D
Chào các anh, chị
Nhờ mọi người tư vấn giúp cty mình: Cty mình là đơn vị sx, để khuyến khích bán được hàng bên cty đã đề ra chính sách cho các đại lý đạt 1 doanh số nhất định (thông thường thời gian là 1 năm) sẽ được thưởng là 1 chuyến du lịch. Nhưng có 1 số đại lý đến ngày 30/12 họ vẫn chưa đạt đến doanh số đề ra và ngày 31/12 họ đặt hàng và chuyển tiền để đạt cho được doanh số đó. Sau khi bên mình nhận được đơn hàng và tiền của họ thì bên mình xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu. (nhưng bên mình thì vẫn chưa có hàng để xuất cho họ, cái này có khi phải đến nửa năm sau bên mình mới trả được nợ đơn hàng đó). Vậy bên mình phải hạch toán ntn mới đúng. Hiện nay mình đang hạch toán ntn.
BT1: bán hàng. Ghi nợ 131/Có 511, 33311
BT2: phản ánh giá vốn: Ghi nợ 632/Có 155
BT3: nhập lại hàng tồn kho: Ghi nợ 155/Có 3388
Nhờ mọi người tư vấn giúp cty mình: Cty mình là đơn vị sx, để khuyến khích bán được hàng bên cty đã đề ra chính sách cho các đại lý đạt 1 doanh số nhất định (thông thường thời gian là 1 năm) sẽ được thưởng là 1 chuyến du lịch. Nhưng có 1 số đại lý đến ngày 30/12 họ vẫn chưa đạt đến doanh số đề ra và ngày 31/12 họ đặt hàng và chuyển tiền để đạt cho được doanh số đó. Sau khi bên mình nhận được đơn hàng và tiền của họ thì bên mình xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu. (nhưng bên mình thì vẫn chưa có hàng để xuất cho họ, cái này có khi phải đến nửa năm sau bên mình mới trả được nợ đơn hàng đó). Vậy bên mình phải hạch toán ntn mới đúng. Hiện nay mình đang hạch toán ntn.
BT1: bán hàng. Ghi nợ 131/Có 511, 33311
BT2: phản ánh giá vốn: Ghi nợ 632/Có 155
BT3: nhập lại hàng tồn kho: Ghi nợ 155/Có 3388

