H
Các anh chị cho e hỏi với, e mới nhận làm BCTC 2009 cho 1cty.
Em đang làm đến khoản mục NH thì e phát hiện TK NH đc mở từ tháng 3/2008, có phát sinh trong năm, nhưng kT làm BCTC 2008 lại ko đưa khoản mục NH vào để ĐKhoản, số dư của 112 ko có.
Bây giờ e phải làm sao với các phát sinh của 2008 ạh, và của 2009 thì e bắt đầu từ đâu?
Em có cần làm lại BCTC 2008 rồi nộp lại như là điều chỉnh số dư đầu kỳ cho 2009 ko ạh? Thủ tục và từng bước phải làm như thế nào vậy ạh ?
Có anh chị nào biết trường hợp này chỉ giúp e với, đa tạ nhìu nhìu ạh :thanx:
Em đang làm đến khoản mục NH thì e phát hiện TK NH đc mở từ tháng 3/2008, có phát sinh trong năm, nhưng kT làm BCTC 2008 lại ko đưa khoản mục NH vào để ĐKhoản, số dư của 112 ko có.
Bây giờ e phải làm sao với các phát sinh của 2008 ạh, và của 2009 thì e bắt đầu từ đâu?
Em có cần làm lại BCTC 2008 rồi nộp lại như là điều chỉnh số dư đầu kỳ cho 2009 ko ạh? Thủ tục và từng bước phải làm như thế nào vậy ạh ?
Có anh chị nào biết trường hợp này chỉ giúp e với, đa tạ nhìu nhìu ạh :thanx: