T
Cty mình hiện tại có 1 chị PGĐ lương tháng 4tr, chị ấy hiện đang là chủ 1 hộ kinh doanh cá thể nên đã có MSTCN (lấy theo MST của hộ kinh doanh cá thể). Vì cty mình ko phải là đơn vị trực tiếp đăng ký MSTCN cho chị ấy nên mình nghĩ chị ấy phải tự kê khai và nộp thuế cho khoản thu nhập từ hộ kinh doanh còn cty mình chỉ tạm khấu trừ 10% thu nhập của chị ấy để nộp thuế, không biết mình hiểu như thế có đúng không?????
Hiện tại mình đang làm tờ khai thuế TNCN mẫu 02/TK TNCN: Mình thấy có 2 phần A: dành cho những đối tượng có HĐLĐ
phần B: dành cho những đối tượng ko có HĐLĐ
Mình cũng không biết nên kê khai như thế nào vì chị ấy có HĐLĐ mà ở mục này lại ko thấy có phần khấu trừ 10%.
Cả nhà giúp mình với, sắp hết hạn nộp tờ khai quý rồi
Hiện tại mình đang làm tờ khai thuế TNCN mẫu 02/TK TNCN: Mình thấy có 2 phần A: dành cho những đối tượng có HĐLĐ
phần B: dành cho những đối tượng ko có HĐLĐ
Mình cũng không biết nên kê khai như thế nào vì chị ấy có HĐLĐ mà ở mục này lại ko thấy có phần khấu trừ 10%.
Cả nhà giúp mình với, sắp hết hạn nộp tờ khai quý rồi