Ghi nhận doanh thu ?

  • Thread starter Dang Hoa
  • Ngày gửi
D

Dang Hoa

Guest
7/4/06
9
0
0
44
Xuan Hoa - Phuc Yen - VPhuc
Chào các anh, chị

Nhờ mọi người tư vấn giúp cty mình: Cty mình là đơn vị sx, để khuyến khích bán được hàng bên cty đã đề ra chính sách cho các đại lý đạt 1 doanh số nhất định (thông thường thời gian là 1 năm) sẽ được thưởng là 1 chuyến du lịch. Nhưng có 1 số đại lý đến ngày 30/12 họ vẫn chưa đạt đến doanh số đề ra và ngày 31/12 họ đặt hàng và chuyển tiền để đạt cho được doanh số đó. Sau khi bên mình nhận được đơn hàng và tiền của họ thì bên mình xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu. (nhưng bên mình thì vẫn chưa có hàng để xuất cho họ, cái này có khi phải đến nửa năm sau bên mình mới trả được nợ đơn hàng đó). Vậy bên mình phải hạch toán ntn mới đúng. Hiện nay mình đang hạch toán ntn.
BT1: bán hàng. Ghi nợ 131/Có 511, 33311
BT2: phản ánh giá vốn: Ghi nợ 632/Có 155
BT3: nhập lại hàng tồn kho: Ghi nợ 155/Có 3388
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Chào các anh, chị

Nhờ mọi người tư vấn giúp cty mình: Cty mình là đơn vị sx, để khuyến khích bán được hàng bên cty đã đề ra chính sách cho các đại lý đạt 1 doanh số nhất định (thông thường thời gian là 1 năm) sẽ được thưởng là 1 chuyến du lịch. Nhưng có 1 số đại lý đến ngày 30/12 họ vẫn chưa đạt đến doanh số đề ra và ngày 31/12 họ đặt hàng và chuyển tiền để đạt cho được doanh số đó. Sau khi bên mình nhận được đơn hàng và tiền của họ thì bên mình xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu. (nhưng bên mình thì vẫn chưa có hàng để xuất cho họ, cái này có khi phải đến nửa năm sau bên mình mới trả được nợ đơn hàng đó). Vậy bên mình phải hạch toán ntn mới đúng. Hiện nay mình đang hạch toán ntn.
BT1: bán hàng. Ghi nợ 131/Có 511, 33311
BT2: phản ánh giá vốn: Ghi nợ 632/Có 155
BT3: nhập lại hàng tồn kho: Ghi nợ 155/Có 3388
Cái dòng đỏ không hiểu bạn định làm gì, thực ra trong trường hợp này bạn coi như xuất bán cho khách hàng nhưng hàng chưa đủ nên nợ lại họ hàng.
Nợ TK 131
Có TK 511
CÓ TK 33311

Nợ TK 632
Có TK 155 ( theo tạm tính )
và họ chuyển tiền thanh toán
Nợ TK 112
Có TK 131 ( khoản này là khách hàng trả trước tiền hàng )
 
D

Dang Hoa

Guest
7/4/06
9
0
0
44
Xuan Hoa - Phuc Yen - VPhuc
BT3: nhập lại hàng tồn kho: Ghi nợ 155/Có 3388

Vì ngay khi mình xuất hóa đơn thì cũng làm phiếu xuất kho (nhưng vì hàng chưa sản xuất), nếu xuất kho thì coi như kho bị âm khi đó bên mình làm bút toán này để nhập ngược lại để kho không bị ghi âm.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Trường hợp này bạn chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Bạn xuất HĐ và ghi nhận doanh thu là không đúng.
 
T

TUNLOVEDOM

Trung cấp
7/9/07
93
0
6
Vung sau vung xa
Chào các anh, chị

Nhờ mọi người tư vấn giúp cty mình: Cty mình là đơn vị sx, để khuyến khích bán được hàng bên cty đã đề ra chính sách cho các đại lý đạt 1 doanh số nhất định (thông thường thời gian là 1 năm) sẽ được thưởng là 1 chuyến du lịch. Nhưng có 1 số đại lý đến ngày 30/12 họ vẫn chưa đạt đến doanh số đề ra và ngày 31/12 họ đặt hàng và chuyển tiền để đạt cho được doanh số đó. Sau khi bên mình nhận được đơn hàng và tiền của họ thì bên mình xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu. (nhưng bên mình thì vẫn chưa có hàng để xuất cho họ, cái này có khi phải đến nửa năm sau bên mình mới trả được nợ đơn hàng đó). Vậy bên mình phải hạch toán ntn mới đúng. Hiện nay mình đang hạch toán ntn.
BT1: bán hàng. Ghi nợ 131/Có 511, 33311
BT2: phản ánh giá vốn: Ghi nợ 632/Có 155
BT3: nhập lại hàng tồn kho: Ghi nợ 155/Có 3388
Trường hợp xuất hoá đơn mà không có hàng bên thuế họ gọi là xuất khống đấy. Trước kia thì có thể tính trước vào doanh thu khi xuất hoá đơn hoặc khi chuyển giao quyền sở hữu cho khách hàng. Nhưng bây giờ chỉ ghi nhận doanh thu khi chuyển giao quyền sở hữu đồng thời phải xuất ngay hoá đơn tại thời điểm đó.
 

Xem nhiều