Hàng về mà hoá đơn chưa về

  • Thread starter quyetthang
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Q

quyetthang

Thành viên sơ cấp
16/6/05
31
0
0
35
Hà Nội
#1
Các bạn trả lời giúp mình trường hợp này nhé. mình lấy ví dụ cụ thể: Trong tháng 7 cty mua hàng trị giá 110.000 cả thuế VAT, đã thanh toán bằng tiền mặt, nhưng chưa có hoá đơn, mình phản ánh vào sổ sách của tháng 7 như sau: Nợ TK 156/CÓ TK 111: 110.000. Đến ngày 15 tháng 8 khi có hoá đơn, mình phản ánh như sau: NỢ TK 133/CÓ TK 156: 10.000. Mình làm thế đã phù hợp chưa? Các bạn cho ý kiến nhé, Thanks a lot
 
D

dongho_cat

Thành viên thân thiết
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
#2
mình chỉ xin góp ý nhỏ như thế này thôi: hàng là hàng mà thuế là thuế, không nên lẩn lộn như thế được, còn trường hợp của bạn là hóa đơn về muôn thôi mà.
:atom:
 
Q

quyetthang

Thành viên sơ cấp
16/6/05
31
0
0
35
Hà Nội
#3
Nhưng vậy theo bạn phản ánh trường hợp này như thế nào cho hợp lý, vì trường hợp này nó liên quan đến cả thuế mà. Hoá đơn phát sinh trong tháng 7 nhưng tháng 8 mới kê khai được mà.
 
W

wonder

Thành viên sơ cấp
16/2/05
3
0
0
35
Tien Giang
#4
Theo ý Mình thì hạch toán như thế này:

1. trong tháng 7 hạch toán
Làm 1 PC
Nợ 156/ có 111 : 100.000 đ
Nợ 133/có 111: 10.000 đ
Hạch toán tăng hàng tồn kho theo số lượng và giá trị
2. Tháng 8 hoá đơn Thuế về không hạch toán gì cả chỉ kê khai thuế vào bảng kê thuế 03 và nộp báo cáo thuế thôi.

Không biết làm như vậy có đúng ko nữa.
 
Q

quyetthang

Thành viên sơ cấp
16/6/05
31
0
0
35
Hà Nội
#5
hình như ko đúng bạn à, vì chỉ khi bạn có hoá đơn VAT, bạn mới được ghi vào Nợ TK 133. Có đúng ko nhỉ, còn nếu ko có thì chỉ ghi giá tạm tính là cho hết vào TK 156, khi hoá đơn về mới điều chỉnh lại. Mọi người cho thêm ý kiến với. Tớ cũng đọc qua sách về trường hợp này nhưng chẳng thể áp dụng được
 
T

thanhhuongmau

Thành viên sơ cấp
20/7/05
7
0
0
37
Hanoi
#6
Theo mình bạn làm như vậy thì không có gì là sai cả. Hàng vể hóa đơn chưa vè thì mình có thể tạm hạch toán. Đến khi hóa đơn vể thì hạch toán theo giá trị của hóa đơn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1

139

Thành viên sơ cấp
20/1/05
26
0
0
Quan6
#7
Hóa đơn chưa về:
hạch tóan:
Nợ 156 /Có 331 (Giá chưa thuế VAT)
không khai thuế đầu vào đối với hàng này ( Do chưa có hóa đơn)
Hóa đơn về:
Hạch tóan bổ sung:
1.Nợ 156 /có 331 (hoặc ngược lại, chỉ hạch tóan phần chênh lệch, nhưng thường thì không có chênh lệch do lúc nảo mua hàng mình cũng có thương lương trước thông qua bảng báo giá, hợp đồng mua hàng...)
2. Nợ 133 / Có 331 (phần thuế GTGT)
Kê khai thuế đầu vào ( nếu còn thời gian hiệu lực).
 
Q

quyetthang

Thành viên sơ cấp
16/6/05
31
0
0
35
Hà Nội
#8
nhưng trường hợp của tớ là đã trả bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng (ví dụ trên là 110.000), chứ không phản ánh qua 331. đến đây thì khó định khoản.
 
1

139

Thành viên sơ cấp
20/1/05
26
0
0
Quan6
#9
Theo mình khi bạn trả tiền hàng rồi.
Bạn có thể sử dụng TK 141 (Ứng trước tiền hàng ).
- Nếu SD TK 141
Khi hóa đơn về bạn hạch tóan:
1. Như trên
2. Như trên
3. Nợ 111/ Có 141 (Đúng số tiền thanh tóan)
4. Nợ 331/ Có TK 111 ( TK 111 được mượn làm trung gian)
Bạn thấy thế nào?
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,373
2
0
37
~S~
#10
139 lạc đường rồi. Hạch tóan như quyetthang là đúng rồi.
 
1

139

Thành viên sơ cấp
20/1/05
26
0
0
Quan6
#11
Không biết còn bạn nào cảm thấy mình lạc đường nữa không?.
Xưa nay, mình chưa từng thấy bút tóan nào mà
Nợ 133/ có 156 cả:
Bạn định nghĩa bút tóan này ntn?
Nhưng nói chung là Quyetthang chọn khi có hóa đơn mới vào TK 133 là hợp lý với thuế rồi.
Hay là bạn hạch tóan
Nợ 156/có 111 (tiền hàng)
Nợ 141/có 111 (tiền thuế)
Khi có hóa đơn
Nợ 133/có 141
Lan Như thấy thế nào? Lần này 139 có lạc đường nữa không?
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,373
2
0
37
~S~
#12
Các sách kế tóan hướng dẫn hạch tóan TH này rất nhiều. 139 tìm đọc nhé và xem lại kết cấu nội dung TK 141, 331 nữa nhé. Hoặc là search trên DD, có rất nhiều bài viết về vấn đề này rồi.
 
1

139

Thành viên sơ cấp
20/1/05
26
0
0
Quan6
#13
Mình chỉ hy vọng có thể góp ý kiến cho các bạn tham khảo thôi, và được học hỏi trực tiếp từ các bạn. Mình hy vọng LanNhu trao đổi trực tiếp đừng nói chung chung như thế. Mình sẽ nhận lời đóng góp của bạn (Đọc sách).
Tuy nhiên, bạn hảy trả lời câu hỏi
Bạn Đ/N bút tóan
Nợ 133 có 156 ntn?
 
Q

quyetthang

Thành viên sơ cấp
16/6/05
31
0
0
35
Hà Nội
#14
Vì sách chỉ có trường hợp mua hàng qua 331 (có bạn đã đưa ra rồi) chứ không có trả ngay bằng tiền mặt. Bút toán Nợ 133/Có 156 đấy là bút toán điều chỉnh lại giá hàng hoá do tháng trước chưa có hoá đơn nên mình ghi là giá tạm tính, mang tính chất tạm thời (giá đó bao gồm cả thuế). không biết có đúng ko nữa. Hicccc
 
1

139

Thành viên sơ cấp
20/1/05
26
0
0
Quan6
#15
Mình nghĩ bút tóan
Nợ 133 có 156 là không ổn.
Thật tình ra mình dùng TK 141 có nghĩa là tạm ứng tiền mặt cho người bán tạm nộp thuế.
Khi hóa đơn về. số thuế được xác định rõ ràng hay nói khác hơn là có hiệu lực pháp lý.
thì mình làm bút tóan tồng hợp là thanh tóan tạm ứng bằng hàng hóa mua vào.
Trường hợp tạm ứng thông thường bạn sẽ tách ra thành hai bút tóan.
1. Nợ 156
có 141
2. Nợ 133
Có 141.
hay để gọn thì gộp thành
Nợ 156
Nợ 133
Có 141.
Ở đây, vì 156 bạn đã nhận hàng rồi. nên mình chỉ gợi ý bút tóan 2 mà thôi.
 
Q

quyetthang

Thành viên sơ cấp
16/6/05
31
0
0
35
Hà Nội
#16
cứ động đến TK 141 ở chỗ này là không ổn rồi bạn à, mình nhớ chính xác là đối tượng của TK 141 là dùng cho công nhân viên trong đơn vị thôi. Chứ ko dùng cho người bán bao giờ
 
L

lyvanhang

Thành viên sơ cấp
6/9/04
34
0
0
hanoi
#17
Theo mình định khoản như quyetthang là đúng.
 
Q

quyetthang

Thành viên sơ cấp
16/6/05
31
0
0
35
Hà Nội
#18
cám ơn mọi người nhé, vậy là mình yên tâm rùi. thanks a lot
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#19
Bạn hãy tường tượng một chút nhé, sẽ ra ngay thôi mà!

- Khi mua hàng, chưa có hóa đơn nên không biết là có tiền thuế hay không, chỉ biết là phải trả số tiền là 110.000. Thôi thì tạm cho giá trị của hàng hóa nhập vào đúng bằng số tiền chi ra.
Nợ TK 156: 110.000
Có TK 111: 110.000

- Khi nhận được hóa đơn mua hàng, mới thấy rằng trị giá hàng nhập kho không phải là 110.000 nữa mà chỉ là 100.000 thôi, như vậy thì phải giảm giá trị hàng nhập kho rồi; nên mới ghi: Có TK 156: 10.000. À, còn tiền thuế nữa, nó phát sinh tăng đây này, đúng bằng số 10.000 mới đẹp chứ; nên mới ghi: Nợ TK 1331: 10.000. Đó là lý do tại sao cho ra đời bút toán thứ 2 sau khi có HĐ về:
Nợ TK 1331: 10.000
Có TK 156: 10.000

Bạn đã hơi hiêu hiểu chưa?

139 nói:
Tuy nhiên, bạn hảy trả lời câu hỏi
Bạn Đ/N bút tóan
Nợ 133 có 156 ntn?
 
T

tommynguyen

Thành viên sơ cấp
24/8/05
36
0
0
Хошимин город
#20
Tú Anh diễn giải hay quá, theo minh thì hình như đúng rồi đấy, mà cũng không biết có đúng không nữa. hihhihihiihiih
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

  • nhockiu
  • Hiền.hđ
  • thachkim
  • lanlantb
  • aduy1992
  • xediengiatot
  • bebebe123

Xem nhiều