Kế toán chi phí, giá thành Doanh nghiệp vận tải

  • Thread starter RohanJP
  • Ngày gửi
D

duongvantuyen

Trung cấp
Em cũng lam cho cty vận tải với 5 đầu xe, chi phí xăng dầu xe đổ dọc đường em cho vào 1541 thế mà bác kế toán trưởng không chịu, bắt đưa vào 152 rồi phải làm phiếu nhập kho xuất kho, mệt quá, mà thực tế có nhập, xuất kho đâu? Cứ mỗi lần xe về các bác tài đưa cho mỗi hoá đơn dầu với biên lai phí cầu đường. Như vậy em hạch toán nợ 1541/có 1412(trước khi đi cty cho các bác tài ứng tiền chi phí đi đường) như thế được không?
Chi phí ăn uống dọc đường cuả các bác tài ăn đường không có hoá đơn làm sao dể được tính vào chi phi?
Mong các bậc tiền bối gúp đở.
Chi ấy yêu cầu như vậy cũng đúng mà. Khi nhà quan lý hỏi đến thì chị mời có số liệu trả lời.
Bạn đưa thẳng vào 154 thì lúc nhà quản lý hỏi thời gian qua chi phí săng dầu hết bao nhiêu lít;
Xuất chi tiết cho từng xe như thế nào thì chắc bạn xẽ không trả lời được đâu. Vì 154 chi pản ánh giá trị thôi chú không có số lượng nhập xuất.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duongvantuyen

Trung cấp
Chi ấy yêu cầu như vậy cũng đúng mà. Khi nhà quan lý hỏi đến thì chị mời có số liệu trả lời.
Bạn đưa thẳng vào 154 thì lúc nhà quản lý hỏi thời gian qua chi phí săng dầu hết bao nhiêu lít;
Xuất chi tiết cho từng xe như thế nào thì chắc bạn xẽ không trả lời được đâu. Vì 154 chi pản ánh giá trị thôi chú không có số lượng nhập xuất.

CHi phí ăn uồng thì phải có hoá đơn chứ. Nếu là chi phí nhỏ hơn 100.000d thì không cần hoá đơn đâu chỉ cwnf hhoas đơn bán lẻ hoặc bảng kê là được mà.
 
T

trinhminhchau

Sơ cấp
19/1/10
11
0
1
39
lam dong
Tính giá thành công ty chuyển dọn

Công ty mình là công ty chuyển dọn, mình cũng đang thắc mắc chuyện tính giá thành nè các bạn, mình ko biết mấy cái chi phí này cho vào 627 hay 621 nữa, nếu bạn nào làm công ty chuyển dọn xin chỉ giáo cho mình với nhé.
Chi phí nhân công chuyển dọn : mình cho vào 622
Chi phí băng keo đóng gói, thùng carton,phí thuê xe tải (vì cty mình ko có xe tải) cho hết vào 627 ko biết có đúng ko????
Chi phí đồng phục nhân viên chuyển dọn??? mình ko biết cho vào đâu
cuối tháng kết chuyển vào 154

Chi phí này mình tập hợp cho từng lần chuyển dọn (mình hay chuyển dọn cho văn phòng công ty )
có đúng ko các bạn
Ai làm bên công ty chuyển dọn tính giá thành thế nào chỉ mình với nhé.
Cảm ơn mọi người
 
D

duado8310

Guest
2/6/10
11
0
1
35
Ha Noi
mọi người cho em hỏi:
- tiền ăn ngủ cho khách, vé phà, thăm quan, mua quà lưu niệm tặng khách
- tiền thuê chuyên gia sử học đi với đoàn
- sau khi kết thúc tua du lịch trả thêm 3 triệu qua tiền gửi ngân hàng
các chi phí trên hạch toán như thế nào? mọi người giúp em với nha!
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
Vui vẻ nào !

Công ty mình là công ty chuyển dọn, mình cũng đang thắc mắc chuyện tính giá thành nè các bạn, mình ko biết mấy cái chi phí này cho vào 627 hay 621 nữa, nếu bạn nào làm công ty chuyển dọn xin chỉ giáo cho mình với nhé.
Chi phí nhân công chuyển dọn : mình cho vào 622
Chi phí băng keo đóng gói, thùng carton,phí thuê xe tải (vì cty mình ko có xe tải) cho hết vào 627 ko biết có đúng ko????
Chi phí đồng phục nhân viên chuyển dọn??? mình ko biết cho vào đâu
cuối tháng kết chuyển vào 154

Chi phí này mình tập hợp cho từng lần chuyển dọn (mình hay chuyển dọn cho văn phòng công ty )
có đúng ko các bạn
Ai làm bên công ty chuyển dọn tính giá thành thế nào chỉ mình với nhé.
Cảm ơn mọi người

Trường hợp của bạn không nên sử dụng TK 621, 622, 627 để hạch toán toán cho hoạt động dịch vụ. Tất cả bạn nên đưa vào TK 154, để theo dõi tốt các chi phí mà bạn nên bạn nên mở sổ chi tiết (hình thức sổ chi phí sản xuất, kinh doanh là phù hợp). Nó như dưới nước thì đi thuyền còn trên cạn thì đi xe máy cho phù hợp. Và tập hợp hoặc phân bổ chi phí theo từng lần chuyển dọn như bạn nói là đúng, vì nó chính là giá thành của lần dịch vụ đó.
Chúc thành công nhé ! :015::015::015:
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
Vui vẻ nào !

mọi người cho em hỏi:
- tiền ăn ngủ cho khách, vé phà, thăm quan, mua quà lưu niệm tặng khách
- tiền thuê chuyên gia sử học đi với đoàn
- sau khi kết thúc tua du lịch trả thêm 3 triệu qua tiền gửi ngân hàng
các chi phí trên hạch toán như thế nào? mọi người giúp em với nha!

Trường hợp của bạn là dịch vụ du ịch lữ hành rồi; hạch toán cụ thể thì chưa đủ thông tin (ví dụ: 03 triệu trả thêm là gì ?), nhưng nguyên tắc là bạn đưa vào TK154, và nên mở sổ theo dõi chi tiết theo từng tua, đồng thời theo dõi chi phí theo khoản mục, để
1. Tính dở dang cuối kỳ khi quyết toán thuế TNDN (khi có tua vắt qua 02 năm)
2. Phục vụ việc lập báo cáo tài chính và quản trị Doanh nghiệp (nếu có)
Chúc ngày càng nhiều tua ! :015:
 
D

duado8310

Guest
2/6/10
11
0
1
35
Ha Noi
Trường hợp của bạn là dịch vụ du ịch lữ hành rồi; hạch toán cụ thể thì chưa đủ thông tin (ví dụ: 03 triệu trả thêm là gì ?), nhưng nguyên tắc là bạn đưa vào TK154, và nên mở sổ theo dõi chi tiết theo từng tua, đồng thời theo dõi chi phí theo khoản mục, để
1. Tính dở dang cuối kỳ khi quyết toán thuế TNDN (khi có tua vắt qua 02 năm)
2. Phục vụ việc lập báo cáo tài chính và quản trị Doanh nghiệp (nếu có)
Chúc ngày càng nhiều tua ! :015:
ý em là lúc đặt tua, công ty em đã nhận tiền ứng trước của khách 20 triệu. Kết thúc tua khách hàng trả thêm 30 triệu (chứ không phải 3 triệu, hihi). Khoản trả thêm của khách định khoản như thế nào?
định khoản cho em luôn cả khoản thuê chuyên gia sử học đi với đoàn, đã trả bằng tiền mặt.
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
Nói với phụ nữ quá khó !

ý em là lúc đặt tua, công ty em đã nhận tiền ứng trước của khách 20 triệu. Kết thúc tua khách hàng trả thêm 30 triệu (chứ không phải 3 triệu, hihi). Khoản trả thêm của khách định khoản như thế nào?
định khoản cho em luôn cả khoản thuê chuyên gia sử học đi với đoàn, đã trả bằng tiền mặt.

Hihi ? Vẫn chưa rõ đâu em ạ. Đành giả định thôi:
1. Nếu hợp đồng của tua là 50 triệu (đã bao gồm VAT):
a. Nhận tiền lúc đặt tua:
Nợ 111, 112: 30 triệu
Có 131 (chi tiết KH): 30 triệu
b. Tập hợp chi phí: Cho tất vào 154 (nên có chi tiết). chi phí chuyên gia phục vụ cho tua cũng là chi phí cho tua .v.v.
Nợ 154 (chi tiêt chi phí cho tua): Chả mở cũng không sao, nhưng theo dõi thế nào ?
Nợ 133 (nếu có)
Có 111, 112, 331
c. Hoàn thành tua, nhận nốt tiền, ghi trả HĐ:
Nợ 111, 112: 20 triệu
Nợ 131: 30 tr
Có 5113: 50 tr - Số thuế GTGT phải nộp trong 50 tr
Có 3331: Số thuế GTGT phải nộp của 50 tr cả thuế (công thức tính đã học)
d. KC giá vốn dịch vụ đã thực hiện:
Nợ 632
Có 154 (Chi tiết chi phí cho tua)
Hết !
Chúc cuối năm có nhiều tiền thưởng ! :015:
 
Sửa lần cuối:
NguyenThuLy

NguyenThuLy

Sơ cấp
Đầu tiên phải cảm ơn bác nào đã lập ra topic này cho anh em bàn luận. Em mới làm được ở công ty chuyên doanh về dịch vụ vận tải, lại là công ty mới thành lập nên chẳng ai hướng dẫn cả. Mong các bác chỉ giáo cho em vấn đề sau:
Chúng em có thuê vận chuyển bên ngoài. Hàng tháng họ xuất hóa đơn vận chuyển cho chúng em, em đã hạch tóan như sau:
+Nợ TK 632/Có TK 331. Như vậy có được không ạ. Lương nhân viên em cũng cho hết vào làm gia vốn. Vì em đang sử dụng phần mềm Fast (mà bản thân chưa hiểu rõ về phần mềm nay). Nên có bác nào ý kiến, ý cò thì em xin tiếp thu nhiệt tình ạ!!!!!
Em xin chân thành cảm ơn
 
D

duado8310

Guest
2/6/10
11
0
1
35
Ha Noi
Hihi ? Vẫn chưa rõ đâu em ạ. Đành giả định thôi:
1. Nếu hợp đồng của tua là 50 triệu (đã bao gồm VAT):
a. Nhận tiền lúc đặt tua:
Nợ 111, 112: 30 triệu
Có 131 (chi tiết KH): 30 triệu
b. Tập hợp chi phí: Cho tất vào 154 (nên có chi tiết). chi phí chuyên gia phục vụ cho tua cũng là chi phí cho tua .v.v.
Nợ 154 (chi tiêt chi phí cho tua): Chả mở cũng không sao, nhưng theo dõi thế nào ?
Nợ 133 (nếu có)
Có 111, 112, 331
c. Hoàn thành tua, nhận nốt tiền, ghi trả HĐ:
Nợ 111, 112: 20 triệu
Có 5113: 20 tr - Số thuế GTGT phải nộp trong 50 tr
Có 3331: Số thuế GTGT phải nộp của 50 tr cả thuế (công thức tính đã học)
d. KC giá vốn dịch vụ đã thực hiện:
Nợ 632
Có 154 (Chi tiết chi phí cho tua)
Hết !
Chúc cuối năm có nhiều tiền thưởng ! :015:
Nhưng mà chị ơi, sao chị cùng làm với em lại bảo khoản thuê chuyên gia sử học đi với đoàn thì cho vào 627 nhỉ?
à quên em hỏi luôn, công tác phí của nhân viên hướng dẫn du lịch mình vẫn cho vào 641 đúng ko?
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
Làm như chị ấy không nên !

Nhưng mà chị ơi, sao chị cùng làm với em lại bảo khoản thuê chuyên gia sử học đi với đoàn thì cho vào 627 nhỉ?
à quên em hỏi luôn, công tác phí của nhân viên hướng dẫn du lịch mình vẫn cho vào 641 đúng ko?

1. Mình là “anh ơi” chứ hổng là “chị ơi” đâu !
2. Sửa lại định khoản cũ đi, lúc đó mình “oánh nhanh” nên thiếu đó:
Nợ 111, 112: 20 tr
Nợ 131: 30 tr
Có 5113: 50 tr - Thuế VAT trong 50 tr
Có 3331: Thuế VAT trong 50 tr
3. Trong các Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (đặc biệt là du lịch) chỉ sử dụng TK 154 khi hạch toán các chi phí phát sinh khi cung ứng các dịch vụ. Không nên sử dụng các TK trung gian 621, 622, 627; các TK đó chỉ dùng cho các Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm. Đầu vào 154 của du lịch gồm:
- Các dịch vụ, chi phí mua ngoài: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, tầu, xe, máy bay; lệ phí hộ chiếu, thông hành, tham quan .v.v.
- Chi phí nhân viên hướng dẫn tua (kể cả thuê ngoài)
- Chi phí khấu hao (nếu có ô tô du lịch .v.v.)
- Chi phí khác bằng tiền
4. Bạn nhìn vào mục 3 cũng đã thấy lời góp ý của mình về điều bạn hỏi. Bạn nên phân biệt đâu là chi phí để thực hiện (hoàn thành) dịch vụ, chi phí để có (bán được) dịch vụ .v.v. nên căn cứ bản chất nghiệp vụ (chi phí) không nên nhìn vào nội dung chi phí (mục đích, tác dụng, ý nghĩa của các chi phí là các căn cứ để hạch toán). Bạn căn cứ thực tế để định khoản cho (phù hợp). Thực tế có thể cùng 01 chuyến đi mà 01 nhân viên du lịch làm được cả 02 việc là hướng dẫn đoàn và tìm thêm được HĐ mới, nên bạn mới là người hạc toán chính xác nhất, còn mình chỉ góp ý được trên nguyên tắc.
Chúc thành công ! :015:
 
C

chethainguyen

Sơ cấp
24/10/11
3
0
0
38
Thai nguyen
công ty kinh doanh vận tải bạn ko cần cầu kỳ phải hạch toán nhiều, bạn cứ đưa thẳng chi phí xăng dầu vào TK 154, dầu mấy cty cho nhập kho đâu.mình cũng làm vận tải nên mình biết.xe đi chở hàng khắp nơi đi dâu đổ dầu đấy nhập kho thế nào?
 
H

Helene1980

Guest
15/8/11
2
0
0
45
Hà Nội
Các lão bối cho e hỏi, cty e làm chuyên mua ô tô rồi cho thuê xe theo tháng. Vậy tính giá vốn thế nào? Xăng dầu tính vào giá vốn có được ko? Các lão bối và cả nhà vui lòng giúp đỡ nhé. Tksss all.
 
L

LAM ANH MY

Sơ cấp
8/8/11
12
1
0
pleiku
mọi người ơi giúp em với em mới làm kế toán xây nên chưa rành lắm. Cty em thuê xe tải về để chở các đồ dùng như kích thủy lực, đồng hồ áp, đồng hồ so....(chỉ là mua hóa đơn để hợp thức hóa thôi chứ thực tế thì toàn thuê xe ba gác và xe khác chở nhưng họ không xuất được hóa đơn) nên bên em mới mua hoa đơn dùng cho việc nay và mua cả hóa đơn xăng dầu nữa. vậy hóa đơn xăng dầu dung cho xe tải thuê ( mua hóa đơn không có thực ) em sẽ hạch toán vao tài khoản 642 hay 627 hay đuan thẳng vào 154. và em cũng không biết sẽ tách cho từng công trình ntn nũa giúp em với
 

Xem nhiều