N
Đơn vị mình thuộc đơn vị SNCT tự đảm bảo 1 phần chi phí. Phần thu công ích(theo luật thuế thì đơn vị mình ko thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT. Phần dịch vụ thì nộp thuế GTGT, TNDN đầy đủ). Phần thu ko phải chịu thuế GTGT, nên hàng tháng mình ko kê khai thuế(chỉ kê khai phần ko phải chịu thuế cho những khách hàng mà họ yêu cầu viết HĐ) và trên hoá đơn cũng ko có VAT, chỉ thể hiện tổng số tiền. Bên thuế họ yêu cầu mình phải viết HĐ toàn bộ cho phần doanh thu ko phải nộp thuế. Vậy có đúng ko???. Các bạn giúp mình với. cảm ơn các bạn nhiều