Hỏi về TK 642

  • Thread starter Bruno
  • Ngày gửi
B

Bruno

Thành viên sơ cấp
22/5/05
12
0
0
Sắp tới rồi!
#1
Các anh chi làm ơn cho em hỏi TK 642 có được kết chuyển vào Tk 154 không? Em cám ơn nhiều!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#3
TK 154 "Chi phí sản xuất kinh doanh dang dở" để tập hợp các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuẩt : 621, 622, 627.

TK 642 "Chi phí quản lý DN" để tập hợp các chi phí chung của DN ngoài hoạt động sản xuất, bán hàng. Nó sẽ được kết chuyển sang TK 911 vào cuối kỳ.

Do đó, TK 642 không kết chuyển vào TK 154.

Bruno nói:
Các anh chi làm ơn cho em hỏi TK 642 có được kết chuyển vào Tk 154 không? Em cám ơn nhiều!
 
V

Van Wan Lee

Thành viên thân thiết
3/6/05
31
0
6
VietNam
#4
Nguyen Tu Anh nói:
TK 154 "Chi phí sản xuất kinh doanh dang dở" để tập hợp các chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuẩt : 621, 622, 627.

TK 642 "Chi phí quản lý DN" để tập hợp các chi phí chung của DN ngoài hoạt động sản xuất, bán hàng. Nó sẽ được kết chuyển sang TK 911 vào cuối kỳ.

Do đó, TK 642 không kết chuyển vào TK 154.
Cho em hỏi tẹo nhá bác Nguyen Tu Anh:
Nếu như mình chi mở một TK 642 thôi có được không?
Với cty sản xuất phần mềm thi em nên làm như thế nào?
Bác có thể cho em hỏi vế quy trình hạch toán cụ thể không?
 
O

Ohlele

Thành viên sơ cấp
4/6/05
12
0
1
38
HCM
#5
Mục đích của hai TK này khác nhau nên không kết chuyển qua lại.
 
V

Việt Thành

Thành viên sơ cấp
9/6/05
60
0
0
15
Hà Nội
#6
Chào bạn: Tôi sẽ nói với bạn về kết cấu và nội dung phản ánh của TK 642 theo quy định của chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam,theo chuẩn mực kế toán.
Bên nợ: Các chi phí quản lý DN thực tế phát sinh trong kỳ
Bên có: Các khoản ghi giảm chi phí QLDN và số chi phí QLDN được kết chuyển vào TL 911- Xác định kết quả kinh doanh, hoặc TK 142- Chiphí trả trước ( Tiểu khoản: 1422- Chiphí chờ phân bổ )
TK 642 không có số dư.
Như vậy TK 642 không được kết chuyển vào TK 154 nhé. Chúc thành công !
 
B

be hay cuoi

Thành viên sơ cấp
30/5/05
106
0
0
hà nội
#7
Gửi Bruno.
Câu hỏi của bạn đã được các thành viên khác trợ giúp khá rõ ràng, mình chỉ khuyên bạn thế này thôi.
Phải hạch toán đúng vào các tài khoản có liên quan.Cty bạn là cty sx phần mềm vì vậy sẽ có các chi phí liên quan đến TK:621.622.627 , bạn nên xem lại sách kế toán sẽ rõ.Bạn không được hạch toán hết vào TK 642, như thế là sai nguyên tắc.Còn cụ thể hạch toán như thế nào thì xem sách nhé(vì nó cũng đơn giản thôi mà)
Chúc bạn thành công.
 
N

NTAC

Guest
#8
TK 642 là chi phí quản lý DN ko bao giừo kết chuyển sang TK 154 nhé
Nên bổ sung kiến thức thêm trên sách kế toán
Chúc bạn thành công
 
T

Tunghoa

Thành viên sơ cấp
9/11/05
22
0
0
No where
#9
cho toi hoi la cho toi co hang gui ban dai ly, hang thang chung toi co trich hoa hong cho cac dai ly, nhu vay phan hoa hong ban hang nay chung toi hach toan vao TK 642 hay TK 154. Xin cac ban chi giao giup
 
N

nguyễn thị minh hằng

Thành viên sơ cấp
#10
Nhân đây các bạn cho tôi hỏi thêm:
DN tôi làm tư vấn, tuy vậy tôi muốn hạch toán chi tiết của 642, vậy thì điện, nước, ĐT... cho vào 6422 hay 6427. Tôi đang phân vân.
Bạn nào giúp tôi với
 
N

Ngo Ngoc Bich

Thành viên sơ cấp
25/2/05
12
0
0
Ha Noi
#11
nguyễn thị minh hằng nói:
Nhân đây các bạn cho tôi hỏi thêm:
DN tôi làm tư vấn, tuy vậy tôi muốn hạch toán chi tiết của 642, vậy thì điện, nước, ĐT... cho vào 6422 hay 6427. Tôi đang phân vân.
Bạn nào giúp tôi với
Theo em được biết, khi học ở trường, các thầy cũng nói các khoản điện nước ...thì cho vào chi phí dịch vụ mua ngoài (6427). Khi đi làm thực tế em cũng thấy đa số các đơn vị đều làm như vậy.

Tunghoa nói:
cho toi hoi la cho toi co hang gui ban dai ly, hang thang chung toi co trich hoa hong cho cac dai ly, nhu vay phan hoa hong ban hang nay chung toi hach toan vao TK 642 hay TK 154. Xin cac ban chi giao giup
Tài khoản 154 thì liên quan như thế nào đến hàng gửi bán đại lý ạ?
Theo em chúng ta không đưa phần hoa hồng bán hàng này vào Tk 154 được

Em cũng muốn tham khảo ý kiến của các anh chị !
:0frown: :two:
 
Sửa lần cuối:
anktdn

anktdn

Thành viên thân thiết
11/7/05
170
2
18
35
HCM
#12
To Tunghoa: Khoảng trích hoa hồng cho các đại lý bạn phải hạch toán vào tài khoản 6417 ,chú kg phải tk 642, vì ở đây nó liên quan đến nghiệp vụ bán hàng cho cty ban.
To NgThMhằng: Chi phí điện nước ,...bạn nên hạch toán vào TK 6427.
 
Q

quangnamyeuthuong

Thành viên sơ cấp
30/12/05
14
0
0
quangnam
#13
theo tôi thì nên hạch toán vào 6422 vì 6427 chỉ hạch toán những khoản liên quan đến thuê tài chính
 
N

nguyenhoai_tc3

Thành viên sơ cấp
26/12/05
10
0
0
HN
#14
To Quangnamyeuthuong,
Bạn cho mình hỏi quy định nào nói rõ 6427 chỉ liên quan đến thuê tài chính? Mình chỉ biết các chi fí điện nước... thì hạch toán vào chi fí dịch vụ mua ngoài 6427 thôi. Đúng ko nhỉ?
 
D

Doanh_vaac

Thành viên sơ cấp
#15
To Tung hoa
Hoa hồng đại lý phát sinh trong quá trình bán hàng. Do vậy chi phí hoa hồng thuộc chi bán hàng.
Nếu công ty bạn thực hiện theo chế độ kế toán vừa và nhỏ thì chi phí hoa hồng được hạch toán vào TK 642.
Nếu công ty bạn thực hiện theo chế độ kế toán 1141 thì hạch toán vào TK 641.
 
D

Doanh_vaac

Thành viên sơ cấp
#16
To nguyễn thị minh hằng

TK 6422_Chi phí vật liệu quản lý
TK 6427_Chi phí dịch vụ mua ngoài
Tiền điện, nước và ĐT hạch toán vào TK 6427_chi phí dịch vụ mua ngoài là hợp lý hơn.
 
Đ

đặng thu hoài

Thành viên sơ cấp
15/2/06
15
0
0
HaNoi
#17
Chào bạn
theo tôi ,bạn đưa c.phí điện, nước vào chi phí 6427 là đúng rồi.
 
duyen

duyen

Thành viên thân thiết
10/1/06
121
0
16
TP.HCM
#18
Chào bạn.
Tiền điện, nước, DT là những chi phí dịch vụ mua ngoài nên sử dụng TK 6427
 
T

Thao Nhi

Thành viên sơ cấp
3/3/06
68
0
0
Ha noi
#19
Van Wan Lee nói:
Cho em hỏi tẹo nhá bác Nguyen Tu Anh:
Nếu như mình chi mở một TK 642 thôi có được không?
Với cty sản xuất phần mềm thi em nên làm như thế nào?
Bác có thể cho em hỏi vế quy trình hạch toán cụ thể không?
Công ty mình cũng sản xuất phần mềm, những chi phí liên quan trực tiếp đến việc tạo ra sản phẩm như lương nhân viên phần mềm, bản quyền phần mềm và các dịch vụ trực tiếp khác tập hợp thẳng vào TK154:
Nợ TK 154
Có TK 334, 111, 112, 152, 153, ...
cuối kỳ chuyển vào 632 - chi tiết thành phẩm ---> 911 - kết quả
Những chi phí quản lý và chi phí chung khác thì cho vào TK 642, sau đó cuối kỳ chuyển vào TK 911
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
14
0
42
Hải Phòng
www.webketoan.vn
#20
Mình có thấy trường hợp đã ghi nhận chi phí quản lý vào TK 642 nhưng rồi phải kết chuyển sang TK 154 rồi, đó là trường hợp điều chỉnh lại (phân bổ lại) khi không tách bạch cụ thể được chi phí quản lý và chi phí sản xuất hoặc tỷ như chi phí quản lý chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, tư vấn, xây dựng, sản xuất phần mềm.
 

Thành viên trực tuyến

  • THOTHO1998
  • hienhtt88
  • daongocnam0603

Xem nhiều