cân đối tài khoản

  • Thread starter nhung_kt_tlc
  • Ngày gửi
N

nhung_kt_tlc

Guest
12/9/05
21
0
1
ha noi
Các bác giúp em vụ này với'
Từ tháng trước Cty em nhập linh kiện ( một phần để bán một phần để văn phòng dùng) khi nhập thì em cho hết vào tk 156 hàng hoá.
Nợ 156
Có 111
sang tháng sau lắp thành máy văn phòng sử dụng, em định khoản thế này:
Nợ 153
Có 156
Nợ 153
Có 642 Vì em đưa hết vào chi phí QLDN
Nhưng đến khi cân đối tài khoản thì nó lại thừa ra đúng số tiền chuyển từ 156 sang 153. Em chẳng hiểu thế nào nữa.:wall:
Mong các bác giúp em xử lý nó với.
Cảm ơn các bác rất nhiều.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
nhung_kt_tlc nói:
Các bác giúp em vụ này với'
Từ tháng trước Cty em nhập linh kiện ( một phần để bán một phần để văn phòng dùng) khi nhập thì em cho hết vào tk 156 hàng hoá.
Nợ 156
Có 111
sang tháng sau lắp thành máy văn phòng sử dụng, em định khoản thế này:
Nợ 153
Có 156
Nợ 153
Có 642 Vì em đưa hết vào chi phí QLDN
Nhưng đến khi cân đối tài khoản thì nó lại thừa ra đúng số tiền chuyển từ 156 sang 153. Em chẳng hiểu thế nào nữa.:wall:
Mong các bác giúp em xử lý nó với.
Cảm ơn các bác rất nhiều.
Trùi ui bác định khoản thế thì nó dư 153 ra là điều tất nhiên mà. Phải là:
N.153/C.156
N.642/C.153
 
N

ng_huy82

Guest
6/12/03
12
0
0
41
Vũng tàu
Truy cập trang
Gửi Nhung !!!
Đưa vào có 642 đâu phải là tăng phí mà là giảm phí mà bạn ???
Phải hạch toán như bạn Hoang mới đúng kìa.
 
D

duyduong3d

Guest
23/11/05
2
0
0
41
17/164c nguyendu
Sao bạn lại đưa vào CPQL DN là Có 642, TK chi phí thì phải nằm bên Nợ chứ, tháng trước bạn hạch toán N 156/C111 thì tháng sau nếu có xuất dùng thì chỉ cần hạch toán N 642/C156 là được rồi ,còn nếu muốn chuyển qua TK 153 để quản lý thì bạn phải hạch toán N 642/C 153 chứ sao lại là N153/C642. Bạn xem lại có đúng ko nhé!
 
N

nhung_kt_tlc

Guest
12/9/05
21
0
1
ha noi
Sorry các bác. Đúng là em lập đk
Nợ 642
Có 153
Nhưng mà nó vẫn không tài nào cân đối được.
 
L

Le Anh Thu

Guest
2/8/05
36
0
0
Ha Noi
Bạn thử xem lại khoản từ TK C156 chuyển sang TKN 153 có cân bằng về số tiền chưa, bởi nếu chưa đúng thì khoản thừa hay thiếu bên 153 khi chuyển vào Cphí sẽ không cân bằng đc, bạn có phân bổ công cụ dụng cụ ấy không?. Bạn xem lại đi nhé!!
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
nhung_kt_tlc nói:
Sorry các bác. Đúng là em lập đk
Nợ 642
Có 153
Nhưng mà nó vẫn không tài nào cân đối được.
Nếu như bạn định khoản như thế thì tôi chắc chắn rằng kết quả sẽ đúng. Bạn hãy kiểm tra lại số tiền, cách kết chuyển của bạn xem, biết đâu nó sai ổ chỗ khác mà ko phải chỗ định khoản vừa rồi trên BCĐ có rất nhiều TK mà. Bạn đã kết chuyển 642 ===> 911 ===> 421 chưa vậy? Có thể nó sai từ chỗ này đấy. :food-smil
 
N

nhung_kt_tlc

Guest
12/9/05
21
0
1
ha noi
Mà cho em hỏi luôn. Lập đk như của em thì nó có ảnh hưởng gì đến tk 632 không. Vì khi em chuyển từ N153 sang C156 thì đồng thời cũng ghi N632. Như vậy có sai hay không.
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
nhung_kt_tlc nói:
Mà cho em hỏi luôn. Lập đk như của em thì nó có ảnh hưởng gì đến tk 632 không. Vì khi em chuyển từ N153 sang C156 thì đồng thời cũng ghi N632. Như vậy có sai hay không.
Tất nhiên là bạn cũng phải đồng thời ghi nhận giá vốn rồi.
Bạn tham khảo ở topic này sẽ rõ ===> http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=13010
:food-smil
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Cao cấp
21/10/05
659
4
18
51
Q8, tpHCM
To Nhung

Chắc bạn nhầm phải không, đưa vào CPQL thì phải là N642, mà khi xác định nó rồi thì C153.
 
C

Classy

Guest
4/6/05
50
1
6
HCMC
nhung_kt_tlc nói:
Mà cho em hỏi luôn. Lập đk như của em thì nó có ảnh hưởng gì đến tk 632 không. Vì khi em chuyển từ N153 sang C156 thì đồng thời cũng ghi N632. Như vậy có sai hay không.
Bạn ghi nợ 632 vậy ghi có cái gì vậy ?
bạn nhập linh kiện về để dùng mà sao lại ghi Nợ 632 được
chỉ ghi nợ 632 cho số hàng bạn bán ra thôi nhé vì số hàng bạn sử dụng đã dưa vào Nợ 642 rồi(theo định khoản của bạn)
cheer
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
nhung_kt_tlc nói:
Mà cho em hỏi luôn. Lập đk như của em thì nó có ảnh hưởng gì đến tk 632 không. Vì khi em chuyển từ N153 sang C156 thì đồng thời cũng ghi N632. Như vậy có sai hay không.
Phần nào chuyển sang làm CCDC thì bạn hạch toán sang 642
Phần nào dùng để bán hàng thì bạn hạch toán sang 632
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA