B
cả nhà giúp em trường hợp này với:
Công ty e là công ty sản xuất sản phẩm cơ khí theo đơn đặt hàng, làm theo QĐ 48.
- Vào tháng 5/2007 cty có ký hợp đồng sx hàng cho Cty A, và cty A đặt trước tiền hàng cho bên e là 80tr.
- Từ tháng 5/ 2007 đến tháng 3/2008 bên e đã xuất NVL ra làm sp cho cty A, tổng chi phí trên sổ kế toán là 316tr đk: Nợ 154/ Có 152.334... = 316tr. và cty A đã lấy hàng về nhưng vì bên Cty A bảo là phải ktra hàng hoá xem có đúng kỹ thuật chất lượng... và chưa lấy hđ nên bên e cũng không có xuất hđ.
- vào giữa năm 2008 thì cty A bị phá sản.
- Bấy giờ e mới vào làm vc ở đây dc 2 tháng và xem trên sổ sách và BCTC thì thấy công nợ ( bên có) và TK 154( chi tiết cty A bên nợ) vẫn treo lơ lững từ năm 2007 đến bây giờ.
Anh chị có cách nào giúp e tất toán 2 tài khoản trên với.
em cảm ơn anh chị nhiều nhiều.:wall::wall:
Công ty e là công ty sản xuất sản phẩm cơ khí theo đơn đặt hàng, làm theo QĐ 48.
- Vào tháng 5/2007 cty có ký hợp đồng sx hàng cho Cty A, và cty A đặt trước tiền hàng cho bên e là 80tr.
- Từ tháng 5/ 2007 đến tháng 3/2008 bên e đã xuất NVL ra làm sp cho cty A, tổng chi phí trên sổ kế toán là 316tr đk: Nợ 154/ Có 152.334... = 316tr. và cty A đã lấy hàng về nhưng vì bên Cty A bảo là phải ktra hàng hoá xem có đúng kỹ thuật chất lượng... và chưa lấy hđ nên bên e cũng không có xuất hđ.
- vào giữa năm 2008 thì cty A bị phá sản.
- Bấy giờ e mới vào làm vc ở đây dc 2 tháng và xem trên sổ sách và BCTC thì thấy công nợ ( bên có) và TK 154( chi tiết cty A bên nợ) vẫn treo lơ lững từ năm 2007 đến bây giờ.
Anh chị có cách nào giúp e tất toán 2 tài khoản trên với.
em cảm ơn anh chị nhiều nhiều.:wall::wall: