K
Công ty mình ở HN, có 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoàn toàn tại TP HCM. Chi nhánh chỉ kê khai phần thuế GTGT còn tất cả cá hoá đơn, chứng từ đều gửi ra cho công ty hạch toán. Mình đang nghĩ là sẽ htoán:
- Tại Cty:
+ Nợ 632
Có 156
+ Nợ 138
Có 511 (Dthu tiêu thụ nội bộ)
Có 3331
- Chi nhánh:
+ Nợ 156
Nợ 133
Có 338
Khi bán:
Nợ 111, 112
Có 511
Có 3331
Mình hạch toán như vậy không biết đã đúng chưa và ai có thể hướng dẫn chi tiết cho mình cách ghi sổ với vì chỉ mình cty hạch toán nên mình cứ loạn cả lên, mình bị ghi chồng sổ rồi. Mình đang lên sổ chi tiết doanh thu, chi phí chung cả công ty và chi nhánh còn phần sổ ghi dthu nội bộ thì mình chảng biết lên thế nào cho ổn. Ai biết giúp mình nhanh với nhé:025:
- Tại Cty:
+ Nợ 632
Có 156
+ Nợ 138
Có 511 (Dthu tiêu thụ nội bộ)
Có 3331
- Chi nhánh:
+ Nợ 156
Nợ 133
Có 338
Khi bán:
Nợ 111, 112
Có 511
Có 3331
Mình hạch toán như vậy không biết đã đúng chưa và ai có thể hướng dẫn chi tiết cho mình cách ghi sổ với vì chỉ mình cty hạch toán nên mình cứ loạn cả lên, mình bị ghi chồng sổ rồi. Mình đang lên sổ chi tiết doanh thu, chi phí chung cả công ty và chi nhánh còn phần sổ ghi dthu nội bộ thì mình chảng biết lên thế nào cho ổn. Ai biết giúp mình nhanh với nhé:025: