Hạch toán công cụ dụng cụ

  • Thread starter vinhha
  • Ngày gửi

3160 lượt xem

V

vinhha

Sơ cấp
22/5/07
7
0
0
nghệ an
Cho mình hỏi: Ngày 02/08/2009 Cty mình mua máy 01 máy vi tính giá chưa thuế là 5.000.000 VNĐ, mình hạch toán là :
1) Nợ TK153: 5.000.000
Có TK 111: 5.000.000
2) Nợ TK 142: 5.000.000
Có TK 153: 5.000.000
3) Nợ TK 642: 2.500.000
Có TK 142: 2.500.000

đến ngày 05/12/2009 cty mua thêm 01 máy tính giá chưa thuế 6.000.000 VNĐ, mình cũng hạch toán tương tự như trên.
1) Nợ TK153: 6.000.000
Có TK 111: 6.000.000
2) Nợ TK 142: 6.000.000
Có TK 153: 6.000.000
3) Nợ TK 642: 3.000.000
Có TK 142: 3.000.000

Cho mình hỏi nếu hạch toán như thế thì có đúng hay không ? Mà nếu như thế mình thấy trên sổ kế toán tài khoản 142 còn dư 5.500.000 thì hạch toán như thế nào ? Có người bảo là hạch toán luôn : Nợ TK 642, có TK 142: 5.500.000.
Năm 2008 mình cứ hạch toán thế đến lúc cuối năm mình kết chuyển luôn vào TK642 để hết số dư TK142
Các bạn giúp mình với nhé. Nếu có thể bạn gửi vào mail hộ mình: ducthuan2010@gmail.com
Cảm ơn nhiều !
 
D

dungilove

Sơ cấp
13/3/09
12
0
0
Hòa Bình
Theo mình thì chiếc máy tính đó sẽ được phân bổ cho mỗi kỳ sản xuất kinh doanh (mỗi năm), vào tài khoản 142, sau đó phân bổ vào 642 mỗi kỳ.
 
T

tinhdadoithay

Sơ cấp
22/4/09
7
0
0
30
nha trang
Cho mình hỏi: Ngày 02/08/2009 Cty mình mua máy 01 máy vi tính giá chưa thuế là 5.000.000 VNĐ, mình hạch toán là :
1) Nợ TK153: 5.000.000
Có TK 111: 5.000.000
2) Nợ TK 142: 5.000.000
Có TK 153: 5.000.000
3) Nợ TK 642: 2.500.000
Có TK 142: 2.500.000

đến ngày 05/12/2009 cty mua thêm 01 máy tính giá chưa thuế 6.000.000 VNĐ, mình cũng hạch toán tương tự như trên.
1) Nợ TK153: 6.000.000
Có TK 111: 6.000.000
2) Nợ TK 142: 6.000.000
Có TK 153: 6.000.000
3) Nợ TK 642: 3.000.000
Có TK 142: 3.000.000

Cho mình hỏi nếu hạch toán như thế thì có đúng hay không ? Mà nếu như thế mình thấy trên sổ kế toán tài khoản 142 còn dư 5.500.000 thì hạch toán như thế nào ? Có người bảo là hạch toán luôn : Nợ TK 642, có TK 142: 5.500.000.
Năm 2008 mình cứ hạch toán thế đến lúc cuối năm mình kết chuyển luôn vào TK642 để hết số dư TK142
Các bạn giúp mình với nhé. Nếu có thể bạn gửi vào mail hộ mình: ducthuan2010@gmail.com
Cảm ơn nhiều !
Theo anh thì lần mua 2 tức ngày 05/12 đó em nên cho vào tài khoản 242 vì phân bổ qua 2 năm tài chính mà. khi đó sẽ hợp lý hơn!
 
P

phungnhien

Sơ cấp
16/11/06
3
0
0
hcm
Tôi có ý kiến như sau:
- Với CCDC có giá trị nhỏ, nên đưa hết vào chi phí trong kỳ (áp dụng nguyên tắc trọng yếu khi hạch toán điều này)
- Với CCDC có giá trị vừa, phân bổ làm 2 lần, lần 1 50% khi xuất kho CCDC, lần 2, giá trị còn lại khi CCDC mất mát, hư hỏng sau khi đã loại trừ các khoản thu hồi (nếu có)
- Với CCDC có giá trị lớn nên phân bổ làm nhiều kỳ (nguyên tắc phù hợp: ghi nhận doanh thu tương ứng với chi phí)
 
B

be con hay cuoi

Sơ cấp
8/8/08
18
0
0
Quảng Ninh
Máy vi tính thường khi thuế Ktra thì trích khấu hao >3 năm. Vì vậy hạch toán sử dụng TK 242. Cuối năm 242 vẫn có số dư, đến khi nào trích hết vào TK 642 thì thôi.
 
N

ngocfu

Thành viên thân thiết
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
Cho mình hỏi: Ngày 02/08/2009 Cty mình mua máy 01 máy vi tính giá chưa thuế là 5.000.000 VNĐ, mình hạch toán là :
1) Nợ TK153: 5.000.000
Có TK 111: 5.000.000
2) Nợ TK 142: 5.000.000
Có TK 153: 5.000.000
3) Nợ TK 642: 2.500.000
Có TK 142: 2.500.000

đến ngày 05/12/2009 cty mua thêm 01 máy tính giá chưa thuế 6.000.000 VNĐ, mình cũng hạch toán tương tự như trên.
1) Nợ TK153: 6.000.000
Có TK 111: 6.000.000
2) Nợ TK 142: 6.000.000
Có TK 153: 6.000.000
3) Nợ TK 642: 3.000.000
Có TK 142: 3.000.000

Cho mình hỏi nếu hạch toán như thế thì có đúng hay không ? Mà nếu như thế mình thấy trên sổ kế toán tài khoản 142 còn dư 5.500.000 thì hạch toán như thế nào ? Có người bảo là hạch toán luôn : Nợ TK 642, có TK 142: 5.500.000.
Năm 2008 mình cứ hạch toán thế đến lúc cuối năm mình kết chuyển luôn vào TK642 để hết số dư TK142
Các bạn giúp mình với nhé. Nếu có thể bạn gửi vào mail hộ mình: ducthuan2010@gmail.com
Cảm ơn nhiều !
Chào bạn
Đến 31/12/2009, nếu TK 421 mà dư có nhiều và lớn hơn 5,5 triệu thì bạn kết chuyển luôn vào TK642 để hết số dư TK142 nhé
 
V

vinhha

Sơ cấp
22/5/07
7
0
0
nghệ an
Cho mình hỏi thêm chút, nếu TK 142 cuối kỳ có số dư của nhiều ccdc nhưng chỉ có giá trị cho tất cả các loại CCDC chứ không có số lượng cụ thể của từng loại thì lúc hạch toán cuối kỳ như thế nào được ?
 
V

vinhha

Sơ cấp
22/5/07
7
0
0
nghệ an
Cảm ơn các bạn đã trả lời cho mình, Cho mình hỏi thêm: Bình thường lúc xuất CCDC ra dùng thì số lượng = 0, còn 50% thì cho vào số dư 142,242 nếu cuối năm tài khoản 142 có số dư của nhiều loại CCDC nhưng mình chỉ muốn báo hỏng một số ccdc đầu năm thôi thì lúc đó làm thế nào nhỉ ? Mình cũng chưa hiểu lắm. Mong các bạn giúp mình nhé !
 
N

ngocfu

Thành viên thân thiết
4/12/09
226
4
18
Quận Thủ Đức
Cho mình hỏi thêm chút, nếu TK 142 cuối kỳ có số dư của nhiều ccdc nhưng chỉ có giá trị cho tất cả các loại CCDC chứ không có số lượng cụ thể của từng loại thì lúc hạch toán cuối kỳ như thế nào được ?
Bạn phải tách riêng từng loại CCDC mới được.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều