Ðề: Nhật ký vui buồn xung quanh ta Khà khà ... mấy boss chỉ xét kết quả chứ không xét quá trình cho nên ... 20 năm "mình gậy xương que", nếu còn giảm nữa chỉ có nước là "xương khô" :004:
Sao em nghe sư phụ nói mà em muốn khóc dùm cho sư phụ. Cố lắm không khéo thì cũng ở "trần" đấy. Lắm boss hiểu cho mình sư phụ ơi, ngoại trừ vài phen gặp kế toán :dogrun: :dogrun: tẩu như thế này thì mới biết được giá trị đích thực của mình.
Các sư phụ mvvanthuc, Bích Vân, VTM cho em hỏi nhanh 1 câu:
Cho con hỏi: Cũng tương tự như trường hợp trên, ông A cũng làm Cty con từ tháng 1-7/2011, sau đó ông A chuyển đơn vị công tác.
Trong thời gian đó, lương hàng tháng con đã tính thuế TNCN theo lũy tiến từng phần, và các khoản thưởng con cũng tính riêng theo lũy tiến từng phần (nhưng không có giảm trừ). Và cuối tháng, con lập tờ khai thuế, cộng thu nhập và cộng thuế TNCN đã tạm thu từ lương và thưởng.
Khi cuối năm, con làm quyết toán thuế, con cũng viết biên lai chứng từ khấu trừ thuế cho ông A với tổng thu nhập và số thuế đã nộp như trên. Và ko tick vào phần QT tại cơ quan chi trả.
Tuy nhiên, bên Thuế khi xuống đơn vị quyết toán, Thuế tính lại số thuế thực tế phải nộp của ông A

tổng thu nhập tính thuế/7)*Bậc lũy tiến*7 tháng. Số thuế phải nộp của ông A mà thuế tính lại lớn hơn số đơn vị con tạm tính (số viết biên lai). Vì vậy, thuế đòi tính truy thu phần chênh lệch đó, bắt đơn vị con đóng.
Như thế, Thuế có đúng Luật quản lý thuế hay ko?