O
Ông sếp mình là người nước ngoài, năm 2009 ông ấy không ở Việt Nam ngày nào cả. Căn cứ trên HĐ của ông ấy, hàng tháng mình đều đóng 20% thuế trên mức lương ghi trên HĐ. Bây giờ mình làm QT thuế (theo mẫu 09KK), ở phần chỉ tiêu số [09] mình ghi thu nhập phát sinh tại Việt Nam là 0, được không? Trường hợp này Cục thuế sẽ giải quyết như thế nào? Các bạn giúp mình với!