:wall: cảm ơn các bạn đã giúp mình , vậy cho mình hỏi là trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng , mình chỉ khai những hàng hoá mua vào , bán ra thôi . Nhưng còn những hoá đơn tìên điện , tiền điện thoại của công ty mình mà cũng có VAT 10% trong đó mình có khai vào để sau này được khấu trừ thuế không ? Nếu như trước đây mình đã không khai vào tờ khai thuế GTGT , thì khi mình vào sổ sách kế toán mình cùng không được đưa những chi phí đó vào nữa đúng không , vì nếu đưa vào nó sẽ không khớp với số thuế GTGT mình đã nộp cơ quan thuế hàng tháng . Mình nghĩ vậy có đúng không các bạn . Xin trả lời giúp mình nghe