Các bạn ơi giúp mình với !!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi hai thanh, 19 Tháng bảy 2005.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

4,313 lượt xem

  1. hai thanh

    hai thanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    Hoá đơn đầu vào của công ty mình bị viết sai tên công ty. Cụ thể là:
    Tên công ty mình là "Công ty TNHH HT" thì bị viết nhầm thành "Công ty TNHH tin học HT"
    Hoá đơn viết như vậy có được chấp nhận không?
    Các bạn giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!
     
    #1
  2. dongphuongtg

    dongphuongtg Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Mình nghĩ không sao đâu, khi quyết toán các bác thuế không soi kỹ lắm đâu. Quan trong là đúng mã số thuế là được mà. Nếu bạn không an tâm thì nhờ bên viết hoá đơn đóng mở ngoặc đơn, gạch ngang chữ "tin học" một cái rồi cộp cho một con dấu đỏ của bên họ ngay tại chố đó là OK.
     
    #2
  3. hai thanh

    hai thanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    Hải Thanh cảm ơn các bạn!!!!!!!!!!!!!!

    Cảm ơn bạn nhiều nha. Tại vì công ty đó viết sai cho mình 3 tờ hoá đơn cùng một lỗi như vậy, mà mình thì lại mới nên không rành về luật lắm chỉ sợ bị huỷ hoá đơn thôi.
    :dzo:
     
    #3
  4. minh91

    minh91 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hanoi
    Thực ra thì về mặt nguyên tắc cán bộ thuế khi đi duyệt quyết toán doanh nghiệp có thể xuất toán các hóa đơn này vì nó được ghi ko đúng tên đơn vị. Tuy nhiên cũng có thể xử lý theo cách của bạn dongphuongtg và cũng nên tốt với họ một tý
     
    #4
  5. phuonghoanglua

    phuonghoanglua Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    In legend
    Đúng ra trên tờ HĐ sai 1 chút là phải huỷ đi đấy (có biên bản xác nhận của 2 bên - mọi người đều biết rồi mà). Nếu mọi người nghĩ cơ quan thuế không soi thì hơi nhầm rồi đó!
    Haithanh à, nếu có thể thì bạn nên huỷ HĐ và yêu cầu người ta viết lại cho bạn tờ khác. Cẩn tắc vô áy náy mà!
     
    #5
  6. hat

    hat Đội ăn chơi

    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hà nội
    Mình có 1 lời khuyên như thế này nhé, nếu hoá đơn đó mà có giá trị lớn và công ty bạn có khả năng được miễn giảm thuế (GTGT) thì bạn nên huỷ hoá đơn đó đi để tránh rắc rối về sau.
    c
    Cheers,
     
    #6
  7. thaokha

    thaokha Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    Không sao đâu không cần huỷ hoá đơn nếu mã số thuế và đúng địa chỉ công ty là được rồi.
     
    #7
  8. Nhat Dieu

    Nhat Dieu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    20
    Nơi ở:
    Pleiku
    Mình nghĩ trường hợp này nên làm 1 biên bản điều chỉnh hóa đơn kèm theo. Nội dung điều chỉnh lại cho đúng tên cty.

    (Nói nhỏ nghe nha!Công ty mình hay gặp trường hợp này lắm, chỉ làm BB điều chỉnh HĐ chứ bên họ không có hủy mà cấp lại)
     
    #8
  9. hai thanh

    hai thanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    Các bạn ơi giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Công ty của mình thành lập từ giữa tháng 6, đã có phát sinh đầu vào nhưng chưa kê khai với cơ quan thuế. Mình mới mua được HĐGTGT từ ngày 18/7/05. Như vậy tháng này nếu kê khai thuế GTGT mình phải kê khai toàn bộ cả tháng 6 và tháng 7 hay là kê khai riêng cho từng tháng?
    :0frown:
     
    #9
  10. hai thanh

    hai thanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    Cảm ơn Nhật Diệu?

    Nhật Diệu à, bạn có thể gửi cho mình mẫu biên bản điều chỉnh đó không? Địa chỉ email của mình là hthanh410@yahoo.com. Giúp mình nhé!
     
    #10
  11. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Hóa đơn đầu vào được phép kê khai sau tối đa 3 tháng nên tháng 7 này bạn có thể kê khai hóa đơn đầu vào của tháng 6 gộp chung với tháng 7, đừng kê khai tách ra nhé, sẽ sai đấy!

     
    #11
  12. Nhat Dieu

    Nhat Dieu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    20
    Nơi ở:
    Pleiku
    To hai thanh!

    A, còn biên bản điều chỉnh hóa đơn có lẻ mỗi cty sẽ có mỗi cách làm khác nhau, nhưng được mình cứ gởi bạn tham khảo xem sao nhe!
     
    Last edited: 19 Tháng bảy 2005
    #12
  13. Phuongvq

    Phuongvq Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chênh lệch tỉ giá
    các bác ơi giúp em với
    Công ty em có nhiều nghiệp vụ về chênh lệch tỉ giá, mà em không hề biết gì cả
    Các bác giúp em nhé
     
    #13
  14. songmay

    songmay Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    To: Phuongvq
    Bạn có thể tham khảo để xem hướng về hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo chuẩn mực số 10 " Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá", được hướng dẫn cụ thể tại thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003.
     
    #14
  15. hai thanh

    hai thanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    Các bạn giúp hai thanh với!!!!!!!!!!!!!

    Mình lấy ví dụ luôn nha:
    Mặt hàng X của mình co hoá đơn GTGT đầu vào chịu thuế suất 5%
    Mặt hàng Y có hoá đơn bán hàng thông thường
    Vậy khi viết hoá đơn đầu ra cho 2 mặt hàng này mình phải làm thế nào?
     
    #15
  16. MINA

    MINA TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,496
    Đã được thích:
    108
    Nơi ở:
    Ninh Thuận
    To Hai Thanh, vậy thì bạn phải xem lại mặt hàng Y là thuế suất bao nhiêu thì bạn sẽ xuất ra với thuế xuất như vậy. Nếu như mặt hàng XY cùng thuế suất 5% thì bạn có thể xuất chung một hóa đơn còn nếu không thì bạn phải xuất hai hóa đơn cho hai mặt hàng đó.
     
    #16
  17. hai thanh

    hai thanh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    Re: MINA

    Nhưng MINA ạ, hoá đơn cho hàng hoá Y đó bọn mình không phải chịu thuế GTGT đầu vào, vậy khi xuất cho khách làm sao mà xuất hoá đơn GTGT được. Đơn vị bạn đòi bên mình viết hoá đơn cho hàng hoá Y đó. Vậy mình phải làm thế nào?
     
    #17
  18. MINA

    MINA TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,496
    Đã được thích:
    108
    Nơi ở:
    Ninh Thuận
    Đúng vậy bạn ah.
    Mặc dù hóa đơn đầu vào của bạn không có thuế (thuế được ẩn trong giá vốn hàng hóa). Do bạn thực hiện theo hình thức thuế GTGT khấu trừ thì bạn phải xuất hóa đơn có thuế. Nên năm 1999 (năm bắt đầu thực hiện thuế GTGT) hóa đơn đầu vào thông thường được khấu trừ không 3%, sau này xuống 1% và hiện giờ không còn nữa.
     
    #18
  19. tranvanhung

    tranvanhung Gãi ngứa

    Bài viết:
    2,976
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Biên Hoà - Đồng Nai
    Hai_thanh tham khảo trong thông tư 120/2003/TT-BTC để biết mức thuế suất của loại hàng hoá Y đó là bao nhiêu nhé.
    Nếu Y là mặt hàng không chịu thuế GTGT thì khi xuất hoá đơn GTGT bạn gạch bỏ phần thuế suất nhé (không được ghi là 0 vì thuế suất 0% thì vẫn được khấu trừ đầu vào).
     
    #19
  20. van_accvn

    van_accvn Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Mina va tranvanhung nói đúng quá rùi, haithanh xuất hoá đơn cho khách đi kiẻu họ kêu um lên đấy.
     
    #20
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này