H
Các anh chị cho em hỏi nhờ chút, em tra mãi mà không thấy câu trả lời.
Công ty em thỏa thuận đóng BH cho 02 người từ tháng 10/2008 và 01 người từ tháng 11/2008. Và trong sổ sách bảng lương cũng khấu trừ và tính lương đúng theo tháng đã thỏa thuận đóng. Khi đăng ký với bảo hiểm cũng làm đúng theo như thỏa thuận.
Nhưng đến khi nhận được sổ ( sổ in từng tờ 1 theo năm nay vì mãi tới tháng 09 này mới nhận được sổ, hix 01 năm trời) thì mới thấy họ tính cho cả 3 nhân viên đóng từ tháng 10/2008. Bảo họ sửa lại thì thấy có vẻ muốn gây khó dễ thế nên người mà theo thỏa thuận đóng từ T11/08 đồng ý sẽ tự bỏ tiền túi ra đóng 01 tháng thêm đó. Giờ em chưa biết hạch toán khoản chi phí đóng thêm này như thế nào nữa.
Anh chị giúp em với
Công ty em thỏa thuận đóng BH cho 02 người từ tháng 10/2008 và 01 người từ tháng 11/2008. Và trong sổ sách bảng lương cũng khấu trừ và tính lương đúng theo tháng đã thỏa thuận đóng. Khi đăng ký với bảo hiểm cũng làm đúng theo như thỏa thuận.
Nhưng đến khi nhận được sổ ( sổ in từng tờ 1 theo năm nay vì mãi tới tháng 09 này mới nhận được sổ, hix 01 năm trời) thì mới thấy họ tính cho cả 3 nhân viên đóng từ tháng 10/2008. Bảo họ sửa lại thì thấy có vẻ muốn gây khó dễ thế nên người mà theo thỏa thuận đóng từ T11/08 đồng ý sẽ tự bỏ tiền túi ra đóng 01 tháng thêm đó. Giờ em chưa biết hạch toán khoản chi phí đóng thêm này như thế nào nữa.
Anh chị giúp em với