0
0975510584
Guest
Mình có 1 vấn đề nhỏ mong các bạn giúp đỡ!
Cty mình là cty xây dựng, và bắt đầu đóng bảo hiểm cho công nhân từ tháng 09/2009, năm vừa rùi cty đóng hết tất cả năm là 7.950.000đ.
mình ĐK là: Nợ 338/có 111
nhưng tài khoản 338 số dư bên có, giờ mình ko biết hạch toán và kết chuyển sang bên có kiểu gì, và tiền bảo hiểm có phải kết chuyển vào chi phí hay ko
Cty mình là cty xây dựng, và bắt đầu đóng bảo hiểm cho công nhân từ tháng 09/2009, năm vừa rùi cty đóng hết tất cả năm là 7.950.000đ.
mình ĐK là: Nợ 338/có 111
nhưng tài khoản 338 số dư bên có, giờ mình ko biết hạch toán và kết chuyển sang bên có kiểu gì, và tiền bảo hiểm có phải kết chuyển vào chi phí hay ko