Bảng tổng hợp lương

  • Thread starter thuyho
  • Ngày gửi
T

thuyho

Guest
9/11/07
33
0
0
37
tp hcm
Chào các anh, chị thành viên webketoan.
Mình có thắc mắc, là khi nộp báo cáo quyết toán năm thì mình có bắt buộc phải nộp Bảng tổng hợp lương kèm theo quyết toán không nhỉ.
Có bạn nào biết thì tư vấn giúp mình với nhé!
Chúc các thành viên năm mới an khang thịnh vượng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

traucondangyeu

Trung cấp
8/10/09
54
1
6
Miền Sông Nước
Chào các anh, chị thành viên webketoan.
Mình có thắc mắc, là khi nộp báo cáo quyết toán năm thì mình có bắt buộc phải nộp Bảng tổng hợp lương kèm theo quyết toán không nhỉ.
Có bạn nào biết thì tư vấn giúp mình với nhé!
Chúc các thành viên năm mới an khang thịnh vượng.

Không cần đâu bạn ạ, về bảng lương chỉ kèm theo phiếu chi để khi thuế xuống kiểm tra thôi.
 
P

pham hongha

Guest
22/1/10
2
0
0
40
ha noi
Nhập xuất nguyên vật liệu

Chào các anh chị thành viên Webketoan! Em co một vấn đề muốn trao đổi, nhờ các anh chị chỉ giúp nhé! Em mới vào làm ở một bệnh viện nhỏ, trong năm cơ quan em mua thuốc, vật tư y tế bằng tiền thu viện phí về xuất dùng cho bệnh nhân. Em hạch toán như sau:
- Khi nhập kho: Nợ TK152/có TK3311
- Khi trả tiền: Nợ TK3311/có TK112
- Khi xuất dùng: Nợ TK66121/có TK152
- Cuối kỳ kết chuyển: Nợ TK 511/có TK46121
Nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản thì TK 511 cứ bị âm.(nợ TK 66121>có TK 46121).Có phải giá xuất kho thực tế nhiều hơn giá mua vào, em đã sai ở chỗ nào và giá xuất kho nhiều hơn giá mua vào thì em hạch toán thế nào. Các anh chị giúp em nhé. Em cám ơn rất nhiều!
 
L

lehuuvuong

Sơ cấp
17/3/09
48
0
0
Tây Tạng
Chào các anh chị thành viên Webketoan! Em co một vấn đề muốn trao đổi, nhờ các anh chị chỉ giúp nhé! Em mới vào làm ở một bệnh viện nhỏ, trong năm cơ quan em mua thuốc, vật tư y tế bằng tiền thu viện phí về xuất dùng cho bệnh nhân. Em hạch toán như sau:
- Khi nhập kho: Nợ TK152/có TK3311
- Khi trả tiền: Nợ TK3311/có TK112
- Khi xuất dùng: Nợ TK66121/có TK152
- Cuối kỳ kết chuyển: Nợ TK 511/có TK46121
Nhưng khi lên bảng cân đối tài khoản thì TK 511 cứ bị âm.(nợ TK 66121>có TK 46121).Có phải giá xuất kho thực tế nhiều hơn giá mua vào, em đã sai ở chỗ nào và giá xuất kho nhiều hơn giá mua vào thì em hạch toán thế nào. Các anh chị giúp em nhé. Em cám ơn rất nhiều!

Em fải nói rỏ là cơ quan em nhập nguyên vật liệu để SX ra thuốc rồi bán hay là mua thuốc về bán cho người bệnh ko qua SX.
- Nếu mua thuốc dạng hàng hoá ko qua SX thi fải là TK 156
Nhập kho ĐK
N156. 152..: Giá chưa thuế
N 1331: Thuế VAT
C 331 chứ: Giá Thanh toán
Xuất kho:
N 632: Giá vốn (giá mua + chi phí thu mua)
Có 156
Phản ánh doanh thu
N111.131....
Có 5111: Giá bán chưa thuế
Có 33311: Thuế VAT đầu ra
- Nếu mà qua sản xuất thì:
+ Nhập kho
N 152
N1331
C 111. 331....
Xuất dùng:
N 621. 627...
C 152
Cuối kỳ kết chuyển tính giá vốn sau dố củng giống như nghiệp vụ bán hàng ở trên chỉ khác TK155 chứ ko fải là 156 (vì nhập kho N155 và có 154)
 
K

kimthu86

Guest
25/12/09
1
0
0
Hà nội
hỏi đáp các công việc của một kế toán thuế

em mới đi làm kế toán thuế, anh chị cho em hỏi các công việc của một kế toán thuế bao gồm những gì được không? cuối tháng, quý, năm thì mình phải nộp những giấy tờ gì?
em xin cám ơn
 
H

hstinhgia

Sơ cấp
18/1/10
22
0
1
34
thanh hoa
hàng tháng thì bạn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng ( hạn nộp cuối cùngl à ngày 20 của tháng sau) , nộp hồ sơ khai tính quý ( hạn nộp chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo)
cuối năm thì nộp hồ sơ quyết tóan năm( chậm nhất là nagỳ thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA