Kiểm kê TSCĐ

  • Thread starter contraiutxyz
  • Ngày gửi
C

contraiutxyz

Cao cấp
17/12/12
245
1
16
...
Chào WKT. Một số TSCĐ đã khấu hao xong nhưng vẫn còn sử dụng bình thường, cho e hỏi là có làm biên bản kiểm kê tscd đó nữa ko ạ?
Và với 1 số CCDC còn theo dõi nhưng khi kiểm kê bị mất mát. Giá trị nhỏ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuanhevu

xuanhevu

Guest
9/1/13
66
0
6
Hà Nội
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Chào bạn.,
Vì TSCĐ này tuy đã khấu hao hết nhưng vì nó vẫn là TS của Công ty và vẫn đang phục vụ SXKD nên bạn cần liệt kê vào Biên bản kiểm kê TSCĐ nhằm phục vụ công tác quản trị cũng như thuận tiện cho việc thanh lý, nhượng bán sau này nhé. Số tiền cột GTCL bằng 0 là hoàn toàn hợp lý.
 
S

sonntkt

Guest
4/6/12
6
0
1
46
thanh hoa
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Cho em hỏi các khoản chi phí đi vay của đối tượng cho vay không phải là tổ chức tín dụng thì hạch toán vào tài khoản 3388 đúng không các pác?
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
39
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Cho em hỏi các khoản chi phí đi vay của đối tượng cho vay không phải là tổ chức tín dụng thì hạch toán vào tài khoản 3388 đúng không các pác?
Đúng rồi bạn hiền, lần sau có hỏi thì làm topic riêng nhé bạn.
 
L

lvqldadt_07

Guest
17/4/07
17
0
0
NAM ĐỊNH
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Chi phí đi vay thì hạch toán CP tài chính chứ nhỉ. Trường hợp chưa trả mới N635/Có 338 (335 nếu trích trước)
 
xuanhevu

xuanhevu

Guest
9/1/13
66
0
6
Hà Nội
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Cho em hỏi các khoản chi phí đi vay của đối tượng cho vay không phải là tổ chức tín dụng thì hạch toán vào tài khoản 3388 đúng không các pác?
Về nguyên tắc, bạn hạch toán TK 3388 với các khoản vay mang tính chất tạm thời, không phân biệt đối tượng cho vay. Tuy nhiên trên thực tế thì kế toán hạch toán như bạn là phổ biến, nhất là các khoản vay của cán bộ CNV trong Công ty dù không biết vay cá nhân, tổ chức phi tín dụng đó có là tạm thời hay không. Và CQT cũng chấp nhận điều này./.

Chi phí đi vay thì hạch toán CP tài chính chứ nhỉ. Trường hợp chưa trả mới N635/Có 338 (335 nếu trích trước)
Ý của bạn ấy là TK trích chi phí./.
 
C

contraiutxyz

Cao cấp
17/12/12
245
1
16
...
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

A/c ơi, bên e 1 số ccdc đã phân bổ xong và tscđ đã khấu hao hết, nhưng người trong công ty cứ lấy về sài rồi. Trong biên bản kiêm kê đến 0h ngày 1/7 e ghi thế nào ạ?
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

A/c ơi, bên e 1 số ccdc đã phân bổ xong và tscđ đã khấu hao hết, nhưng người trong công ty cứ lấy về sài rồi. Trong biên bản kiêm kê đến 0h ngày 1/7 e ghi thế nào ạ?

Mình thấy công ty bạn quá nhiều bệnh rồi, làm như vậy khó làm lắm

Đâu có phải cứ thích là mang về được đâu
 
Quan su quat mo

Quan su quat mo

Kẻ vác tù và hàng tổng !
22/11/10
333
5
0
Trần gian
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

A/c ơi, bên e 1 số ccdc đã phân bổ xong và tscđ đã khấu hao hết, nhưng người trong công ty cứ lấy về sài rồi. Trong biên bản kiêm kê đến 0h ngày 1/7 e ghi thế nào ạ?

Là cty của tư nhân hay nhà nước vậy bạn ?
 
C

contraiutxyz

Cao cấp
17/12/12
245
1
16
...
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Công ty bên e là tư nhân a/c ạ
 
Quan su quat mo

Quan su quat mo

Kẻ vác tù và hàng tổng !
22/11/10
333
5
0
Trần gian
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

A/c ơi, bên e 1 số ccdc đã phân bổ xong và tscđ đã khấu hao hết, nhưng người trong công ty cứ lấy về sài rồi. Trong biên bản kiêm kê đến 0h ngày 1/7 e ghi thế nào ạ?

Công ty bên e là tư nhân a/c ạ

BB kiểm kê vẫn ghi đủ đồng thời làm thêm cái danh mục TSCD, CCDC bị những người trong cty "mượn về xài" rồi gởi cho GD để xin ý kiến xử lý.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Công ty bên e là tư nhân a/c ạ

Dù DN tư nhân hay nhà nước đều do công tác QL chưa đúng. Khi phân bổ hết vẫn phải QL ( vì nhiều trường hợp vẫn còn dùng được ) cho đến khi có BB thanh lý, xuất hủy.
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Ðề: Kiểm kê TSCĐ

Chào WKT. Một số TSCĐ đã khấu hao xong nhưng vẫn còn sử dụng bình thường, cho e hỏi là có làm biên bản kiểm kê tscd đó nữa ko ạ?
Và với 1 số CCDC còn theo dõi nhưng khi kiểm kê bị mất mát. Giá trị nhỏ

Kiểm kê tscd thường làm vào thời điểm cuối năm (Trừ các trường hợp đột xuất khác). Việc khấu hao xong hay chưa xong không ảnh hưởng gì đến việc kiểm kê, nên vẫn kiểm kê bình thường, tuy nhiên lưu ý không được khấu hao quá nguyên giá tscd.
Các ccdc còn nằm trong kho khi kiểm kê bị mất thì tiến hành lập biên bản, quy trách nhiệm và định khoản: Nợ TK 138 (Chi tiết cho đối tương)/ Có TK 153, nếu đã xuất đưa vào sử dụng, đang tiền hành phân bổ thì theo dõi giá trị còn lại chờ phân bổ là bao nhiêu và tiến hành định khoản Nợ TK 138 (Như trên)/ Có TK 142, 242.
 

Xem nhiều