B
Các anh chị ơi, blvd đang gặp trường hợp này, nhờ mấy anh chị ra tay chỉ giáo dùm với.
Tháng vừa rồi là lần đầu báo cáo thuế, em đây đã "quăng một cục" vé vào cổng của khách đi tour vào chi phí 621 rồi, vì thấy nó chỉ là tem bình thường không có VAT gì ráo, nên em đây không đưa "tụi nó" vào bảng kê 03 (hay 04? 05? không biết nữa).
Bây giờ nghe nói là cũng phải đưa "mấy em" đó vào bảng kê khi báo cáo thuế.
Vậy, em đã thiếu chỗ nào, nếu kê thiếu, mà lỡ đưa vào chi phí tháng trước rồi thì làm sao khai báo cho tháng này được?mấy anh chị làm ơn chỉ giúp em với.
huhuhu
Tháng vừa rồi là lần đầu báo cáo thuế, em đây đã "quăng một cục" vé vào cổng của khách đi tour vào chi phí 621 rồi, vì thấy nó chỉ là tem bình thường không có VAT gì ráo, nên em đây không đưa "tụi nó" vào bảng kê 03 (hay 04? 05? không biết nữa).
Bây giờ nghe nói là cũng phải đưa "mấy em" đó vào bảng kê khi báo cáo thuế.
Vậy, em đã thiếu chỗ nào, nếu kê thiếu, mà lỡ đưa vào chi phí tháng trước rồi thì làm sao khai báo cho tháng này được?mấy anh chị làm ơn chỉ giúp em với.
huhuhu