C
Chào cả nhà, công ty em là đại lý bán vé máy bay cấp II, bán đúng giá hưởng hoa hồng. Em có rất rất nhiều những điều chưa rõ cần mọi người giúp đỡ:
- Vì là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng nên hàng tháng em phải xuất hoá đơn cho phần hoa hồng được hưởng, thuế suất của những hoá đơn này là bao nhiêu? 10% hay 0%.
- Hoá đơn viết cho phần hoa hồng là hoá đơn đầu ra, vậy hoá đơn đầu vào của các đại lý bán vé máy bay đúng giá hưởng hoa hồng là gì( ngoài những hoá đơn chi phí thông thường: điện, điện thoại...)
- hoạt động kinh doanh của công ty em có phải thuộc diện không chịu thuế GTGT không?
Hàng tháng em trên tờ khai thuế em phải kê khai những gì? có phải kê khai thuế GTGT cho các hoá đơn đầu ra không ?( vì theo em biết đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng không phải tính và nộp thuế cho phần hoa hồng được hưởng)
Còn thuế của các hoá đơn đầu vào có được tính khấu trừ không? hay chỉ thực hiện kê khai mà không được tính khấu trừ, và khi kê khai thì kê vào mục 1( chịu thuế GTGT ) hay mục 2 (không chịu thuế GTGT)?
Cả nhà giúp em với, em đang cần thông suốt những vấn đề này gấp, mà đọc luật và hiểu được mất thời gian lắm với lại em không biết hiện tại quy định cho những vấn đề trên của em là luật nào?
Mong sớm nhận được hồi âm của mọi người! Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!
- Vì là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng nên hàng tháng em phải xuất hoá đơn cho phần hoa hồng được hưởng, thuế suất của những hoá đơn này là bao nhiêu? 10% hay 0%.
- Hoá đơn viết cho phần hoa hồng là hoá đơn đầu ra, vậy hoá đơn đầu vào của các đại lý bán vé máy bay đúng giá hưởng hoa hồng là gì( ngoài những hoá đơn chi phí thông thường: điện, điện thoại...)
- hoạt động kinh doanh của công ty em có phải thuộc diện không chịu thuế GTGT không?
Hàng tháng em trên tờ khai thuế em phải kê khai những gì? có phải kê khai thuế GTGT cho các hoá đơn đầu ra không ?( vì theo em biết đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng không phải tính và nộp thuế cho phần hoa hồng được hưởng)
Còn thuế của các hoá đơn đầu vào có được tính khấu trừ không? hay chỉ thực hiện kê khai mà không được tính khấu trừ, và khi kê khai thì kê vào mục 1( chịu thuế GTGT ) hay mục 2 (không chịu thuế GTGT)?
Cả nhà giúp em với, em đang cần thông suốt những vấn đề này gấp, mà đọc luật và hiểu được mất thời gian lắm với lại em không biết hiện tại quy định cho những vấn đề trên của em là luật nào?
Mong sớm nhận được hồi âm của mọi người! Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!