H
Chào các bạn. Các bạn giúp mình nha:
- VD: Cty mình năm nay lãi 100.000.000đ. Lỗ của những năm trước 150.000.000đ, mình chuyển lỗ sang:100.000.000đ. Như vậy là năm này không phải nộp thuế.
- Nhưng trên tờ khai QT thuế chuyển lỗ thì trong sổ sách mình có phải hạch toán phần lỗ chuyển sang này không???
- Nếu phải hạch toán thì hạch toán thế này có đúng ko? No 4211(lỗ năm trước) / Có 911.
Nhưng như thế thì lại phải hạch toán Nợ 911/có 4212(lãi năm nay)
Như thế có vẻ không ổn nhỉ??/
Các bạn giúp mình nhanh nhé. Tks!
- VD: Cty mình năm nay lãi 100.000.000đ. Lỗ của những năm trước 150.000.000đ, mình chuyển lỗ sang:100.000.000đ. Như vậy là năm này không phải nộp thuế.
- Nhưng trên tờ khai QT thuế chuyển lỗ thì trong sổ sách mình có phải hạch toán phần lỗ chuyển sang này không???
- Nếu phải hạch toán thì hạch toán thế này có đúng ko? No 4211(lỗ năm trước) / Có 911.
Nhưng như thế thì lại phải hạch toán Nợ 911/có 4212(lãi năm nay)
Như thế có vẻ không ổn nhỉ??/
Các bạn giúp mình nhanh nhé. Tks!