H
Các bác ai biết chỉ em vụ này với ạ. Tình hình là như thế này
+ tháng 12.2009 em có một cái HĐơn đã hủy rồi nhưng ko biết đầu óc thế nào em vẫn kê vào bên bảng kê mua vào bán ra bình thường.:wall::wall:
VD: hóa đơn đó của em có Tổng tiền là 44.000.000 (VAT: 4.000.000)
Và Tổng cộng Doanh thu trong tháng của em là 100.000.000.
Vậy tháng này em fải xử lý như thế nào.
Và trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn phải kê như thế nào. Cả 2 báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 12 và tháng 1.
Các bác giúp em với, sắp nộp BC để về ăn tết rồi mà không biết xử lý như thế nào.
sory các pác, lúc nãy em nhầm tí
Em cảm ơn các bác!
+ tháng 12.2009 em có một cái HĐơn đã hủy rồi nhưng ko biết đầu óc thế nào em vẫn kê vào bên bảng kê mua vào bán ra bình thường.:wall::wall:
VD: hóa đơn đó của em có Tổng tiền là 44.000.000 (VAT: 4.000.000)
Và Tổng cộng Doanh thu trong tháng của em là 100.000.000.
Vậy tháng này em fải xử lý như thế nào.
Và trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn phải kê như thế nào. Cả 2 báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 12 và tháng 1.
Các bác giúp em với, sắp nộp BC để về ăn tết rồi mà không biết xử lý như thế nào.
sory các pác, lúc nãy em nhầm tí
Em cảm ơn các bác!
Sửa lần cuối: