T
Em đã làm xong bảng CĐSPS rồi ạ, cân rồi,nhưng có cái này em hỏi lại:TSCĐ bên em trị giá lúc đâu là 137tr,cho nên dư nợ TK 211 la 137TR
sau vài tháng khấu hao,thì hao mòn lũy kế là 30tr--> dư có trên TK 214 là 30tr, như vậy có đúng ko ạ?
Tổng dư nợ và dư có trên Bảng CĐSPS là 1.342tr, thì khi mình đưa lên BCĐKT thì tổng TS=Tổng NV = 1.342tr đúng ko ạ?
Năm ngoái em ko có mục TSCĐ nên 2 số này = nhau, năm nay có thêm vụ TSCĐ nên lệch. BẢng CĐKT của em vẫn cân,nhưng sau khi để số âm cho Hao mòn TSCĐ lũy kế,thì tổng TS=Tổng NV = 1.312 tr ( bằng 1.342trừ đi đúng phần hao mòn lũy kế đấy ạ)
Các cao thủ giúp em với ạ,mai em fải nộp cho ngân hàng rồi,mà em không biết làm sao ạ
Cảm ơn rất nhiều.:068:
sau vài tháng khấu hao,thì hao mòn lũy kế là 30tr--> dư có trên TK 214 là 30tr, như vậy có đúng ko ạ?
Tổng dư nợ và dư có trên Bảng CĐSPS là 1.342tr, thì khi mình đưa lên BCĐKT thì tổng TS=Tổng NV = 1.342tr đúng ko ạ?
Năm ngoái em ko có mục TSCĐ nên 2 số này = nhau, năm nay có thêm vụ TSCĐ nên lệch. BẢng CĐKT của em vẫn cân,nhưng sau khi để số âm cho Hao mòn TSCĐ lũy kế,thì tổng TS=Tổng NV = 1.312 tr ( bằng 1.342trừ đi đúng phần hao mòn lũy kế đấy ạ)
Các cao thủ giúp em với ạ,mai em fải nộp cho ngân hàng rồi,mà em không biết làm sao ạ
Cảm ơn rất nhiều.:068: