V
Cho mình hỏi: Ngày 02/08/2009 Cty mình mua máy 01 máy vi tính giá chưa thuế là 5.000.000 VNĐ, mình hạch toán là :
1) Nợ TK153: 5.000.000
Có TK 111: 5.000.000
2) Nợ TK 142: 5.000.000
Có TK 153: 5.000.000
3) Nợ TK 642: 2.500.000
Có TK 142: 2.500.000
đến ngày 05/12/2009 cty mua thêm 01 máy tính giá chưa thuế 6.000.000 VNĐ, mình cũng hạch toán tương tự như trên.
1) Nợ TK153: 6.000.000
Có TK 111: 6.000.000
2) Nợ TK 142: 6.000.000
Có TK 153: 6.000.000
3) Nợ TK 642: 3.000.000
Có TK 142: 3.000.000
Cho mình hỏi nếu hạch toán như thế thì có đúng hay không ? Mà nếu như thế mình thấy trên sổ kế toán tài khoản 142 còn dư 5.500.000 thì hạch toán như thế nào ? Có người bảo là hạch toán luôn : Nợ TK 642, có TK 142: 5.500.000.
Năm 2008 mình cứ hạch toán thế đến lúc cuối năm mình kết chuyển luôn vào TK642 để hết số dư TK142
Các bạn giúp mình với nhé. Nếu có thể bạn gửi vào mail hộ mình: ducthuan2010@gmail.com
Cảm ơn nhiều !
1) Nợ TK153: 5.000.000
Có TK 111: 5.000.000
2) Nợ TK 142: 5.000.000
Có TK 153: 5.000.000
3) Nợ TK 642: 2.500.000
Có TK 142: 2.500.000
đến ngày 05/12/2009 cty mua thêm 01 máy tính giá chưa thuế 6.000.000 VNĐ, mình cũng hạch toán tương tự như trên.
1) Nợ TK153: 6.000.000
Có TK 111: 6.000.000
2) Nợ TK 142: 6.000.000
Có TK 153: 6.000.000
3) Nợ TK 642: 3.000.000
Có TK 142: 3.000.000
Cho mình hỏi nếu hạch toán như thế thì có đúng hay không ? Mà nếu như thế mình thấy trên sổ kế toán tài khoản 142 còn dư 5.500.000 thì hạch toán như thế nào ? Có người bảo là hạch toán luôn : Nợ TK 642, có TK 142: 5.500.000.
Năm 2008 mình cứ hạch toán thế đến lúc cuối năm mình kết chuyển luôn vào TK642 để hết số dư TK142
Các bạn giúp mình với nhé. Nếu có thể bạn gửi vào mail hộ mình: ducthuan2010@gmail.com
Cảm ơn nhiều !