XUẤT HÓA ĐƠN CHẬM

  • Thread starter ketoan4mat
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên sơ cấp
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
#1
Cty mình (Bên B) nhận thi công công trình cho Bên A, và hợp đồng giao thầu lại với B'. Bên B' đã hoàn thành xong 1 hạng mục, và đã xuất hóa đơn cho hạng mục đó . Nhưng Cty mình chưa kịp xuất hóa đơn cho Bên A, vì vậy trong kì công trình này giá vốn phát sinh cao, nhung không có doanh thu => lỗ . Vậy có hợp lý không hả ?
 
B

boihoangvt

Thành viên thân thiết
24/5/03
326
1
0
#2
Nhưng bên A và bên B đã có biên bản nghiệm thu chưa ? nếu chưa thì treo lại trên TK 154
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Thành viên sơ cấp
24/4/03
3,910
14
38
Sài Gòn đẹp lắm
#3
ok . Chỉ nghiệm thu 1 hạng mục thôi . Treo ở 154 hả ? khi nào xuất hóa đơn thì kết chuyển qua ha ?
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
3
0
45
Hà Nội
www.asx.com.au
#5
1-Kê khai và hạch toán thuế GTGT bình thường, có điều khi nào phát sinh thì đưa khoản đó từ Inventory sang chi phí để xác định giá vốn cho doanh thu. 154 Có phải là Sản phẩm dở dang không vay3?? 8 Năm vualua coi kế toán nhưng thực sự không nhớ số TK đâu vì hệ thống có cả 5-700 số .

2- Nếu không mang tính chất như một khoản Tồn kho (Vì minh nghĩ đó là Installation charges for Revenue?????????) không nên hạch toán như trên mà có thể hạch toán như một khoản chi phí trả trước nếu đã thanh toán
Nợ : Prepayment Có : Cash, Cash in bank...
Đến khi nào có doanh thu thì làm một JV trích khoản này sang chi phí .
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#6
Tính là một khoản trả trước hay tính vào sản phẩm dở dang cũng gần tương tự nhau thôi, thực chất bên B' đã hạch toán doanh thu rồi lên đưa vào khoản trả trước nghe cũng hợp lý thôi, nhưng nếu tính trên tổng thể công trình thì nó vẫn dở dang mà :leu:
 

BQT trực tuyến

  • HungTV
    HungTV
    Quản trị viên / Admin

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • HungTV
  • xediengiatot
  • Rong vua
  • xanha78

Xem nhiều