phí chuyển khoản hạch toán vào TK nao?

  • Thread starter Elip
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
Q

qualac

Guest
10/7/10
3
0
0
angiang
Cảm ơn các anh chị đã đóng góp ý kiến!
Anh chị giúp em với vì chi phí 11.000đ đó không thể hiện trong chi tiết giao dịch trong tài khoản Công ty em. Mà Ngân hàng trừ thẳng vào Unc của khách hàng. Vì thế em không biết phải hạch toán sao cho phù hợp. Nếu hạch toán số tiền công ty nhận thì KH trả thiếu 11.000đ. còn nếu hạch toán thêm chi phí thì không có chứng từ thể hiện. Anh chị giúp em với!
 
M

mingzue

Guest
29/12/08
2
0
0
HN
Bên ngân hàng VPBank thường làm như vậy em ạ.
Nếu em chuyển khoản trả thanh tóan: N331 C 1121
Phí chuyển khỏan: N6421; C1121
Thuế GTGT phí Ck: N1331: C1121
Không hạch tóan TK 6351 nhé, chỉ khi trả lãi vay vốn mới hạch tóan vậy thôi
CHúc em vui!
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,163
41
48
Hạ Long city
Cảm ơn các anh chị đã đóng góp ý kiến!
Anh chị giúp em với vì chi phí 11.000đ đó không thể hiện trong chi tiết giao dịch trong tài khoản Công ty em. Mà Ngân hàng trừ thẳng vào Unc của khách hàng. Vì thế em không biết phải hạch toán sao cho phù hợp. Nếu hạch toán số tiền công ty nhận thì KH trả thiếu 11.000đ. còn nếu hạch toán thêm chi phí thì không có chứng từ thể hiện. Anh chị giúp em với!

Có một mẹo nhỏ thế này :
Bạn cứ hạch toán : Nợ 1121/ Có 131 : số tiền đúng = sô khách CK
Còn 11.000, bạn làm cái phiếu thu khách hàng trả thiếu , thu = tiền mặt.
tuy nhiên bạn cũng có thể hạch toán khoản 11.000 đ đó vào chi phí 642.
Thân !
 
Q

qualac

Guest
10/7/10
3
0
0
angiang
Qualac xin cảm ơn bạn mingzue và anh hiepnt1974 nhiều!
 
S

saobangc128166

Guest
16/1/11
2
0
0
quang ninh
Chào Bạn. bạn cho khoản chi phí này vào TK 642 nha
 
M

msninh

Sơ cấp
10/6/10
5
0
1
quang ngai
Bạn này định khoản bút toán thanh toán tiền cho khách hàng rồi(Nợ 331/Có 111,112)
Khi phát sinh phí chuyển khoản, các bạn nên nhớ đây là một khoản chi phí giao dịch dùng cho hoạt động chung của doanh nghiệp nên phải hạch toán vào TK 642

Nợ 642
Nợ 1331
Có 1111, 1121
 
W

waterfull

Trung cấp
15/1/10
154
0
0
hà nội
Cảm ơn các anh chị đã đóng góp ý kiến!
Anh chị giúp em với vì chi phí 11.000đ đó không thể hiện trong chi tiết giao dịch trong tài khoản Công ty em. Mà Ngân hàng trừ thẳng vào Unc của khách hàng. Vì thế em không biết phải hạch toán sao cho phù hợp. Nếu hạch toán số tiền công ty nhận thì KH trả thiếu 11.000đ. còn nếu hạch toán thêm chi phí thì không có chứng từ thể hiện. Anh chị giúp em với!
Khi chuyển khoản bạn sẽ phát sinh khoản phí ngân hàng, tuy sổ phụ bạn lấy về có khoản phí đó luôn nhưng bạn ko nên hạch toán luôn mà đợi cuối tháng ngân hàng sẽ đưa cho bạn hóa đơn tổng hợp phí ngân hàng trong tháng đó và bạn hạch toán bình thường như các hóa đơn mua vào khác. còn đk thế nào thì các bạn khác đã đk hết cho bạn rùi đó. Chúc bạn sức khỏe và thành công
 
H

haiha266

Guest
28/8/09
12
0
0
Hà Nội
Mình ban đầu cũng hạch toán vào 635 nhưng khi kiểm toán vào thì họ phân loại lại và hạch toán hết vào 642
 
H

hohieuminh

Guest
14/10/09
2
0
1
35
tp.HCM
nghiệp vụ trên bạn phải hạch toán nợ 642/có 112
 
huongmeoluoi

huongmeoluoi

Sơ cấp
15/12/10
42
1
6
Hải Dương
chào bạn
Bên mình hạch toán phí chuyển khoản vào TK 642, chi tiết là 6425: phí, lệ phí...
Nếu bạn hạch toán vào 635 thì cái đó là lãi vay mà.
 
C

cherrydalat

Guest
22/10/09
6
0
0
43
dalat
Cho mình hỏi phí chuyển tiền ngân hàng có thuế 1331 vậy phần thuế này có được khấu trừ ko? Vì trong báo cáo thuế mình đâu có liệt kê tiền phí gửi ngân hàng vào hả các bạn? Mấy bửa mình ko để ý phí ngân hàng co thuế, bây giio72 nếu thêm thuế vào thi cuối tháng mình kết chuyển như thế nào? Bảng cân đối có bị lệch ko?
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,163
41
48
Hạ Long city
Cho mình hỏi phí chuyển tiền ngân hàng có thuế 1331 vậy phần thuế này có được khấu trừ ko? Vì trong báo cáo thuế mình đâu có liệt kê tiền phí gửi ngân hàng vào hả các bạn? Mấy bửa mình ko để ý phí ngân hàng co thuế, bây giio72 nếu thêm thuế vào thi cuối tháng mình kết chuyển như thế nào? Bảng cân đối có bị lệch ko?

Phần thuế này vẫn được khấu trừ bình thường mà
Hàng tháng khi phát sinh bạn hạch toán :
Nợ 6425
Nợ 1331
Có 1111, 1121

Sau đó cuối tháng căn cứ số dư nợ TK 1331 và dư có 33311 bạn hạch toán bình thường
Nợ 33311/ Có 1331

Thân
 
C

cherrydalat

Guest
22/10/09
6
0
0
43
dalat
Cho mình hỏi phí chuyển tiền ngân hàng có thuế 1331 vậy phần thuế này có được khấu trừ ko? Vì trong báo cáo thuế mình đâu có liệt kê tiền phí gửi ngân hàng vào hả các bạn? Mấy bửa mình ko để ý phí ngân hàng co thuế, bây giờ nếu thêm thuế vào thi cuối tháng mình kết chuyển như thế nào? Bảng cân đối có bị lệch ko?
Thank anh Hiep, nhưng em muốn rõ hơn chút được ko ah? vì em hơi mù mờ về mấy cái vụ thuế này
VD : tháng 7 cty em phát sinh như sau: trong báo cáo thuế
SDDK của N 1331 là : 2.073.000
ps : 1331 : 4.320.000
33311: 3.580.000
cuối kỳ em k/c N 33311 3.580.000
C 1331 3.580.000
Trong tháng đó phát sinh thêm VAT của phí ngân hàng là 125.000Đ. Vậy em phải hạch toán như thế nào ? anh diễn giải dùm em với. Em đang thắc mắc..mù mờ. Thanks a trước.
 
L

lieu1807

Guest
29/3/11
3
0
0
thu duc
uh, minh thay dua vao 642 la hop ly. vi day la khoan phi dich vu hok lien quan phi tai chinh
 
H

hoanglinh198x

Guest
26/8/10
2
0
0
Hà Nội
chào bạn
Bên mình hạch toán phí chuyển khoản vào TK 642, chi tiết là 6425: phí, lệ phí...
Nếu bạn hạch toán vào 635 thì cái đó là lãi vay mà.

Mình cũng làm như bạn này, hạch toán vào TK 642 .
 
V

VuThi Ngoc

Sơ cấp
25/9/09
48
1
0
City
Tháng 7 cty em phát sinh như sau: trong báo cáo thuế
SDDK của N 1331 là : 2.073.000
ps : 1331 : 4.320.000
33311: 3.580.000
cuối kỳ em k/c N 33311 3.580.000
C 1331 3.580.000
Trong tháng đó phát sinh thêm VAT của phí ngân hàng là 125.000Đ. Vậy em phải hạch toán như thế nào ? anh diễn giải dùm em với. Em đang thắc mắc..mù mờ. Thanks a trước.


Trong tháng PS thêm VAT phí ngân hàng 125.000, bạn hạch toán bình thường
Nợ 6425: 1.250.000
Nợ 1331: 125.000
Có 112: 1.375.000

Cuối tháng tổng phát sinh Nợ 1331: 4.320.000+125.000 = 4.445.000
Kết chuyển: Nợ 33311/Có 1331: 3.580.000

Sang tháng sau, giả sử PS:
Tổng Nợ 1331: 100.000
Tổng Có 33311: 8.000.000
Cuối tháng k/c: Nợ 33311/Có 1331: 8.000.000
Như vậy số thuế VAT phải nộp là: 4.962.000 = Tổng PS Có 33311-Nợ 1331 từ đầu kỳ đến nay.
 
N

ngok

Guest
13/4/10
7
0
0
thai nguyen
phí dịch vụ ngân hàng thì hạch toán vào 642. còn nhận lãi tiền gửi thì cho vào 515. công ty minh làm cung hạch toán vậy mà
 
D

duongvantuyen

Trung cấp
Cho em hỏi, công ty em thanh toán tiền hàng cho người bán bằng chuyển khoản qua ngân hàng (viết UNC trích tiền trong tài khoản của công ty em), vậy khoản phí chuyển tiền phát sinh em định khoản vào tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp” có đúng không ạ? Tại có mấy chị bảo cho vào TK 635, nhưng em thấy nó không liên quan gì đến hoạt động tài chính cả.

khi chuyển tiền qua ngân hàng phí chuyển tiền HT TK 6422 bạn a
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA