kế toán dịch vụ có nên tính giá thành sản phẩm không?

  • Thread starter Hajime322
  • Ngày gửi
H

Hajime322

Sơ cấp
20/5/09
16
0
0
mép sông Tiền
#1
Chào cả nhà!
Mình có 1 thắc mắc nhuư sau mà không biết phải làm thế nào, mong cả nhà có ai cao tay thì giúp nhé!
Mình làm kế toán cho 1 công ty dịch vụ tuyển dụng nhân sự & tư vấn, vì vậy nên lương của các nhà tư vấn này mình tình vào 632(tức giá vốn dv) còn phần % hoa hông trên lương là coi như tiền lãi, những chi phí linh tinh thì cho vo chi phí bán hàng và quản lý, mình thấy nó cũng hợp lý rồi. Nhưng rắc rồi là 1 ngày gần đây có 1 người tư vấn cho sếp mình bảo phải làm theo cách tính giá thành sản xuất (tức là chia ra 622,627) rồi chuyển sang 154(vô lý, vì làm gì có chi phí dỡ dang) và 632, tới đây thì mình hơi khó hiểu, vì tự dưng bày trò cho thêm nhiều tài khoản, rắc rối...mình không đồng ý cách làm này vì nó sẽ làm phức tạp vấn đề, nhưng cũng phân vân vì ...người đó có vẻ già dặn 1 chút, mình sợ đôi khi mình trẻ người nên khôngbiết trời cao ra sao...nhưng vẫn uất ức lắm, vì bao công sức bỏ ra nay phải làm lại theo lời người khác....thật sự thì mình muốn mọi người ai am hiểu vấn đề này thì xin chỉ giáo giúp...hic..
xin chân thành cảm ơn, và sẽ hậu tạ 1 chầu ...nước mía nếu có thể^_^
 
bendoihiuquanh

bendoihiuquanh

Trung cấp
10/7/08
238
0
0
TP. HCM
#2
Chào cả nhà!
Mình có 1 thắc mắc nhuư sau mà không biết phải làm thế nào, mong cả nhà có ai cao tay thì giúp nhé!
Mình làm kế toán cho 1 công ty dịch vụ tuyển dụng nhân sự & tư vấn, vì vậy nên lương của các nhà tư vấn này mình tình vào 632(tức giá vốn dv) còn phần % hoa hông trên lương là coi như tiền lãi, những chi phí linh tinh thì cho vo chi phí bán hàng và quản lý, mình thấy nó cũng hợp lý rồi. Nhưng rắc rồi là 1 ngày gần đây có 1 người tư vấn cho sếp mình bảo phải làm theo cách tính giá thành sản xuất (tức là chia ra 622,627) rồi chuyển sang 154(vô lý, vì làm gì có chi phí dỡ dang) và 632, tới đây thì mình hơi khó hiểu, vì tự dưng bày trò cho thêm nhiều tài khoản, rắc rối...mình không đồng ý cách làm này vì nó sẽ làm phức tạp vấn đề, nhưng cũng phân vân vì ...người đó có vẻ già dặn 1 chút, mình sợ đôi khi mình trẻ người nên khôngbiết trời cao ra sao...nhưng vẫn uất ức lắm, vì bao công sức bỏ ra nay phải làm lại theo lời người khác....thật sự thì mình muốn mọi người ai am hiểu vấn đề này thì xin chỉ giáo giúp...hic..
xin chân thành cảm ơn, và sẽ hậu tạ 1 chầu ...nước mía nếu có thể^_^
Nếu bên bạn ký hợp đồng với đối tác thời hạn là 3 tháng chẳng hạn. Xuất hóa đơn khi kết thúc hợp đồng thì lúc đó bạn mới ghi nhận doanh thu, như vậy bạn phải sử dụng TK 154 rồi mới qua 632 đúng không?
Còn nếu bạn thực hiện dịch vụ của mình trong tháng thì mình nghĩ đưa thẳng vào 632 không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, nếu là mình, sẽ qua TK 154 rồi qua 632 sẽ chi tiết và rõ ràng.
 

Thành viên trực tuyến

  • pink94
  • bebebe123
  • Sư Tử Nữ
  • Hoàng Oanh 10
  • daongocnam0603
  • Lê Quỳnh 123
  • minhnguyen2k
  • Huyền Mia
  • theanhst92
  • xediengiatot
  • nguyenle@




Xem nhiều