Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn

do không đọc kỹ thông ty 153, mình nghĩ những doanh nghiệp siêu nhỏ, sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn sẽ tiếp tục được sử dụng hóa đơn đến hết năm 2011, nên mình đả không làm thông báo hủy mà đã sử dụng đến tháng 8/2011 mỗi tháng xuất 2 cái giá trị chỉ từ 1.000.000 đến 3.000.000 thôi, bên mình làm dịch vụ nên chỉ xuất hóa đơn cho các cá nhân, bây giờ không biết làm soa thu hồi lại để hủy, bây giờ mình phải làm gì đây
xin hỏi có ai gặp trường hợp giống mình, và đã giải quyết vấn đề như thế nào
minh dang muốn điên lên luôn
 
do không đọc kỹ thông ty 153, mình nghĩ những doanh nghiệp siêu nhỏ, sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn sẽ tiếp tục được sử dụng hóa đơn đến hết năm 2011, nên mình đả không làm thông báo hủy mà đã sử dụng đến tháng 8/2011 mỗi tháng xuất 2 cái giá trị chỉ từ 1.000.000 đến 3.000.000 thôi, bên mình làm dịch vụ nên chỉ xuất hóa đơn cho các cá nhân, bây giờ không biết làm soa thu hồi lại để hủy, bây giờ mình phải làm gì đây
xin hỏi có ai gặp trường hợp giống mình, và đã giải quyết vấn đề như thế nào
minh dang muốn điên lên luôn
Ơ hay!DN siêu nhỏ...vẫn đc mua và sử dụng hoá đơn đã mua của CCT đến hết 31/12/2011 mà.Của bạn có vấn đề gì đâu.Sao phải thu hồi & huỷ chứ ?
 
Mọi người ơi giúp em với

Em chào các bác. Các bác cho em hỏi hoá đơn GTGT viết hết quyển số 01 lại viết luôn quyển 08 được mấy tờ lại quay lại quyển 02 viết. Em hỏi mấy cô trên cục thuế thì cô ấy bảo phải huỷ từ quyển 03 đến quyển 07 đi nếu không sẽ bị phạt. Nhưng mà viết ở quyển 08 rồi lại quay lại quyển 02 viết thì có sao không các bác nhỉ? mà em lại kê vào tờ khai thuế nữa. Giờ em không biết làm thế nào. Hix. Các bác giúp em với. Em cảm ơn các bác.
 
Viết hóa đơn từ số bé đến số lớn, Mấy Bác ở cục thuế chỉ cách rồi thì bạn cứ làm theo đi.
 
Híc. Em hỏi mừ.
Thế trường hợp ghi sau thế giờ mình lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT có được không.
mà bên minh diều chỉnh rùi thì số thuế 10% đã nộp đó có được hoàn thuế hay được khấu trừ không.
 
Em chào các bác. Các bác cho em hỏi hoá đơn GTGT viết hết quyển số 01 lại viết luôn quyển 08 được mấy tờ lại quay lại quyển 02 viết. Em hỏi mấy cô trên cục thuế thì cô ấy bảo phải huỷ từ quyển 03 đến quyển 07 đi nếu không sẽ bị phạt. Nhưng mà viết ở quyển 08 rồi lại quay lại quyển 02 viết thì có sao không các bác nhỉ? mà em lại kê vào tờ khai thuế nữa. Giờ em không biết làm thế nào. Hix. Các bác giúp em với. Em cảm ơn các bác.

Bạn thu hồi 2 tờ HD của quyển 08 rồi viết bù vào quyển 2, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn so với việc hủy từ quyển 3 - 7.
 
em cảm ơn các bác. Nhưng mà những tờ hoá đơn ở quyển số 08 em đã kê khai vào tờ khai tháng 07 rồi. Bây giờ mà huỷ đi thì có huỷ được không ạ? và phải làm những thủ tục như thế nào a? Em mới làm về hoá đơn nên không biết mong các bác giúp em.
 
em cảm ơn các bác. Nhưng mà những tờ hoá đơn ở quyển số 08 em đã kê khai vào tờ khai tháng 07 rồi. Bây giờ mà huỷ đi thì có huỷ được không ạ? và phải làm những thủ tục như thế nào a? Em mới làm về hoá đơn nên không biết mong các bác giúp em.

Nếu bạn thu hồi được thì báo hủy bình thường , báo giảm doanh thu tháng 7 và kê bổ sung vào tháng 8 trên KHBS, không ảnh hưởng gì đến thuế cả.
Chúc thành công .
 
vấn đề của mình là những cuốn hóa đơn đó cty mình đã xài từ năm 2009 cho dến nay,

do không đọc kỹ thông ty 153, mình nghĩ những doanh nghiệp siêu nhỏ, sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn cũ vào đầu tháng 01/2011 sẽ tiếp tục được sử dụng hóa đơn đến hết năm 2011, nên mình đả không làm thông báo hủy cuốn hóa đơn đã mua và sử dụng từ năm 2009 mà đã sử dụng đến tháng 8/2011 mỗi tháng xuất 2 cái giá trị chỉ từ 1.000.000 đến 3.000.000 thôi, bên mình làm dịch vụ nên chỉ xuất hóa đơn cho các cá nhân, bây giờ không biết làm soa thu hồi lại để hủy, bây giờ mình phải làm gì đây
xin hỏi có ai gặp trường hợp giống mình, và đã giải quyết vấn đề như thế nào
minh dang muốn điên lên luôn
 
Sửa lần cuối:
Hóa đơn cũ (trước năm 2011) thì phải làm thủ tục hủy trước 31/3, chưa hủy vẫn sử dụng đến tháng 8 thì bây giờ làm quyết định, thông báo và thủ tục hủy hóa đơn cũ, làm thủ tục mua hóa đơn mới và chịu nộp phạt thôi, biết sao giờ
 
Ước mơ có topic "Tổng hợp các tình huống sai sót, sai phạm hoá đơn"

Mình không không am hiểu nhiều về lĩnh vực thuế. Tha thiết và ươc mơ đặt hàng với các bạn để giúp: "Tổng hợp các tình huống sai sót, sai phạm hoá đơn" - Cách xử lý các sai sót này. Phải tiến hành làm những gì, báo cáo thuế điều chinh ra sao?,...

Chân thành cám ơn nhiều.
 
Mình không không am hiểu nhiều về lĩnh vực thuế. Tha thiết và ươc mơ đặt hàng với các bạn để giúp: "Tổng hợp các tình huống sai sót, sai phạm hoá đơn" - Cách xử lý các sai sót này. Phải tiến hành làm những gì, báo cáo thuế điều chinh ra sao?,...

Chân thành cám ơn nhiều.

@KTGG: ước mơ của anh đang dần hình thành ở topic này nè ...hihi.
 
Xử lý mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyện nội bộ

Công ty mình có làm mất liên 2 của PXKKVCNB, khối lượng hàng này đã được viết hóa đơn vậy xin các bạn cho mình biết trường hợp này công ty mình có bị xử phạt không? Và hướng xử lý ntn?
 
Cả nhà cho e hỏi là trên tờ HĐ đầu vào bên e lấy về, bên bán xuất sang cho bên em nhưng họ lại ký nhầm sang ô của người mua hàng là: "Bán hàng qua đt". Còn ô của người bán hàng bỏ trống.Nếu viết nhầm như vậy có ảnh hưởng gì ko?Có cần điều chỉnh gì để viết lại HĐ đó ko ạh.
Thanks!
 
Theo mình nghĩ chắc ko sao bạn à. HĐ đó cty bạn kê khai chưa? nếu chưa thì nói bên họ xuất lại HĐ khác cho chắc ăn.
 
Công ty mình có làm mất liên 2 của PXKKVCNB, khối lượng hàng này đã được viết hóa đơn vậy xin các bạn cho mình biết trường hợp này công ty mình có bị xử phạt không? Và hướng xử lý ntn?

Phiếu XKKVNNB chỉ là phiếu theo dõi hàng xuất kho nội bộ của đơn vị bán hàng (hoặc và đơn vị mua hàng), nên mất thì phô tô nó ra rồi gửi cho bên bán, hoặc viết phiếu khác có ảnh hưởng gì đâu. Cái bạn cần quan tâm là cái tờ hóa đơn đỏ kia có mất hay không, và khi vận chuyển hàng trên đường thì công an, thanh tra họ chỉ quan tâm hàng bạn vận chuyển có hóa đơn GTGT hay không.

Cả nhà cho e hỏi là trên tờ HĐ đầu vào bên e lấy về, bên bán xuất sang cho bên em nhưng họ lại ký nhầm sang ô của người mua hàng là: "Bán hàng qua đt". Còn ô của người bán hàng bỏ trống.Nếu viết nhầm như vậy có ảnh hưởng gì ko?Có cần điều chỉnh gì để viết lại HĐ đó ko ạh.
Thanks!

Không quan trọng, bạn có thể tự kí vào phần người bán hàng cũng được.
 
Hóa sai tổng tiền

Các bạn ơi cho mình hỏi 1 vấn đề như sau: Bên mình có xuất 01 hóa đơn GTGT cho khách, phần đơn giá thành tiền thì ok nhưng khi cộng bạn kế toán lại công sai tổng tiền trước thuế, kéo theo thuế GTGT cũng sai, hóa đơn đó còn thiếu 2.650.000 tiền hàng và 265.000 tiền thuế. Bên mình không liên hệ được với bên mua để hủy HĐ thì mình xuất thêm 01 HĐ để điều chỉnh phần tăng thêm đó có được không? Xin các bạn cho ý kiến
 
Các bạn ơi cho mình hỏi 1 vấn đề như sau: Bên mình có xuất 01 hóa đơn GTGT cho khách, phần đơn giá thành tiền thì ok nhưng khi cộng bạn kế toán lại công sai tổng tiền trước thuế, kéo theo thuế GTGT cũng sai, hóa đơn đó còn thiếu 2.650.000 tiền hàng và 265.000 tiền thuế. Bên mình không liên hệ được với bên mua để hủy HĐ thì mình xuất thêm 01 HĐ để điều chỉnh phần tăng thêm đó có được không? Xin các bạn cho ý kiến
Bạn xuất hđ mới bình thường, ghi đúng là được nhé.
 
Kê khai điều chỉnh HĐ bán ra???

Chào cả nhà !
Em có vấn đề thắc mắc muốn xin ý kiến nhà mình.
Ngày 23/08 cty em có xuất bán cho 1 khách hàng với giá chưa thuế là 14.500.000 VAT: (725.000 đúng) nhưng do sai sót trong quá trình nhập liệu phần mền lại ra số tiền VAT là 550.000. trên HĐ lại nhầm là 10%. khi em kết xuất ra exel thì HĐ này vào bảng kê 10%. từ exel chạy vào PM 3.0.1 thì lại ra số tiền là 1.450.000. em định hủy HĐ nhưng do hàng xuất bán cho khách lẻ để đi đường lên HĐ liên đỏ hiện ko biết còn hay ko? Trường hợp nếu ko hủy dc theo Các anh chị thì em phải làm thế nào? anh chị tư vấn giúp em nhé.
Cảm ơn cả nhà nhiều.
 
Chào cả nhà !
Em có vấn đề thắc mắc muốn xin ý kiến nhà mình.
Ngày 23/08 cty em có xuất bán cho 1 khách hàng với giá chưa thuế là 14.500.000 VAT: (725.000 đúng) nhưng do sai sót trong quá trình nhập liệu phần mền lại ra số tiền VAT là 550.000. trên HĐ lại nhầm là 10%. khi em kết xuất ra exel thì HĐ này vào bảng kê 10%. từ exel chạy vào PM 3.0.1 thì lại ra số tiền là 1.450.000. em định hủy HĐ nhưng do hàng xuất bán cho khách lẻ để đi đường lên HĐ liên đỏ hiện ko biết còn hay ko? Trường hợp nếu ko hủy dc theo Các anh chị thì em phải làm thế nào? anh chị tư vấn giúp em nhé.
Cảm ơn cả nhà nhiều.

"Sai đến đâu xử lí đến đó" là câu nói quen thuôc và hợp thời nhất mà bạn nên nhớ. Trường hợp của bạn, ngoài cách hủy hóa đơn đó và viết hóa đơn khác thay thế là ổn nhất. May mắn là làm tăng thuế phải nộp, nên nếu có bị phạt (nếu bạn hạch toán theo cái sai, và bị thuế ktra) thì cũng nhẹ hơn là trốn thuế, hoặc làm giảm thuế phải nộp.
 
Back
Top