T
Anh chị góp ý cho e vấn đề này với ạ:
15/10 cty e có xuất 1 hoá đơn trị giá: 20.000.000 cho bên A, trong hợp đồng thể hiện như sau: Tổng giá trị trước thuế: 18.181.382, VAT: 1.818.138, Tổng cộng: 19.999.520 đ, làm tròn: 20.000.000, Bên A phải thanh toán cho bên em là: 20.000.000 cho hợp đồng đó.
Ngày 15/10/09 e xuất hoá đơn như sau: doanh thu bán hàng: 18.181.382, VAT: 1.818.138, tổng cộng: 20.000.000 (Hạch toán Nợ 131: 19.999.520
Có 511: 18.181.382, Có 333.1: 1.818.138)
Ngày 17/10/09 cty nhận đc khoản tiền chuyển của A: 20.000.000 Hạch
toán: Nợ 112: 20.000.000, Có 131: 20.000.000
vậy trong hoá đơn của em có sai sót, gây ra chênh lệch nợ và có trên 131.
Anh chị tư vấn giúp e có cần huỷ hoá đơn này không (mặc dù chưa kê khai thuế tháng 11, nhưg e đã xuất 1 tờ hoá đơn của tháng 11, nếu giờ viết lại sẽ nằm vào tháng 11, mai mốt làm tờ khai tháng 11 sẽ như thế nào?)
15/10 cty e có xuất 1 hoá đơn trị giá: 20.000.000 cho bên A, trong hợp đồng thể hiện như sau: Tổng giá trị trước thuế: 18.181.382, VAT: 1.818.138, Tổng cộng: 19.999.520 đ, làm tròn: 20.000.000, Bên A phải thanh toán cho bên em là: 20.000.000 cho hợp đồng đó.
Ngày 15/10/09 e xuất hoá đơn như sau: doanh thu bán hàng: 18.181.382, VAT: 1.818.138, tổng cộng: 20.000.000 (Hạch toán Nợ 131: 19.999.520
Có 511: 18.181.382, Có 333.1: 1.818.138)
Ngày 17/10/09 cty nhận đc khoản tiền chuyển của A: 20.000.000 Hạch
toán: Nợ 112: 20.000.000, Có 131: 20.000.000
vậy trong hoá đơn của em có sai sót, gây ra chênh lệch nợ và có trên 131.
Anh chị tư vấn giúp e có cần huỷ hoá đơn này không (mặc dù chưa kê khai thuế tháng 11, nhưg e đã xuất 1 tờ hoá đơn của tháng 11, nếu giờ viết lại sẽ nằm vào tháng 11, mai mốt làm tờ khai tháng 11 sẽ như thế nào?)