gacon0904 nói:Khi tính SDĐ tháng Nợ,Có thì bên có là số âm nên thường dùng hàm Max để cho về 0. Anh chị giải thích cho em nghe (đừng cười em đó vì em ko biết nhiều về kế toán).Cám ơn các anh/chị.
Ý của mình tại sao SDĐK có thường là số âm(TK 111), nên sẽ cho nó về 0 mà không lấy số âm luôn(đừng có cười nghe). Cám ơn nghe. Chúc ngày 8/3 thật hạnh phúc và nhận được nhiều qùa nghe.Secret_grasses nói:gacon0904 nói rõ hơn đc không? Mình không hiểu câu này của bạn.
Có trường hợp như bạn nói sao?gacon0904 nói:Ý của mình tại sao SDĐK Nợ thường là số âm(TK 111), nên sẽ cho nó về 0 mà không lấy số âm luôn(đừng có cười nghe). Cám ơn nghe. Chúc ngày 8/3 thật hạnh phúc và nhận được nhiều qùa nghe.
đặng thu hoài nói:Chào bạn.
Rất nghịch lý khi có số dư nợ bên TK 1111 là âm (-)
Mình chưa bao giờ thấy như vậy cả. Trường hợp thực tế bên bạn mà âm thì còn cách bạn phải tìm nguồn thu ( tuỳ theo hình thức nào cho phù phợp ) để bù chi thôi. Nếu không trông rất phi lý đấy.
Chúc bạn hoàn thành tốt.
gacon0904 nói:Khi tính SDĐ tháng Nợ,Có thì bên có là số âm nên thường dùng hàm Max để cho về 0. Anh chị giải thích cho em nghe (đừng cười em đó vì em ko biết nhiều về kế toán).Cám ơn các anh/chị.
gacon0904 nói:Khi tính SDĐ tháng Nợ,Có thì bên có là số âm nên thường dùng hàm Max để cho về 0. Anh chị giải thích cho em nghe (đừng cười em đó vì em ko biết nhiều về kế toán).Cám ơn các anh/chị.
phantuannam nói:Nếu không dùng hàm max bạn hãy nhập công thức mảng sau vào các cột tương ứng:
Số dư cuối kì Nợ : {=IF(C8-D8+E8-F8>0,C8-D8+E8-F8,0)}
(Tạm dịch ra thế này cho dễ hình dung : {=If(Số dư đầu kì Nợ - Số dư đầu kì Có + Phát sinh trong kì Nợ - Phát sinh trong kỳ Có>0, Số dư đầu kì Nợ - Số dư đầu kì Có + Phát sinh trong kì Nợ - Phát sinh trong kỳ Có, 0)}
Số dư cuối kì Có : {=IF(C8-D8+E8-F8<0,-(C8-D8+E8-F8),0)}
(Tạm dịch ra thế này cho dễ hình dung : {=If(Số dư đầu kì Nợ - Số dư đầu kì Có + Phát sinh trong kì Nợ - Phát sinh trong kỳ Có<0, -(Số dư đầu kì Nợ - Số dư đầu kì Có + Phát sinh trong kì Nợ - Phát sinh trong kỳ Có), 0)}
Để có 2 dấu mảng "{ }" bạn dùng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter
Chưa chắc đã sai đâu ạ. Thực ra dùng hàm Max với cách của Phan Tuấn Nam đều có một mục đích và kết quả giống nhau. Nếu số dư của một TK nào đó mà âm thì sẽ chuyển số dư sang bên khác. Trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản thì việc đó có tác dụng làm đẹp mắt cái biểu của ta không có số âm thôi. Không sao cả vì BCDPS không phải là BCDKT. Các số tổng cộng của BCDPS không phải là sự phản ánh chính xác về Tổng TS hay Tổng nguồn vốn của đơn vị mà.Tuanktcdcn nói:Việc xửa lý số âm (-) trên sổ và "buộc" nó =0 bởi hàm Max là sai đó
Sao mà em ngu quá. em đọc bài của bác em chẳng hiểu gì cả :wall: mà hình như nó cũng chẳng có liên quan đến Excelchuon_chuon nói:Đúng là để làm đẹp sổ sách và cũng dễ kiểm tra thì hạn chế việc số âm tồn tại ở TK 111 là việc nên làm. Nhưng 1 doanh nghịêp khi đang hoạt động thì tại thời điểm khoá sổ vẫn có tồn tại số âm ở SDCK TK 111 (bên Nợ). Nhiệm vụ của kế toán là cân đối số âm đó bằng các biện pháp nghiệp vụ (người mua trả tiền trước , tạm ứng , ...)
Chương trình chỉ hổ trợ thao tác làm việc cho chúng ta mà thôi
Bình_OverAC nói:Sao mà em ngu quá. em đọc bài của bác em chẳng hiểu gì cả :wall: mà hình như nó cũng chẳng có liên quan đến Excel