Trao đổi về cách lập bảng cân đôi tài khoản

  • Thread starter muathunho
  • Ngày gửi
B

binhcanhp

Sơ cấp
6/11/08
20
0
1
60
Bình Dương
Một công ty kinh doanh đã đăng ký thuế thì dù quy mô thế nào cũng phải có một hệ thống kế toán hoàn chỉnh, mở các loại sổ sách, và hạch toán nghiệp vụ theo đúng quy định của Luật, nếu bây giờ mới bắt đầu mà bạn làm theo kiểu du kích thế này thì khi quyết toán thuế bạn sẽ thấy hậu quả ngay. Nếu gia đình bạn muốn tiết kiệm chi phí thì nên thuê một kế toán có kinh nghiệm mở dùm hệ thống sổ sách, lập quy trình hạch toán, rồi sau đó bạn có thể làm tiếp, chứ nếu nghề kế toán mà chỉ cần học 3 tháng rồi tự đảm nhiệm công tác kế toán hoàn chỉnh của cả một doanh nghiệp thì Bộ tài chính không cần mở trường Đại học tài chính kế toán đâu, hi hi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duongnb

Guest
16/2/09
4
0
0
gia lam
Lập biên bản định giá TS khi tS đó không có hóa đơn thì rõ rổi, nhưng minh nghiên cứu thì đâu có thấy nói là phải có công chứng đâu.
Mình thấy bác Hat nói đúng đấy chứ. Với lại mình chỉ thấy bảo là phải lên Chi Cục thuế nơi quản lý công ty để nộp bản đăng ký trích KHao TSCĐ(phương pháp, thời gian...) chứ liệu có phải nộp thuế không nhỉ???

Bạn ơi cho mình hỏi: Phải nộp bản đăng ký trích KH TSCĐ lên chi cục thuế à?
 
R

Rungvietbac

Cao cấp
8/5/08
300
0
16
TP Thái Nguyên
Bác Kế toán già gân ơi! Chỉ giáo giúp em với. Trong tháng 11, Công ty em mua hàng 2 lần hết 220.000.000 (trong đó: 20.000.000 GTGT) . Nhưng đến tháng 12 mới trả tiền mặt cho họ là 170.000.000. Còn nợ họ 50.000.000. Vậy em định khoản như thế nào cho chính xác? Phiếu chi em viết tên người nhận tiền là nguời của Công ty em cầm tiền đi trả tiền mua hàng thì có được không? Phiếu chi này không có kèm theo chứng từ gì có được không? Hay là có kèm 2 hoá đơn đã mua hàng tháng 1?
Bác nào biết, chỉ giáo giúp em với. Em cám ơn nhiều!
 
levanton

levanton

Cao cấp
các anh chị cho em hỏi trên bảng cân đối tài khoản nếu lỗ thi sẽ để số dư bên nợ hay để bên có và đóng ngoặc ạ

Trong kỳ lỗ thì ghi Nợ 421, SỐ cuối kỳ lỗ : Số dƯ bên Nợ. Trong Bảng cân đối tài khoản số đầu kỳ, cuối kỳ không có số liệu nào ghi âm.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Bác Kế toán già gân ơi! Chỉ giáo giúp em với. Trong tháng 11, Công ty em mua hàng 2 lần hết 220.000.000 (trong đó: 20.000.000 GTGT) . Nhưng đến tháng 12 mới trả tiền mặt cho họ là 170.000.000. Còn nợ họ 50.000.000. Vậy em định khoản như thế nào cho chính xác? Phiếu chi em viết tên người nhận tiền là nguời của Công ty em cầm tiền đi trả tiền mua hàng thì có được không? Phiếu chi này không có kèm theo chứng từ gì có được không? Hay là có kèm 2 hoá đơn đã mua hàng tháng 1?
Bác nào biết, chỉ giáo giúp em với. Em cám ơn nhiều!

Khi mua hàng, tháng 11/2008
Nợ 156 : 200.000.000
Nợ 1331: 20.000.000
Có 331 : 220.000.000

Tháng 12 thanh toán :
Nợ 331/ Có 111 : 170.000.000
NHớ lấy phiếu thu của người bán hàng kẹp vào phiếu chi.

Như vậy số dư là 50.000.000, năm bên Có TK 331.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA