tháng trước ngân hàng thu phí dịch vụ em định khoản
N6427
N1331
C1121
nhưng tháng sau ngân hàng trả lại phí do ngân hàng thu nhầm, em phải định khoản như thế nào, các anh chị ?
Nếu thu phí chuyển tiền thì bạn đktháng trước ngân hàng thu phí dịch vụ em định khoản
N6427
N1331
C1121
nhưng tháng sau ngân hàng trả lại phí do ngân hàng thu nhầm, em phải định khoản như thế nào, các anh chị ?
Bạn cho minh hỏi.Nếu thu phí chuyển tiền thì bạn đk
Nợ TK 635
Nợ TK 1331
Có TK 112
Nếu ngân hàng thu nhầm thì định khoản ngược lại.
Làm như bạn vậy là đúng rồi,phải đưa vào TK 642Bạn cho minh hỏi.
Sao phí chuyển tiền lại đưa vào Tk 635? Ở cty minh đưa khoản đó vào tài khoản 6428 như vậy có đúng không?
Tớ nghĩ chính xác là đưa vào Tk 6425 và bạn hạch toán:Làm như bạn vậy là đúng rồi,phải đưa vào TK 642
Nếu thu phí chuyển tiền thì bạn đk
Nợ TK 635
Nợ TK 1331
Có TK 112
Nếu ngân hàng thu nhầm thì định khoản ngược lại.
Tại sao lại phản ánh ở TK 635?ôhay,thế 9năm qua công ty tớ định khoản nhầm à?các khoản phí liên quan đến ngân hàng,phí chuyển tiền ngoài hệ thống,chuyển tiền nước ngoài,tớ đều cho vào 635 như chị kế toán trưởng cty tớ vẫn làm.
Nợ635
Nợ1331
Có1121
Còn khi ngân hàng huỷ lệnh thu ấy đi thì tớ lại phản ánh
Nợ1121
Có 515
tớ cho nó vào dt hoạt động tài chính đấy,
Bạn cho minh hỏi.
Sao phí chuyển tiền lại đưa vào Tk 635? Ở cty minh đưa khoản đó vào tài khoản 6428 như vậy có đúng không?
tháng trước ngân hàng thu phí dịch vụ em định khoản
N6427
N1331
C1121
nhưng tháng sau ngân hàng trả lại phí do ngân hàng thu nhầm, em phải định khoản như thế nào, các anh chị ?
Mình mới làm KT nhờ mọi người chỉ giúp với!
Chi Nhánh bên mình gửi tiền vào ngân hàng từ tháng 7/2009, hàng tháng ngân hàng thu phí dịch vụ TK - GTGT 10% từ T7-->T9.Nhưng mình lại ko kê fí dịch vụ đó vào tờ khai thuế GTGT T7,8,9 (T9 mình đã nộp rồi).Bây giờ mình làm điều chỉnh & kê thêm phí đó của cả T7,8 vào tháng 9 được không? Và làm lại tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 3 nộp lại cho Cục Thuế có sao không bạn?
tháng trước ngân hàng thu phí dịch vụ em định khoản
N6427
N1331
C1121
bạn định khoản ngược lại bút toán trên, nếu đã nộp báo cáo thuế rồi thì phải giải trình điều chỉnh ghi tăng số thuế phải nộp trong tháng làm báo cáo thuế tới này,:015:
chào bạn