V
chào các anh chị. Cho em hỏi vấn đề này nha:
Cty em mua hàng ( cụ thể chuyển Line ADSL) vào đợt bên nhà cung cấp khuyễn mãi 50%. HĐơn GTGT ghi như sau:
- Cột 1: Cộng tiền DVụ: 340.909 đ
- Cột 2: Thuế VAT 10%: 34.091 đ
- Cột 3: Tổng cộng tiền thanh toán: 187.500 đ ( phát sinh T12)
Em hạch toán như thế này:
Nợ 642: 340.909 đ
Nợ 133: 34.091 đ
Có 111: 187.500 đ
Có 711: 187.500 đ. cách ĐK này có đúng không? vì em có hỏi bạn của em thì bạn ấy bảo nên đưa vào TK 515
Khi lập bảng CĐKT thì 711 này không thể đưa vào TK 511 được và ở Bảng KQKD thì khoảng 187.500 đ đưa vào DThu hoạt động tchính hay sao? Em thấy không ổn tí nào? các anh chị xem thử vấn đề của em và chỉ cho em cách giải quyết nhé
Tình hình thật khẩn cấp vì em hoang mang đến độ ko làm việc gì được . Em cảm ơn ạ
Cty em mua hàng ( cụ thể chuyển Line ADSL) vào đợt bên nhà cung cấp khuyễn mãi 50%. HĐơn GTGT ghi như sau:
- Cột 1: Cộng tiền DVụ: 340.909 đ
- Cột 2: Thuế VAT 10%: 34.091 đ
- Cột 3: Tổng cộng tiền thanh toán: 187.500 đ ( phát sinh T12)
Em hạch toán như thế này:
Nợ 642: 340.909 đ
Nợ 133: 34.091 đ
Có 111: 187.500 đ
Có 711: 187.500 đ. cách ĐK này có đúng không? vì em có hỏi bạn của em thì bạn ấy bảo nên đưa vào TK 515
Khi lập bảng CĐKT thì 711 này không thể đưa vào TK 511 được và ở Bảng KQKD thì khoảng 187.500 đ đưa vào DThu hoạt động tchính hay sao? Em thấy không ổn tí nào? các anh chị xem thử vấn đề của em và chỉ cho em cách giải quyết nhé
Tình hình thật khẩn cấp vì em hoang mang đến độ ko làm việc gì được . Em cảm ơn ạ