bán hàng có hoá đơn nhưng chưa thanh toán

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi kimoanh2612, 17 Tháng tám 2005.

2,917 lượt xem

  1. kimoanh2612

    kimoanh2612 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Chào các bạn!
    Mình mới tốt nghiệp và vừa đi làm nên có rất nhiều điều chưa rõ các bạn giúp mình với. Tháng 7 cty mình có nhận hoá đơn của cty mà cty mình thuê gia công nhưng chưa thanh toán.Mình sẽ định khoản là: Nợ TK 154,Nợ TK 1331, Có Tk 331.Tháng sau khi nhận tiền thì kế toán sẽ hạch toán Nợ TK 331, Nợ tk 1331, có 111.Như vậy có đúng ko.Các bạn giúp mình với nhé!
    :0frown:
     
    #1
  2. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Định khoản về chi phí thuê ngoài gia công này đúng rồi.

    Bạn sửa lại nhé! Nhìn lại định khoản thứ 1 mà xem và quay lại định khoản thứ 2 ngó thì thấy rằng: Bạn định khoản hai lần phát sinh tăng thuế GTGT đầu vào à? Bạn sửa lại nhé: Nợ TK 331/ Có TK 111
     
    #2
  3. kimoanh2612

    kimoanh2612 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Xin cam on ban nguyen tu anh
    Minh cung thay thac mac cho nay ma nen minh muon hoi cho chac chan.
    Minh cam on ban rat nhieu.
    Luon mong su chi bao them cua ban.
    Bài viết của bạn phải có dấu nếu không sẽ bị xóa!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2005
    #3
  4. wu lanzheng

    wu lanzheng Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai Phong
    Ban định khoản như vậy là không đúng rồi, chỉ cần cần ghi nợ TK331/cóTK111 .
     
    Last edited: 18 Tháng tám 2005
    #4
  5. Tigon-ETC

    Tigon-ETC Gió bụi nhân gian

    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    25
    Nơi ở:
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Trong tháng công ty mình mua hàng của công ty A (đã xuất hoá đơn và giao tiền hàng) nhưng do không có hàng xuất nên công ty A đề nghị làm biên bản huỷ hoá đơn. Khi huỷ hoá đơn rồi thì công ty mình có cần hạch toán nghiệp vụ này không (thời gian xuất và huỷ hoá đơn trong vòng 2 ngày)?

    (Nếu bình thường mình sẽ hạch toán: Nợ TK156, Nợ TK 1331/Có TK 111
    Huỷ hoá đơn thì sẽ định khoản ngược lại với định khoản trên dúng không?)
     
    #5
  6. lequanghuy

    lequanghuy Giang hồ lãng tử

    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    2
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Hạch toán lại ngay bạn ơi đừng biếu không một khoản tiền mà không thu lại được gì . Hạch toán nghiệp vụ huỷ hoá đơn cũng đơn giản thôi chỉ cần ghi âm tất cả bút toán cũ là ok. Nếu sau này bên kia có hàng bán thì họ lại viết hoá đơn và mình lại hạch tóan bình thường
     
    #6
  7. Tigon-ETC

    Tigon-ETC Gió bụi nhân gian

    Bài viết:
    1,673
    Đã được thích:
    25
    Nơi ở:
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Tớ quên mất không nói rõ hơn, là sau một hồi tranh luận tại vì bên họ vi phạm hợp đồng (do lần đầu nên bên tớ bỏ qua không phạt), Bên tớ đã lấy lại được tiền đã thanh toán. Vậy bên tớ vẫn cần phải hạch toán và khi huỷ hoá đơn sẽ ghi âm tất cả các bút toán cũ?
    Nghĩa là: Nợ TK 156, Nợ TK 1331/Có TK111
    Và ghi ngược lại: Nợ TK111/ Có TK 156, Có Tk 1331
     
    #7
  8. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Nếu ghi bút toán âm tức là thêm định khoản y như cũ nhưng có ghi dấu ngoặc ở phần con số (để biểu thị ghi âm) hoặc sẽ ghi bằng mực đỏ con số đó. VD thôi nhé! Sẽ thêm định khoản này:
    Nợ TK 156: (100)
    Nợ TK 1331: (10)
    Có TK 111: (110)

    Còn nếu ghi bút toán ngược lại thì gọi là ghi bút toán đảo. Sẽ trở thành định khoản sau:
    Nợ TK 111: 110
    Có TK 156: 100
    Có TK 1331: 10
     
    #8

Chia sẻ trang này