BCTC 2008 ko đưa 112 vào, BCTC 2009 đưa 112 vào như thế nào?

  • Thread starter ketoanweb84
  • Ngày gửi
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
33
hn
Năm 2008, công ty e đã có TK ngân hàng, nhưng chị KTT khi lập BCTC lại ko đưa TK 112 vào
Đến 2009, do đòi hỏi phải thanh toán qua ngân hàng, nên TK 112 bên e phát sinh khá nhiều. Trong đó quan trọng nhất là để được khấu trừ VAT đầu vào đối với các hoá đơn trên 20tr
Vậy đầu năm 2009 này, e phải làm thế nào để hợp thức hoá số liệu trên 112 để vừa khớp sổ phụ ngân hàng, vừa ko vi phạm chế độ
Số dư cuối 2008 của tài khoản ngân hàng là 12.500.000
Rất mong mọi người giúp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

muathu_67

Guest
28/2/06
15
0
1
Thanh pho Ho Chi Minh
cty của mình cũng giông như cty bạn, không những vậy còn số dư có của tk 131 của năm 2008 cũng không đưa vào nữa.
vậy nhờ các cao thủ chỉ dẩn dùm
xin cám ơn
 
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
33
hn
huhu ko ai giúp em à?
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
335
1
0
000
Trên bảng CDPSTK bổ sung số dư đầu năm
 
Phan Thị LệDung

Phan Thị LệDung

Cao cấp
23/8/06
284
3
18
Thành phố Quy Nhơn
Trên bảng CDPSTK bổ sung số dư đầu năm

Bổ sung số dư đầu năm còn số dư cuối năm trước thì tính làm sao? Tự dựng số dư đầu năm ở đâu mà có ? rồi nó còn ảnh hưởng đến tổng số dư nữa (tổng số dư đầu năm 2009 khác với tổng số dư cuối 2008). Chi bằng bạn làm lại sổ sách, báo cáo tài chính 2008(điều chỉnh) nộp lại cho cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra Cty bạn. Vậy là ổn rồi. ko lo bị phạt.
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
335
1
0
000
Bổ sung số dư đầu năm còn số dư cuối năm trước thì tính làm sao? Tự dựng số dư đầu năm ở đâu mà có ? rồi nó còn ảnh hưởng đến tổng số dư nữa (tổng số dư đầu năm 2009 khác với tổng số dư cuối 2008). Chi bằng bạn làm lại sổ sách, báo cáo tài chính 2008(điều chỉnh) nộp lại cho cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra Cty bạn. Vậy là ổn rồi. ko lo bị phạt.
uh xin lỗi. Theo mình bạn bổ sung TK112 vào và sửa lại bảng CĐPSTK đúng nhất năm 2009. Và làm lại BCTC năm 2008 và kèm bảng giải trình bổ sung điều chỉnh do DN phát hiện ra sai sót rồi gửi cơ quan thế giải quyết là tốt nhất.
 
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
33
hn
Bổ sung số dư đầu năm còn số dư cuối năm trước thì tính làm sao? Tự dựng số dư đầu năm ở đâu mà có ? rồi nó còn ảnh hưởng đến tổng số dư nữa (tổng số dư đầu năm 2009 khác với tổng số dư cuối 2008). Chi bằng bạn làm lại sổ sách, báo cáo tài chính 2008(điều chỉnh) nộp lại cho cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra Cty bạn. Vậy là ổn rồi. ko lo bị phạt.

Bây giờ là T3/2010 rồi
Nếu làm lại BCTC 2008 thì có được ko ạ?
Mình tưởng cái BCTC 2008 thì nếu sửa đổi bổ sung thì trước T09/2009 chứ ạ
 
L

luckynthh3108

Guest
2/4/09
9
0
0
Tp. Hồ Chí Minh
Bây giờ là T3/2010 rồi
Nếu làm lại BCTC 2008 thì có được ko ạ?
Mình tưởng cái BCTC 2008 thì nếu sửa đổi bổ sung thì trước T09/2009 chứ ạ

Nộp lại thì bị phạt hành chánh thôi. Miễn là bên thuế chưa kiểm tra, coi như mình tự phát hiện ra. Làm biên bản giải trình nộp cho thuế, thuế sẽ gởi thư về kêu mình lên nộp phạt.
 
T

thanhhang0211

Sơ cấp
13/8/09
6
0
0
Ha Noi
Giúp em về BCTC sai

Cả nhà cho em hỏi vấn đề của cty em với ah!
BCTC năm 2008 và sổ sách kế toán năm 2008 co số dư TK 311 (cty em vay chiết khấu ngân hàng) là 327.000.000 do đó dẫn tới số dư đầu kỳ của 2009 là 327.000.000 nhưng thực tế la tháng 1/2008 cty đã trả khoản vay này rồi nhưng chị kế toán cũ phản ánh sai nghiệp vụ nên vẫn còn số dư. Bây giờ em muốn điều chỉnh cho đúng để làm BCTC 2009 thì em phải làm thế nào ah.giúp em nhé.Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
 
K

katty105

Guest
7/3/10
5
0
1
ha noi
Năm 2008, công ty e đã có TK ngân hàng, nhưng chị KTT khi lập BCTC lại ko đưa TK 112 vào
Nêu KTT ko mở 112 thì phải hạch toán qua TK nào? Tìm TK đó rồi tách ra TK 112 mới, lấy số dư đầu kỳ = 0, nghiệp vụ đầu tiền là bút toán tách TK.
 
anh chị ơi em làm kế toán mơí ra truờng nưungem gặp truờng hợp naỳ vế thuế các anh chị giúp em vơí bây giờ em ưuà xin việc vaò công ty mơí naỳ nưung mà em ko biết quyết toán mnăm mà công ty naỳ không có kế toán truởng mà kế toán ủu bỏ đi rôì sổ sách không viết gì hết chỉ để laị tờ khai thuế GTGT trong 12 tháng 2008 thôi bây giờ ngaỳ 10 tháng 3 rôì mà em ko biết làm sao hết có anh chị naò biết cách làm quyết toán ko giúp em vơí nich chat cuả em caotuanbao88 em cảm ơn và mong anh chị naò biết thì giúp đở cho em em cảm ơn nhiêù
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA