Mình nghĩ Bạn cứ giữ nguyên không thay đổi gì hết, vì những khoản ấy cty thật sự có phát sinh mà, chỉ có khoản thuế là bạn phải điều chỉnh cho khớp thôi. bên mình quyết toán thuế bảo vậy đó, nhưng có những khoản cần phải điều chỉnh cho khớp với BB quyết toán, bạn phải nói rõ thì mình biết được. Thân. Bạn add nick mình vào sẽ nói rõ hơn nếu bạn cần. nhuphamhuynh@yahoo.com.vnMình đang vướng mắc vấn đề này, mong được giải đáp: các khoản doanh thu hay chi phí... bị loại ra khi thuế xuống quyết toán thì mình xử lý như thế nào vậy? Anh chị nào biết xin giải đáp dùm. Mình xin chân thành cảm ơn.
Mình đang vướng mắc vấn đề này, mong được giải đáp: các khoản doanh thu hay chi phí... bị loại ra khi thuế xuống quyết toán thì mình xử lý như thế nào vậy? Anh chị nào biết xin giải đáp dùm. Mình xin chân thành cảm ơn.
Mình không biết thuế ở tỉnh bạn thế nào, nhưng chi cục thuế ở tỉnh Ninh Thuận thì không cho vậy. Năm 2007 mình quyết toán và mình cũng đưa những khoản truy thu ấy vào 811 mà mấy bác thuế bóc ra hết. Nói là phải đưa vô tkN421. Vì 811 là chi phí để giảm thuế TNDN nên không thể đưa vào 811. ThânĐối với những khoản khi quyết toán bị truy thu và phạt thì cho vào 811, không cần điều chỉnh sổ sách.
Bạn xem thêm hướng dẫn của Cục thuế TP.HCM. trong file đính kèm.
Mình không biết thuế ở tỉnh bạn thế nào, nhưng chi cục thuế ở tỉnh Ninh Thuận thì không cho vậy. Năm 2007 mình quyết toán và mình cũng đưa những khoản truy thu ấy vào 811 mà mấy bác thuế bóc ra hết. Nói là phải đưa vô tkN421. Vì 811 là chi phí để giảm thuế TNDN nên không thể đưa vào 811. Thân
Như vậy cũng được, phải nói rõ chứ :036:, cứ đưa vô 811 mà khi lên tờ khai TNDN không loại ra thì mấy bác thuế loại ra là chắc...hehehe.Thân....Nếu bây giờ bạn quyết toán cho 2008 thì sẽ bị "đẩy" vào 811 đó tin không ?
Trước đó mình vẫn thường ghi nhận những khoản trên vào 421 như phamquynh đấy, còn bây giờ.....hi...hi...hi...
Mấy bác thuế nói vậy là do dựa vàoTK TNDN thời đó, còn bây giờ vào 811, nhưng khi lên TK tự quyết toán TNDN thì mình sẽ loại trừ mà, đúng không ?