V
Em xin chào cả nhà!
Tháng 8.2009 cty có xuất hoá đơn như sau:
Giá trị hàng bán chưa thuế: 23.809.524 đ
Thuế GTGT: 1.190.476 đ
Tổng thanh toán: 25.500.000 đ
Chênh lệch giữa giá trị hàng bán, thuế GTGT và tổng thanh toán là 500.000 đ
Giá trị DV thực tế cty em cung cấp và khách hàng thanh toán cho em là 25.500.000 đ.
Vậy trong tháng 11 này em phải xuất hoá đơn mới và huỷ hoá đơn kia. Như vậy em kê khai điều chỉnh bổ sung thế nào, khai trên mẫu biểu nào và bị phạt bao nhiêu?
Kính mong cả nhà chỉ bảo giúp em với!
Em chân thành cảm ơn!
Tháng 8.2009 cty có xuất hoá đơn như sau:
Giá trị hàng bán chưa thuế: 23.809.524 đ
Thuế GTGT: 1.190.476 đ
Tổng thanh toán: 25.500.000 đ
Chênh lệch giữa giá trị hàng bán, thuế GTGT và tổng thanh toán là 500.000 đ
Giá trị DV thực tế cty em cung cấp và khách hàng thanh toán cho em là 25.500.000 đ.
Vậy trong tháng 11 này em phải xuất hoá đơn mới và huỷ hoá đơn kia. Như vậy em kê khai điều chỉnh bổ sung thế nào, khai trên mẫu biểu nào và bị phạt bao nhiêu?
Kính mong cả nhà chỉ bảo giúp em với!
Em chân thành cảm ơn!