K
Năm 2008, công ty e đã có TK ngân hàng, nhưng chị KTT khi lập BCTC lại ko đưa TK 112 vào
Đến 2009, do đòi hỏi phải thanh toán qua ngân hàng, nên TK 112 bên e phát sinh khá nhiều. Trong đó quan trọng nhất là để được khấu trừ VAT đầu vào đối với các hoá đơn trên 20tr
Vậy đầu năm 2009 này, e phải làm thế nào để hợp thức hoá số liệu trên 112 để vừa khớp sổ phụ ngân hàng, vừa ko vi phạm chế độ
Số dư cuối 2008 của tài khoản ngân hàng là 12.500.000
Rất mong mọi người giúp đỡ
Đến 2009, do đòi hỏi phải thanh toán qua ngân hàng, nên TK 112 bên e phát sinh khá nhiều. Trong đó quan trọng nhất là để được khấu trừ VAT đầu vào đối với các hoá đơn trên 20tr
Vậy đầu năm 2009 này, e phải làm thế nào để hợp thức hoá số liệu trên 112 để vừa khớp sổ phụ ngân hàng, vừa ko vi phạm chế độ
Số dư cuối 2008 của tài khoản ngân hàng là 12.500.000
Rất mong mọi người giúp đỡ