N
Các bác giúp em vụ này với'
Từ tháng trước Cty em nhập linh kiện ( một phần để bán một phần để văn phòng dùng) khi nhập thì em cho hết vào tk 156 hàng hoá.
Nợ 156
Có 111
sang tháng sau lắp thành máy văn phòng sử dụng, em định khoản thế này:
Nợ 153
Có 156
Nợ 153
Có 642 Vì em đưa hết vào chi phí QLDN
Nhưng đến khi cân đối tài khoản thì nó lại thừa ra đúng số tiền chuyển từ 156 sang 153. Em chẳng hiểu thế nào nữa.:wall:
Mong các bác giúp em xử lý nó với.
Cảm ơn các bác rất nhiều.
Từ tháng trước Cty em nhập linh kiện ( một phần để bán một phần để văn phòng dùng) khi nhập thì em cho hết vào tk 156 hàng hoá.
Nợ 156
Có 111
sang tháng sau lắp thành máy văn phòng sử dụng, em định khoản thế này:
Nợ 153
Có 156
Nợ 153
Có 642 Vì em đưa hết vào chi phí QLDN
Nhưng đến khi cân đối tài khoản thì nó lại thừa ra đúng số tiền chuyển từ 156 sang 153. Em chẳng hiểu thế nào nữa.:wall:
Mong các bác giúp em xử lý nó với.
Cảm ơn các bác rất nhiều.