cho em hỏi với? trường hợp VAT đầu ra lớn hơn VAt đầu vào thì mình phải lam thế nào? Nếu VAT đầu ra nhỏ hơn VAt đầu vào thì sẽ thế nào? hì Thank Anh chị nhá
ví dụ: trong kỳ nếu thuế đầu ra (phải nộp) là: 50tr ; thuế đầu vào được khấu trừ là 80 trhí. uhm nhưng nếu khấu trừ thuế thì khấu trừ bao nhiêu hả anh?
Tổng 1 hoá đơn trị giá 290tr bạn thanh toán làm 3 lần cũng đc nhưng phải chuyển khoản còn tạm ứng bằng tiền mặt ko đc khấu trừ bạn xem trong TT129.Cả nhà cho tớ hỏi về thuế VAT đầu vào?
Ở đơn vị tớ đang có 01 trường hợp: Tổng tiền thanh toán cho nhà cung cấp theo hoá đơn là: 290 triệu (01 hoá đơn)
Ví dụ: ngày 01/01/2010 hai ký hợp đồng, người mua cho nhà cung cấp tạm ứng trước 10 triệu,
đến ngày 15/03/2010 người mua tiếp tục cho nhà cung cấp tạm ứng tiếp 10 triệu
đến ngày 30/04/2010 người mua thanh lý hợp đồng với nhà cung cấp đồng thời chi trả số tiền còn lại cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản với số tiền là 270 triệu?
Vậy tớ hỏi 20 triệu, khách hàng cho cho nhà cung cấp tạm ứng có được khấu trừ không? đương nhiên 270 triệu qua chuyển khoản là được khấu trừ rồi!
Cả nhà có văn bản nào hướng dẫn cụ thể của Tổng cục thuế không? cho biết với
Đang cần gấp. Cảm ơn các cậu
Và hạch toán như thế nào cho hợp lý
Bạn xem tại đây: (câu trả lời được post bởi Hoalanchi):Cả nhà cho tớ hỏi về thuế VAT đầu vào?
Ở đơn vị tớ đang có 01 trường hợp: Tổng tiền thanh toán cho nhà cung cấp theo hoá đơn là: 290 triệu (01 hoá đơn)
Ví dụ: ngày 01/01/2010 hai ký hợp đồng, người mua cho nhà cung cấp tạm ứng trước 10 triệu,
đến ngày 15/03/2010 người mua tiếp tục cho nhà cung cấp tạm ứng tiếp 10 triệu
đến ngày 30/04/2010 người mua thanh lý hợp đồng với nhà cung cấp đồng thời chi trả số tiền còn lại cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản với số tiền là 270 triệu?
Vậy tớ hỏi 20 triệu, khách hàng cho cho nhà cung cấp tạm ứng có được khấu trừ không? đương nhiên 270 triệu qua chuyển khoản là được khấu trừ rồi!
Cả nhà có văn bản nào hướng dẫn cụ thể của Tổng cục thuế không? cho biết với
Đang cần gấp. Cảm ơn các cậu
Và hạch toán như thế nào cho hợp lý