X
Các bạn giúp mình trường hợp này nhé!
Tờ khai tháng 7 của mình có 2 vấn đề về hoá đơn đầu vào
Thứ nhất là một hoá đơn thuê xe đi nghỉ mát của công ty, chị quản lý thuế bên mình nói là không được tính CF hợp lý.
Thứ hai là có 1 hoá đơn điện thoại mình kê số tiền VAT thấp hơn so với thực tế trên hoá đơn ( do được khuyến mại số tiền là 40.000, nhưng VAT không đổi)
Các bạn làm ơn giúp mình phải làm tờ khai điều chỉnh như thế nào?
Tờ khai tháng 8 mình đã nộp bình thường rồi, chưa làm điều chỉnh gì cả
Cảm ơn nhiều nhé!
Tờ khai tháng 7 của mình có 2 vấn đề về hoá đơn đầu vào
Thứ nhất là một hoá đơn thuê xe đi nghỉ mát của công ty, chị quản lý thuế bên mình nói là không được tính CF hợp lý.
Thứ hai là có 1 hoá đơn điện thoại mình kê số tiền VAT thấp hơn so với thực tế trên hoá đơn ( do được khuyến mại số tiền là 40.000, nhưng VAT không đổi)
Các bạn làm ơn giúp mình phải làm tờ khai điều chỉnh như thế nào?
Tờ khai tháng 8 mình đã nộp bình thường rồi, chưa làm điều chỉnh gì cả
Cảm ơn nhiều nhé!

