Q
Các bạn trả lời giúp mình trường hợp này nhé. mình lấy ví dụ cụ thể: Trong tháng 7 cty mua hàng trị giá 110.000 cả thuế VAT, đã thanh toán bằng tiền mặt, nhưng chưa có hoá đơn, mình phản ánh vào sổ sách của tháng 7 như sau: Nợ TK 156/CÓ TK 111: 110.000. Đến ngày 15 tháng 8 khi có hoá đơn, mình phản ánh như sau: NỢ TK 133/CÓ TK 156: 10.000. Mình làm thế đã phù hợp chưa? Các bạn cho ý kiến nhé, Thanks a lot