H
Công ty mình mới thành lập vào tháng 5/2009.chỉ phát sinh TK 512 doanh thu nội bộ vì vậy chi phí = doanh thu. mình KC xác định KQHĐKD thì lỗ phần lấy TK 515 - TK 635 lỗ 50tr vậy khi vào phụ lục chuyển lỗ mình ko thấy vào phần nào cho hợp lý cả có phải phần lỗ năm nay để năm sau mới phải làm phụ lục chuyển lỗ ko. bạn nào biết giúp mình với nhé.:beer: