Các bạn có kinh nghiệm có thể cho mình biết trường hợp 1331 dư có thì xử lý thế nào không?Không hiểu sao mình làm kiểu gì mà số dư 133 trên BCTC năm 2010 nó dư bên có, Năm nay làm thế nào hả các bác
Bạn phải kiểm tra chứng từ để biết sai từ chỗ nào thì mới biết mà điều chỉnh chứ.Các bạn có kinh nghiệm có thể cho mình biết trường hợp 1331 dư có thì xử lý thế nào không?Không hiểu sao mình làm kiểu gì mà số dư 133 trên BCTC năm 2010 nó dư bên có, Năm nay làm thế nào hả các bác
Mình đang nghĩ năm ngoái mình có kê thuế 1 số cái hóa đơn không hợp lý như tivi,trước khi chưa loại ra mình đã làm nghiệp vụ khấu trừ thuế,sau đó mình loại ra nhưng không sửa cái khấu trừ,mình làm xcel mà,ở sổ NCK mình xóa dòng là xong . giờ không bit làm thế nào đây
ban xem thu tai khoan 133 do co phai la do ket chuyen tu tai khoan 3331 qua hay khong?
ban mua tu vi van khau tru duo cbinh thuong, vi do doanh nghiep bo tien ra de tra tien hoa don do ma, nhung chi phi thi ban hay hach toan vao loi nhuan sau thue do, con khong thi noi mua tivi su dung cho van phong hoac phong tiep khach van co the chap nhan dc ma
Nếu bạn đã phát hiện ra được nguyên nhân sai sót thì tiến hành điều chỉnh sổ sách tương ứng thôi. Một trong những nguyên nhân gây ra dư có 133 là kết chuyển số phát sinh từ 33311 sang nhiều hơn số dư nợ 133. Vì vậy, thì bạn làm bút toán điều chỉnh bút toán kết chuyển đã hạch toán sai vào các tài khoản này tương ứng.
Good luck
Cho mình hỏi nếu làm bút toán điều chỉnh thì định khoản là N1331 có 33311 ah
Bạn thử xem có phải là kế toán trước viết nhầm tk 3331 thành 133 không nhỉ.
Bạn thử post bảng cân dối ps, kt lên cho mọi người cùng tìm thử xem có chỗ nào sai không nhé.Không phải đâu, mình làm bctc năm 2010 cho cty này mà,mình còn không nhớ là tại sao lại lệch mặc dù đã đối chiếu thuế,lúc nào mình phải xem mấy nghiệp vụ khấu trừ thuế,nhưng mà sổ sách đã in và bctc đã nộp năm 2010 rồi (