Em chào anh! em muốn nhờ anh tư vấn cho em:Nếu sai thuế suất thì dẫn đến sai cột tiền thuế,tổng cộng tiền thanh toán,số tiền viết bằng chữ =>phải hủy hóa đơn đó rồi xuất lại hóa đơn khác chứ ko điều chỉnh dược đâu bạn.
Cho em hỏi mọi người một vấn đề
Công ty em có thuê ôtô con của một công ty từ t01/2009 đến hiện nay. Hàng tháng công ty kia xuất hoá đơn cho công ty em cả thuế là:15tr Nhưng công ty này đến T06/2010 bị tạm dừng hoạt động vì trốn thuế. Cho em hỏi công ty em có bị liên đới gì không. Đến T06 bên em không lấy hoá đơn của công ty kia nữa. Vậy những hoá đơn trước đó liệu có vấn đề gì không nhỉ. Mong mọi người giúp đỡ
CV 7333/BTC-TCT
2.1 Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan công an, cơ quan chức năng khác trong quá trình kiểm tra, xác minh, điều tra đã có kết luận hóa đơn do cơ sở kinh doanh sử dụng là bất hợp pháp thì:
2.1.1. Cơ sở kinh doanh không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, trường hợp đã khấu trừ (hoặc đã được hoàn) thì cơ quan thuế xử lý truy thu, truy hoàn số thuế GTGT đã khấu trừ (đã hoàn).
2.1.2. Cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào theo hóa đơn bất hợp pháp.
2.1.3. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra và yêu cầu cơ sở kinh doanh chứng minh: cơ sở kinh doanh có mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; có hợp đồng mua bán, văn bản thanh lý hợp đồng (nếu có); có phiếu xuất, nhập kho, chứng từ thanh toán tiền và hạch toán kế toán theo đúng quy định; cơ sở kinh doanh có cam kết việc mua hàng hóa, dịch vụ là có thật, hàng hóa, dịch vụ mua vào đã được bán ra có kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán đầy đủ và cơ sở kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật thì cơ quan thuế thực hiện ấn định chi phí mua hàng, chi phí mua dịch vụ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN....
Tiền thuê công tác viên được tính vào chi phí hợp lý nếu có đầy dủ chứng từ
CÒn tiền thuế TNCN thì phải xem bên bạn ký HDLD với cộng tác viên đó thế nào: thời vụ hay dài hạn hay 3 tháng. Bạn nói rõ hơn 1 chút nhé
Năm 2004, công ty mình có mở chi nhánh đặt tại nhà của Giám đốc. Cty có làm hợp đồng cho mượn nhà nhưng không công chứng. Sau đó , cty bỏ tiền ra sửa chữa lại để cho tiện trong việc kinh doanh ( mở showroom). Số tiền này mình cho vào TK 242. Vừa rồi, bên thuế không đồng ý và nói rằng đây không phải là chi phí hợp lý. Các bạn thấy có đúng không? Có công văn nào về vấn đề này không? Chỉ cho mình với, cảm ơn nhiều
Đây là hợp đồng mượn nhà kia mà. Vì vậy làm sao mà có hoá đơn được. Còn tiền chi phí công ty bỏ ra sửa chữa nhà giám đốc làm showroom mà có hoá đơn chi phí ghi tên công ty thì vẫn được tính chi phí chứ.Thuế nói là đúng đó, bạn thuê nhà có hợp đồng ko cần công chứng nhưng phải lên cơ quan thế để
mua hóa đơn, thuế sẽ xuất hoá đơn thuê nhà cho bạn, nhưng bên bạn phải đóng thuế MB, TNCN,
GTGT. Xong rùi mang hoá đơn về hạch toán mới hợp lý. Giống như thuê ngoài vậy, kể cả của giám
đốc nhé!
Minh đang là đại lý về VPP-BHLĐ giờ muốn thành lập cty tnhh, có mấy vđ nhờ tư vấn:
1 - Mua hàng với hoá đơn thông thường thì có xuất đc hoá đơn GTGT không?
2 - Khi làm báo cáo phần ký của kế toán, mình ko bằng cấp nhưng tự làm thì có ký đc ko?
3 - Vợ là GĐ, chồng là kế toán trưởng có đc ko?
4 - Tham khảo việc đăng ký ngành nghề kinh doanh ở đâu (muốn đăng ký nhiều thứ, nhưng ko biết lên viết trong đăng ký kinh doanh ntn)?
Rất mong nhận đc sự góp ý của mọi ng!
chào bạn! qui dịnh nộp tờ khai thuế hàng tháng là vào ngày 20 của thángtieeop theo mà hôm nay bạn mới nộp a! ??Giúp với. công ty mình nộp thừa thuế từ tháng 7 (nộp tận 700 tr mà thực tế chỉ phải nộp hơn 100tr thui), chị kế ốán cũ trước khi nghỉ có làm biên bản về việc này và đề nghị dc trừ vào các tháng sau đã dc cơ quan thuế nhận rùi. Sáng nay mình vừa đi nộp tờ khai cho tháng 9, mình k biết có cần làm thủ tục j thêm ko, có cần nộp thuế nữa k, nếu dc tính trừ từ số thuế nộp thừa kia thì mình có cần phải làm j ko?
Các bạn giúp với nhé, mình chưa đi làm bao giờ.
chào bạn! qui dịnh nộp tờ khai thuế hàng tháng là vào ngày 20 của thángtieeop theo mà hôm nay bạn mới nộp a! ??
mà công ty bạn kinh doanh theo nghành nghề gì vậy mà nộp thuế GTGT cao như vậy? nếu trường hợp như bạn nói thì bạn ko phải làm thêm giấy tờ gì cả thuế sẽ chuyển khoản nộp thừa thuế của bạn sang tháng 9 lên không phải lo lắng quá đâu bạn ạ!