Kế toán công ty xây dựng

  • Thread starter Haithaina
  • Ngày gửi
N

nguyen mai quyen

Guest
24/9/09
3
0
0
quang ninh
mình mới làm kế toán của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng, cty mới thành lập vậy mình nên dùng hình thức sổ nào thì phù hợp, bạn nào biết chỉ gium minh nha
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tuan huy

Guest
10/9/07
29
0
0
40
Ha long - Quảng Ninh
Em chào chị. Chị ơi em cũng mới bắt đầu bước vào làm kế toán xây dựng, còn nhiều bỡ ngỡ và rời rạc. Chị giúp em với nhé. Bên em hạch toán theo chế độ 15, địa chỉ mail của em là: nangbuon1112@yahoo.com. Em cảm ơn chị nhiều nhiều.
 
T

tuan huy

Guest
10/9/07
29
0
0
40
Ha long - Quảng Ninh
Chào haithaina!Chị có cảm giác như em vừa mới ra trường đúng k?
1/Đã có số dư năm trước thì năm nay không có gí là không ổn cả,em cứ căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày thông qua phiếu thu chi,công nợ khách hàng ..mà từ từ định khỏan họach tóan các nhiệp vụ cho đúng,cuối kỳ thì kết chuyển,cty lớn thì hàng tháng,hàng qúy,cty nhỏ thì hàng năm.
*Lưu ý : là tòan bộ chi phí làm gì làm cuối cùng phải kết chuyển vào TK nợ 154(Chi phí dở dang),vì tính chất ngành xây dựng,một công trình có thể kéo dài hàng tháng hàng năm,khi chủ đầu tư yêu cầu xuất hóa đơn,(có chủ đầu tư muốn quyết tóan công trình thì mới xuất hóa đơn,nhưng cũng có chủ đầu tư khi chuyển tiền cho bên B thì yêu cầu phải xuất hóa đơn)thì căn cứ vào doanh thu,mình sẽ cân đối kết chuyển CP 154 vào TK 632,từ đó có cân đối nộp thuế TNDN ít nhiều tùy ý xếp.
2/Còn việc ai mua ai bán gì kệ họ em đừng quan tâm,em cứ căn cứ vào hóa đơn đầu vào,các chi phí phát sinh để họach tóan,vì đó là công việc của em.Nếu em có trach nhiệm hơn nữa,thì làm thường xuyên cân đối đầu vào với giá trị hợp đồng,tiến độ chuyển tiền để nhắc nhở xếp bổ sung chứng từ đầy đủ để khỏi nộp thuế TNDN nhiều là tốt rồi.
3/Lưu ý phần lương công nhân,phải có hợp đồng lao đồng,bảng chấm công,và bảng thanh tóan lương để khỏi đóng thuế TNCN
4/Làm chừng 6 tháng là em sẽ lách luật rất giỏi,chị nghĩ vậy,vì chị cũng vậy,lúc mới vào làm cũng lơ ngơ,nhưng 6 tháng sau thì OK,có kinh nghiệm làm việc với đòan thanh tra nhà nước ,kiểm tóan nhà nước và cục thuế,vì cty chị là cty nhà nước mà.
5/Đừng lo lắng qúa,sẽ thấy vấn đề phức tạp,có số dư năm trước là OK,không ảnh hưởng gì cả.Cho chị DC mail chính xác,cgị sẽ gởi phương pháp họach tóan cho,vì chị đã hướng dẫn 3 người như em,hôm nay thì ok rồi.
Chị ơi là em gửi cho chị đó. Em cảm ơn chị Dongthuc nhieu nhé
 
L

le thi thuong

Sơ cấp
24/7/08
47
1
0
39
tp hcm
Em cũng làm cho Công ty xây dựng,mà thấy nó rối quá chị ơi, đặc biệt là ít hoá đơn đầu vào. Chị có thể cho Em cách hạch toán như thế nào cho hợp lý được không. gửi vào địa chỉ mail cho em nhé. lethuong754@gmail.com. Em cảm ơn chị nhiều.
 
N

NHIM CON CHUOT

Sơ cấp
11/10/08
6
0
0
45
Binh duong
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi dongthuc Xem bài
Căn cứ vào chứng từ thu chi,lập chứng từ ghi sổ tiền mặt.
Chi phí phát sinh của mỗi công trình thì họach tóan nợ 627.TK.chi tiết từng công trình,có 111,331,...
Chi phí vật tư cũng vậy nếu nhập qua kho thì họach tóan Nợ 152,có 111,331,...
Chi phí nhân công cũng vậy,họach tóan Nợ 334.từng công trình,có 111,...
Cuối mỗi tháng ,qúy ,năm thì ,kết chuyển:
Nợ 152.từng công trình -> có 621.từng công trình
Nợ 334.từng công trình->có 622.từng công trình
Nợ 334.vănphòng->có 6421
tiếp tục
Nợ 154.từng công trình ->Có 627,621,622
Còn những TK liên quan đến chi phí quản lý như KH TSCĐ,CP trả trước,thuế MB,CP ngân hàng thì biết cách kết chuyển rồi đúng không?

Căn cứ vào hóa đơn đầu ra,căn cứ vào khối lượng hòan thành(thường thì các cty nhà nước chạy theo thành tích doanh thu,cuối năm hay bắt kế tóan xác định doanh thu cho nhiều),Xác định doanh thu :
XĐ doanh thu ,họach tóan : Nợ 131 -> có 5111
XĐ thuế GTGT : Nợ 131 -> có 3331
XĐ giá vốn : Nợ 632 -> có 154(cái này rất quan trọng,tùy theo ý xếp,muốn đóng thuế TNDN nhiều hay ít ,vui lòng liên hệ với tui ,tui chỉ cho bí quyết)
KC giá vốn :Nợ 911-> có 632
KC doanh thu :Nợ 511-> có 911
Chào bạn , từ trên xuống đến đây thì ổn.

Nhưng phần sau thì chưa.
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi dongthuc Xem bài
Nếu gía vốn nhiều hơn doanh thu thì lỗ : Nợ 421-> có 911
Nếu giá vốn ít hơn doanh thu thì lãi: Nợ 911 -> có 421
XĐ thuế TNDN phải nộp : Nợ 421->có 3334
KC thuế GTGT Nợ 3331-> có 1331Chào bạn , từ trên xuống đến đây thì ổn.

Nhưng phần sau thì chưa.


1. Vì bạn mới tính được lãi gộp, còn các chi phí quản lý chưa thể hiện nên đến đó mà nói lỗ hay lãi là thưa đúng.
2. Khi xác định thuế TNDN phải nộp, bạn hạch toán như vậy là theo quyết định 1141,
Theo qui định hiện nay, thuế TNDN là một khoản chi phí, hạch toán
Nợ TK 821/Có TK 3334

Kế toán bên xây dựng nếu làm rồi sẽ thấy hay, nhưng cơ bản theo như chị dongthuc là đúng còn phần thuế TNDN thì hạch toán theo qui định hiện nay.
Cám ơn anh chị nhé!
 
D

dhoaiphuong

Guest
17/10/09
13
0
0
45
đà nẵng
nếu mất chưng từ thì làm sao mà bạn tiếp tục làm được
 
T

thanhvanle

Guest
19/10/09
1
0
0
Ha noi
chi dongthuc oi chi cho e dia chi mail cua chi di co j khong biet e se lien lac voi c vi e cung la ke toan moi vào nghe
 
M

meoalex

Guest
21/10/09
3
0
0
46
ND
Để làm tốt kế toán xây dựng, ngoài việc hạch toán, các bạn cần phải đọc hiểu được dự toán, quyết toán để hợp lý hóa chứng từ.
Chúc các bạn thành công.
 
K

Kiều

Guest
3/2/07
15
0
1
Tuy Hoà, Phú Yên
Mình cũng từng làm công ty Thiết kế & Xây dựng giống cty bạn, mình làm hình thức sổ nhật ký chung là hợp lý nhất.
 
H

haubd

Guest
21/1/08
1
0
0
KONTUM
Công ty mình trc chỉ thuê người làm báo cáo thuế và mang về nhà người đó làm. Giờ người đó nghỉ mình vào làm giờ mình muốn làm sổ sách cho cty mà khó quá. Lúc minh vào làm thì chỉ có mỗi báo cáo thuế và báo cáo tài chính mà thôi hóa đơn năm 2008 trở về trước không còn (công ty thành láp được máy năm rùi). Mình giờ chỉ muốn làm từ đầu năm 2009 đến nay để cưới năm làm BC nhưng giờ mình mình mới làm bên kế toán xây dưng nên lơ mơ qua các bạn anh, chị ơi ai biết về kế toán xây dựng hay có phần mềm về Excel của công ty xây dưng gửi mình với, mình rối quá. Mình chẳng biết bắt đầu từ đâu và có những sổ sách gì nữa. Hộp thư của mình là: hai_37@yahoo.com. Bậc tiền bối nào giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người trc
 
S

Spin

Guest
12/4/09
10
0
0
43
hn
bác nào ko biét mail cho toi
tôi giải quyết, tôi đang làm kt tổng hợp bên xây lắp
mail nguyentu685@yahoo.com.vn
ok chỉ cần mời đi ăn la ok hết
 
T

trantuhoa

Guest
12/1/09
23
0
1
40
Hà Nội
chi phi trong hoat dong tu van thiet ke

Xin chào các anh chị, em có một vấn đề này rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người :
Em mới vào làm kế toán một công ty về tư thiết kế xây dựng, thường thì các hợp đồng của bên em hoàn thành sau khoảng 5-10 tháng mới được thanh toán, vậy khi chưa quyết toán mà có chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện : vật liệu, nhân công, máy móc...thì chi phí đó em chưa cho vào giá vốn được, vậy chi phí này em sẽ treo ở đâu hay cách hạch toán như thế nào ?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ, em xin cảm ơn .:wall:
 
T

thunga1789

Guest
20/10/09
30
0
6
36
quảng ngãi
các thủ tục kế toán bên công ty xây dựng

chào các bạn.mình là thành viên mới.mình mới ra trường,lại làm ở một công ty xây dựng ,cty mình thành lập được 1 năm rồi nhưng tháng 6 năm nay mới bắt đầu nhận công trình,mình mới vô làm nên không biết nên bắt đầu từ đâu nữa,về sổ sach,kế toán là chưa có gì hết,các bạn giúp mình với:015:
 
Sửa lần cuối:
N

nguyenthiminh

Guest
10/6/08
9
0
0
Quang Ninh
Chào haithaina!Chị có cảm giác như em vừa mới ra trường đúng k?
1/Đã có số dư năm trước thì năm nay không có gí là không ổn cả,em cứ căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày thông qua phiếu thu chi,công nợ khách hàng ..mà từ từ định khỏan họach tóan các nhiệp vụ cho đúng,cuối kỳ thì kết chuyển,cty lớn thì hàng tháng,hàng qúy,cty nhỏ thì hàng năm.
*Lưu ý : là tòan bộ chi phí làm gì làm cuối cùng phải kết chuyển vào TK nợ 154(Chi phí dở dang),vì tính chất ngành xây dựng,một công trình có thể kéo dài hàng tháng hàng năm,khi chủ đầu tư yêu cầu xuất hóa đơn,(có chủ đầu tư muốn quyết tóan công trình thì mới xuất hóa đơn,nhưng cũng có chủ đầu tư khi chuyển tiền cho bên B thì yêu cầu phải xuất hóa đơn)thì căn cứ vào doanh thu,mình sẽ cân đối kết chuyển CP 154 vào TK 632,từ đó có cân đối nộp thuế TNDN ít nhiều tùy ý xếp.
2/Còn việc ai mua ai bán gì kệ họ em đừng quan tâm,em cứ căn cứ vào hóa đơn đầu vào,các chi phí phát sinh để họach tóan,vì đó là công việc của em.Nếu em có trach nhiệm hơn nữa,thì làm thường xuyên cân đối đầu vào với giá trị hợp đồng,tiến độ chuyển tiền để nhắc nhở xếp bổ sung chứng từ đầy đủ để khỏi nộp thuế TNDN nhiều là tốt rồi.
3/Lưu ý phần lương công nhân,phải có hợp đồng lao đồng,bảng chấm công,và bảng thanh tóan lương để khỏi đóng thuế TNCN
4/Làm chừng 6 tháng là em sẽ lách luật rất giỏi,chị nghĩ vậy,vì chị cũng vậy,lúc mới vào làm cũng lơ ngơ,nhưng 6 tháng sau thì OK,có kinh nghiệm làm việc với đòan thanh tra nhà nước ,kiểm tóan nhà nước và cục thuế,vì cty chị là cty nhà nước mà.
5/Đừng lo lắng qúa,sẽ thấy vấn đề phức tạp,có số dư năm trước là OK,không ảnh hưởng gì cả.Cho chị DC mail chính xác,cgị sẽ gởi phương pháp họach tóan cho,vì chị đã hướng dẫn 3 người như em,hôm nay thì ok rồi.

Chị ơi em cũng mới vào nghề và gặp tình huống y như thế này. Chị cho em xin một bản phương pháp hạch toán nhé.Mail của em là: Minhdt7k42@gmail.com. Em cảm ơn chị
 
K

khat vong xanh

Sơ cấp
25/10/09
36
0
0
41
thai thuy - thai bình
ke toan trong công ty xây dựng

Chị Đông Thục ơi. Em mới vào làm kế toán trong CTy xây dựng. Nhưng bây giờ Em rối quá, không biết làm thế nào cả. Chị có thể giúp em cách hạch toán không? Địa chỉ của E là: lethutrang200584@gmail.com Cám ơn Chị nhé
 
Sửa lần cuối:
K

khat vong xanh

Sơ cấp
25/10/09
36
0
0
41
thai thuy - thai bình
Hinh thức theo chứng từ ghi số

Mình vẫn làm báo cáo thuế tháng từ ngày mình vào làm(tức là năm 2009 này mọi hóa đơn dều dầy đủ và báo cáo thuế cũng đầy đủ chỉ có năm 2008 trở về trc không đầy đủ thôi). nhưng ý mình muốn hỏi là giờ mình muốn làm sổ sách cho công ty mà trc đây chưa ai làm(làm của năm 2009), mình chỉ biết công ty mình hình thức ghi sổ là Chứng từ ghi sổ mà giờ mình không biết nên bắt đầu từ đâu ban ạ

Theo minh: Bạn nên căn cứ vào sổ kho, hoá đơn hàng ngày, rồi vào sổ chi tiết, cũng từ đó bạn lên các bảng kê, tập hợp từ các bảng kê bạn lên chứng từ ghi sổ, khi có chứng từ ghi sổ bạn sẽ hạch toán được lỗ lãi, bảng cân đối tài khoản, Sổ cái và cuối cùng là bảng cân đối tài chính
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Xin chào các anh chị, em có một vấn đề này rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người :
Em mới vào làm kế toán một công ty về tư thiết kế xây dựng, thường thì các hợp đồng của bên em hoàn thành sau khoảng 5-10 tháng mới được thanh toán, vậy khi chưa quyết toán mà có chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện : vật liệu, nhân công, máy móc...thì chi phí đó em chưa cho vào giá vốn được, vậy chi phí này em sẽ treo ở đâu hay cách hạch toán như thế nào ?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ, em xin cảm ơn .:wall:
Hạch toán chi phí phát sinh vào các tài khoản tương ứng 621, 622, 623, 627 sau đó kết chuyển vào TK154 chú ý, hạch toán công trình nào thì các chi phí phát sinh tách riêng cho công trình đó. Khi có khối lượng hoàn thành của công trình nào thì đưa doanh thu công trình đó đồng thời kết chuyển TK154 của công trình đó vào giá vốn.
 

Xem nhiều