Kết chuyển tài khoản 421

  • Thread starter linh206us
  • Ngày gửi
L

linh206us

Thành viên thân thiết
1/6/09
68
1
0
hai phong
#1
Chào các bạn,mình đang gặp rắc rối về thuế TNDN có ai biết giải đáp cho mình với.Cty mình mới thành lập tháng 10/2008 đến tháng 12 mình mới vào làm lúc đó chưa có sổ sách ghi chép gì cả.Quản lý thuế cty mình bảo mình lập tờ khai KKT của 3tháng 10,11,12 và tờ khai thuế TNDN tạm tính quí 4/2008,ko làm B/c TC.Tập hợp HĐ mình đã báo lỗ,sang quý I cty mình ko có DT nên mình ko báo lỗ mà k/c sang TK 142,quý II cty mình có DT mình đã PB TK 142 và báo lỗ,sang quý III này cty mình lại ko có DT nhưng mình vẫn k/c lỗ của quý II và chi fí của quý này để báo lỗ.Đầu năm trên sổ kT mình vẫn k/c lỗ bình thường.Mình làm vậy liệu có sai hay trục trặc j ko?Vì hình như đúng ra sang quýI/2009 mình phải k/c lỗ của quý IV/2009 sang và khi k/c lỗ sang mình có phải lên thuế làm thủ tuc j ko?Mong các bạn giúp cám ơn nhiều nhiều..
 

Thành viên trực tuyến

  • thuyhang75
  • Cty Kế toán Đầu Xuân Đức
  • lepvanthanh33
  • homeclassic.vn1
  • Anhnguyen712
  • Lê Quỳnh 123
  • khanhnguyennt
  • daongocnam0603
  • tieuthu_007
  • Nam 47
  • truonggiang2768
  • Vincent_Han
  • dinhphong2017
  • gianghth
  • NoonNoon
  • nadanvonga
  • Serin.miumiu
  • hoangkhoidlk2




Xem nhiều