A
Công ty mình kinh doanh thiết bị và dịch vụ viễn thông nên dịch vụ được hưởng hoa hồng từ nhà cung cấp dịch vụ, vì vậy phải xuất hđ cho nhà cung cấp khỏan hoa hồng được hưởng đó. Tuy nhiên có khỏan HH VAT 10%, có khoản lại ko VAT, rắc rối từ đây vì khoản ko VAT lại quá cao. Nếu tính tỷ lệ để khấu trừ thuế đầu vào thì ôi thôi, tiu, trong khi đó VAT của HH mua vào ko phải là nhỏ.
Khi QTT 2003 ở công ty cũ mình được hướng dẫn trừ VAT của HH mua vào trước rồi mới tính tỉ lệ, sang 2004 thì ko được. Bây giờ tính ntn là tốt nhất vì chuyên quản của công ty mình cũng rối nùi, ko biết tính sao.
Còn nữa, hàng tháng mình vẫn khấu trừ 100% VAT đầu vào rồi cuối năm mới tính tỉ lệ lại được không (cho bớt rắc rối _ chuyên quản nói thế _ :banana: )
:0frown:
Khi QTT 2003 ở công ty cũ mình được hướng dẫn trừ VAT của HH mua vào trước rồi mới tính tỉ lệ, sang 2004 thì ko được. Bây giờ tính ntn là tốt nhất vì chuyên quản của công ty mình cũng rối nùi, ko biết tính sao.
Còn nữa, hàng tháng mình vẫn khấu trừ 100% VAT đầu vào rồi cuối năm mới tính tỉ lệ lại được không (cho bớt rắc rối _ chuyên quản nói thế _ :banana: )
:0frown: