T
1/Đã có số dư năm trước thì năm nay không có gí là không ổn cả,em cứ căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày thông qua phiếu thu chi,công nợ khách hàng ..mà từ từ định khỏan họach tóan các nhiệp vụ cho đúng,cuối kỳ thì kết chuyển,cty lớn thì hàng tháng,hàng qúy,cty nhỏ thì hàng năm.
*Lưu ý : là tòan bộ chi phí làm gì làm cuối cùng phải kết chuyển vào TK nợ 154(Chi phí dở dang),vì tính chất ngành xây dựng,một công trình có thể kéo dài hàng tháng hàng năm,khi chủ đầu tư yêu cầu xuất hóa đơn,(có chủ đầu tư muốn quyết tóan công trình thì mới xuất hóa đơn,nhưng cũng có chủ đầu tư khi chuyển tiền cho bên B thì yêu cầu phải xuất hóa đơn)thì căn cứ vào doanh thu,mình sẽ cân đối kết chuyển CP 154 vào TK 632,từ đó có cân đối nộp thuế TNDN ít nhiều tùy ý xếp.
2/Còn việc ai mua ai bán gì kệ họ em đừng quan tâm,em cứ căn cứ vào hóa đơn đầu vào,các chi phí phát sinh để họach tóan,vì đó là công việc của em.Nếu em có trach nhiệm hơn nữa,thì làm thường xuyên cân đối đầu vào với giá trị hợp đồng,tiến độ chuyển tiền để nhắc nhở xếp bổ sung chứng từ đầy đủ để khỏi nộp thuế TNDN nhiều là tốt rồi.
3/Lưu ý phần lương công nhân,phải có hợp đồng lao đồng,bảng chấm công,và bảng thanh tóan lương để khỏi đóng thuế TNCN
4/Làm chừng 6 tháng là em sẽ lách luật rất giỏi,chị nghĩ vậy,vì chị cũng vậy,lúc mới vào làm cũng lơ ngơ,nhưng 6 tháng sau thì OK,có kinh nghiệm làm việc với đòan thanh tra nhà nước ,kiểm tóan nhà nước và cục thuế,vì cty chị là cty nhà nước mà.
5/Đừng lo lắng qúa,sẽ thấy vấn đề phức tạp,có số dư năm trước là OK,không ảnh hưởng gì cả.Cho chị DC mail chính xác,cgị sẽ gởi phương pháp họach tóan cho,vì chị đã hướng dẫn 3 người như em,hôm nay thì ok rồi.
Em cũng là một kế toán trong cty XD, em mong chị cthể giúp đỡ e, đc mail của e là thanhmykg@gmail.com

