N
mình mới làm kế toán của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng, cty mới thành lập vậy mình nên dùng hình thức sổ nào thì phù hợp, bạn nào biết chỉ gium minh nha
Chị ơi là em gửi cho chị đó. Em cảm ơn chị Dongthuc nhieu nhéChào haithaina!Chị có cảm giác như em vừa mới ra trường đúng k?
1/Đã có số dư năm trước thì năm nay không có gí là không ổn cả,em cứ căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày thông qua phiếu thu chi,công nợ khách hàng ..mà từ từ định khỏan họach tóan các nhiệp vụ cho đúng,cuối kỳ thì kết chuyển,cty lớn thì hàng tháng,hàng qúy,cty nhỏ thì hàng năm.
*Lưu ý : là tòan bộ chi phí làm gì làm cuối cùng phải kết chuyển vào TK nợ 154(Chi phí dở dang),vì tính chất ngành xây dựng,một công trình có thể kéo dài hàng tháng hàng năm,khi chủ đầu tư yêu cầu xuất hóa đơn,(có chủ đầu tư muốn quyết tóan công trình thì mới xuất hóa đơn,nhưng cũng có chủ đầu tư khi chuyển tiền cho bên B thì yêu cầu phải xuất hóa đơn)thì căn cứ vào doanh thu,mình sẽ cân đối kết chuyển CP 154 vào TK 632,từ đó có cân đối nộp thuế TNDN ít nhiều tùy ý xếp.
2/Còn việc ai mua ai bán gì kệ họ em đừng quan tâm,em cứ căn cứ vào hóa đơn đầu vào,các chi phí phát sinh để họach tóan,vì đó là công việc của em.Nếu em có trach nhiệm hơn nữa,thì làm thường xuyên cân đối đầu vào với giá trị hợp đồng,tiến độ chuyển tiền để nhắc nhở xếp bổ sung chứng từ đầy đủ để khỏi nộp thuế TNDN nhiều là tốt rồi.
3/Lưu ý phần lương công nhân,phải có hợp đồng lao đồng,bảng chấm công,và bảng thanh tóan lương để khỏi đóng thuế TNCN
4/Làm chừng 6 tháng là em sẽ lách luật rất giỏi,chị nghĩ vậy,vì chị cũng vậy,lúc mới vào làm cũng lơ ngơ,nhưng 6 tháng sau thì OK,có kinh nghiệm làm việc với đòan thanh tra nhà nước ,kiểm tóan nhà nước và cục thuế,vì cty chị là cty nhà nước mà.
5/Đừng lo lắng qúa,sẽ thấy vấn đề phức tạp,có số dư năm trước là OK,không ảnh hưởng gì cả.Cho chị DC mail chính xác,cgị sẽ gởi phương pháp họach tóan cho,vì chị đã hướng dẫn 3 người như em,hôm nay thì ok rồi.
Công ty mình trc chỉ thuê người làm báo cáo thuế và mang về nhà người đó làm. Giờ người đó nghỉ mình vào làm giờ mình muốn làm sổ sách cho cty mà khó quá. Lúc minh vào làm thì chỉ có mỗi báo cáo thuế và báo cáo tài chính mà thôi hóa đơn năm 2008 trở về trước không còn (công ty thành láp được máy năm rùi). Mình giờ chỉ muốn làm từ đầu năm 2009 đến nay để cưới năm làm BC nhưng giờ mình mình mới làm bên kế toán xây dưng nên lơ mơ qua các bạn anh, chị ơi ai biết về kế toán xây dựng hay có phần mềm về Excel của công ty xây dưng gửi mình với, mình rối quá. Mình chẳng biết bắt đầu từ đâu và có những sổ sách gì nữa. Hộp thư của mình là: hai_37@yahoo.com. Bậc tiền bối nào giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người trc
Chào haithaina!Chị có cảm giác như em vừa mới ra trường đúng k?
1/Đã có số dư năm trước thì năm nay không có gí là không ổn cả,em cứ căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày thông qua phiếu thu chi,công nợ khách hàng ..mà từ từ định khỏan họach tóan các nhiệp vụ cho đúng,cuối kỳ thì kết chuyển,cty lớn thì hàng tháng,hàng qúy,cty nhỏ thì hàng năm.
*Lưu ý : là tòan bộ chi phí làm gì làm cuối cùng phải kết chuyển vào TK nợ 154(Chi phí dở dang),vì tính chất ngành xây dựng,một công trình có thể kéo dài hàng tháng hàng năm,khi chủ đầu tư yêu cầu xuất hóa đơn,(có chủ đầu tư muốn quyết tóan công trình thì mới xuất hóa đơn,nhưng cũng có chủ đầu tư khi chuyển tiền cho bên B thì yêu cầu phải xuất hóa đơn)thì căn cứ vào doanh thu,mình sẽ cân đối kết chuyển CP 154 vào TK 632,từ đó có cân đối nộp thuế TNDN ít nhiều tùy ý xếp.
2/Còn việc ai mua ai bán gì kệ họ em đừng quan tâm,em cứ căn cứ vào hóa đơn đầu vào,các chi phí phát sinh để họach tóan,vì đó là công việc của em.Nếu em có trach nhiệm hơn nữa,thì làm thường xuyên cân đối đầu vào với giá trị hợp đồng,tiến độ chuyển tiền để nhắc nhở xếp bổ sung chứng từ đầy đủ để khỏi nộp thuế TNDN nhiều là tốt rồi.
3/Lưu ý phần lương công nhân,phải có hợp đồng lao đồng,bảng chấm công,và bảng thanh tóan lương để khỏi đóng thuế TNCN
4/Làm chừng 6 tháng là em sẽ lách luật rất giỏi,chị nghĩ vậy,vì chị cũng vậy,lúc mới vào làm cũng lơ ngơ,nhưng 6 tháng sau thì OK,có kinh nghiệm làm việc với đòan thanh tra nhà nước ,kiểm tóan nhà nước và cục thuế,vì cty chị là cty nhà nước mà.
5/Đừng lo lắng qúa,sẽ thấy vấn đề phức tạp,có số dư năm trước là OK,không ảnh hưởng gì cả.Cho chị DC mail chính xác,cgị sẽ gởi phương pháp họach tóan cho,vì chị đã hướng dẫn 3 người như em,hôm nay thì ok rồi.
Mình vẫn làm báo cáo thuế tháng từ ngày mình vào làm(tức là năm 2009 này mọi hóa đơn dều dầy đủ và báo cáo thuế cũng đầy đủ chỉ có năm 2008 trở về trc không đầy đủ thôi). nhưng ý mình muốn hỏi là giờ mình muốn làm sổ sách cho công ty mà trc đây chưa ai làm(làm của năm 2009), mình chỉ biết công ty mình hình thức ghi sổ là Chứng từ ghi sổ mà giờ mình không biết nên bắt đầu từ đâu ban ạ
Hạch toán chi phí phát sinh vào các tài khoản tương ứng 621, 622, 623, 627 sau đó kết chuyển vào TK154 chú ý, hạch toán công trình nào thì các chi phí phát sinh tách riêng cho công trình đó. Khi có khối lượng hoàn thành của công trình nào thì đưa doanh thu công trình đó đồng thời kết chuyển TK154 của công trình đó vào giá vốn.Xin chào các anh chị, em có một vấn đề này rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người :
Em mới vào làm kế toán một công ty về tư thiết kế xây dựng, thường thì các hợp đồng của bên em hoàn thành sau khoảng 5-10 tháng mới được thanh toán, vậy khi chưa quyết toán mà có chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện : vật liệu, nhân công, máy móc...thì chi phí đó em chưa cho vào giá vốn được, vậy chi phí này em sẽ treo ở đâu hay cách hạch toán như thế nào ?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ, em xin cảm ơn .:wall: